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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2019-04-15</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2020</annoRiferimento><urlFile>https://servizi.comune.collevaldelsa.it/L190/sezione/download/146036</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z7E304D774</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 1 - segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Corso di formazione sulla gestione dei servizi cimiteriali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11451290966</codiceFiscale><ragioneSociale>ditta dirittoitalia srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11451290966</codiceFiscale><ragioneSociale>ditta dirittoitalia srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z363019C24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA UNICA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, CO. 2, LETT A) D.LGS 50/2016  FORNITURA DI N. 44 TENDE VENEZIANE PER LA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI, VIA XXV APRILE - MEDIANTE  ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO SU START</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6328.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z363019C24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori pubblici, manutenzione e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 44 TENDE VENEZIANE PER SCUOLA A. SALVETTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BRACCIALI MARCO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BRACCIALI MARCO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6328.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8565716C72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di energia elettrica altri usi in media tensione 1&#xb0; sem. 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53278.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8563171840</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di energia elettrica altri usi in bassa tensione 1&#xb0; sem 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90308.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>856593947B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di energia elettrica in bassa tensione per illuminazione pubblica 1&#xb0;sem 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>143442.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z323025073</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO E DI CHIUSURA SERALE DEI BAGNI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 E 2022. CIG Z323025073.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Globo Vigilanza S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Globo Vigilanza S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF23015F0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 10 PEZZI VETROCAMERA PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZF23015F0A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45301D90D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ING. LUCA SANI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MECCANIZZATO DI RISALITA AL CENTRO STORICO DI COLLE ALTA PER GLI ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z45301D90D.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNALCU55E13D969S</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.LUCA SANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNALCU55E13D969S</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.LUCA SANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3309.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B3015A38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE DI AMBIENTE IDONEO PER IL FUNZIONAMENTO ESTIVO E INVERNALE IN UN'AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVETTI DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. CIG Z9B3015A38.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE23023B41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Segreteria e affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Webinar su tema ristrutturazioni edilizie ex L. 120/2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; sfi di Michele Majetta</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; sfi di Michele Majetta</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA30223BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA TARGA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ARNOLFO DI CAMBIO" PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID - 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456390523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio 3d Print Srls</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456390523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio 3d Print Srls</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8520549378</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 5 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMOMIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - C.I.G. 8520549378 -  AGGIUDICAZIONE DEFINI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182FBA745</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap, Culura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Redazione percorsi archeologia industriale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLLNNC73T45G702O</codiceFiscale><ragioneSociale>Anica Gelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLLNNC73T45G702O</codiceFiscale><ragioneSociale>Anica Gelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>74156915CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento PIU Casa e Teatro del Popolo - Affidamento lavori suppletivi (comprese spese generali prevenzione COVID19)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106055.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82EADCE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 &#x201c;Suap Cultura ed Istruzione&#x201d;</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZI RIVOLTI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE LOCALI, ANALISI LEGIONELLA, POTABILITA&#x2019; ACQUE PRESSO IL NIDO D&#x2019;INFANZIA L&#x2019;AQUILONE E FORMAZIONE ADDETTI AL TRASPORTO SCOLASTICO AL FINE DI CONTRASTARE IL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02336540519</codiceFiscale><ragioneSociale>Klass s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02336540519</codiceFiscale><ragioneSociale>Klass s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82FC052E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisizione ulteriori servizi tecnici per progettazione variante e DDL "Recupero della Casa ed ampliamento del Teatro del Popolo"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROPLA69A02D612P</codiceFiscale><ragioneSociale> RTP ARCH. PAOLO MORI - STRADA DI BUSSETO 18 - 53100 SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROPLA69A02D612P</codiceFiscale><ragioneSociale> RTP ARCH. PAOLO MORI - STRADA DI BUSSETO 18 - 53100 SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21138.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812FC063E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisizione ulteriori servizi tecnici per CSE "Recupero della Casa ed ampliamento del Teatro del Popolo"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFPP66M27D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFPP66M27D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5031.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2FC85F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE VETRO DELLA PORTA FINESTRA DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PORTANOVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI &amp; C. CIG ZAA2FC85F8.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2FCE41A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARQUET PALESTRA VIA XXV APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003070529</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Judokwai Valdelsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003070529</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Judokwai Valdelsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2FCE00D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO NEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID 19</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00738150523</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Pietro Larghi Volley</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00738150523</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Pietro Larghi Volley</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2FDAE60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO URBANO AFFIDAMENTO ALLA DITTA STE.MA. ANTIFURTI SNC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01033070523</codiceFiscale><ragioneSociale>Ste.ma antifurti snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01033070523</codiceFiscale><ragioneSociale>Ste.ma antifurti snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10213.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2FE3D9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Implementazione della copertura di videosorveglianza sul territorio comunale. Affidamento al Consorzio Terrecablate avente sede legale a Monteriggioni (SI). Impegno di spesa. Determinazione.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z702D7D61D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASILO NIDO COMUNALE IN LOC. LA BUCA - LAVORI DI RIPRISTINO CEMENTO AMMALORATO - CUP C49E20000270004. COOPERATIVA ARCHEOLOGICA SOC. COOP. A R.L. - MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8743.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842FF5D0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASILO NIDO COMUNALE IN LOC. LA BUCA - LAVORI DI RIPRISTINO CEMENTO AMMALORATO DELLA COPERTURA - CUP C49E20000270004. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA SOC. COOP. A R.L. &#x2013; DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z842FF5D0A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13701.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892FFDAE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> ESECUZIONE  INTERVENTI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA  MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPI SPORTIVI SUSSIDIARI MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLA RENCINZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00571290527</codiceFiscale><ragioneSociale>USD COLLIGINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00571290527</codiceFiscale><ragioneSociale>USD COLLIGINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z333001EE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio n. 8 suap cultura istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>organizzazione corso su modifica terzo settore</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91025660522</codiceFiscale><ragioneSociale>associazione ricolleghiamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91025660522</codiceFiscale><ragioneSociale>associazione ricolleghiamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>137.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC630065E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MODULO DI GESTIONE SISTEMA PAGOPA, FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI ATTI AMMINISTRATIVI/GIUDIZIARI E DEI VERBALI CDS, STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO PEC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale><ragioneSociale>Open Software S.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale><ragioneSociale>Open Software S.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902FD5C8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI DI UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO AD ITALIANA SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z902FD5C8C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8300917568</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SALVETTI - CORPO SUD - CUP C48H17000000004 - OPERE  DI COMPLETAMENTO -  MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA - PERIZIA SUPPLETIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17480.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB1300DCC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TESORERIA DAL 22/12/2020 AL 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>734.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23300AABA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO  CALCOLATRICI  SCRIVENTI  PER  GLI UFFICI COMUNALI SETTORE  ECONOMICO - FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARDINALI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA -  SMART CIG Z23300AABA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00313960528</codiceFiscale><ragioneSociale>CARDINALI &amp;amp; C. SRL- VIA ROMA N&#xb0;23- COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00313960528</codiceFiscale><ragioneSociale>CARDINALI &amp;amp; C. SRL- VIA ROMA N&#xb0;23- COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z97300DBA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SALVETTI - CORPO SUD - CUP C48H17000000004 - OPERE  DI COMPLETAMENTO - MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA PER AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI.</oggetto><sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28394.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2F739C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto pannelli espositivi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale><ragioneSociale>Clipper System SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale><ragioneSociale>Clipper System SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392FFE99F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 "suap cultura e istruzione"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO 14/12/2020-23/12/2020 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA Z392FFE99F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>825.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482FABF17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL GRUPPO DI CONTINUITA' E ALLA PULEGGIA DELL'IMPIANTO RISALITA "IL BALUARDO". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SCHINDLER SPA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z482FABF17.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHINDLER SPA con sede in Via Cernuschi, 1  Milano C.F. e P.IVA 00842990152 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHINDLER SPA con sede in Via Cernuschi, 1  Milano C.F. e P.IVA 00842990152 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2573.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8554169392</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 3</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA AI SENSI DELLA LR 65/2014 SMI E ATTI CORRELATI- DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>RZZSFN65S54L483Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. STEFANIA RIZZOTTI LDP STUDIO</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>RZZSFN65S54L483Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ROBERTO VEZZOSI</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01994080511</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO GEO ENGINEERING SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>RZZSFN65S54L483Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. STEFANIA RIZZOTTI LDP STUDIO</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>RZZSFN65S54L483Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ROBERTO VEZZOSI</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01994080511</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO GEO ENGINEERING SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2FDE8EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA NUOVI GIOCHI  DELLE AREE GIOCHI DI VIA MANZONI E VIA DANTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAM. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale><ragioneSociale>FAM snc di Checcacci S. &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale><ragioneSociale>FAM snc di Checcacci S. &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14324.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8569865C4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - Lavori pubblici, manutenzione e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA &#x2013; CUP C48B20000160004 CIG 8569865C4F - AFFIDAMENTO LAVORI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01196980526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Zaccariello Srl - Via Borgo Marturi - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01196980526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Zaccariello Srl - Via Borgo Marturi - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82214.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2E6B7C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento ulteriori prestazioni professionali per progettazione e DDL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSSGCM82C30I726D</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Giacomo Rossini &#x2013; Via Oberdan, 33/A - 53034 Colle di Val d&#x2019;Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSSGCM82C30I726D</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Giacomo Rossini &#x2013; Via Oberdan, 33/A - 53034 Colle di Val d&#x2019;Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5013.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8140688441</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori rifacimento tetto Museo San Pietro - Approvazione perizia di variante N. 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01479980524</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernini Emilio SRL con sede in Siena, Vicolo Rinuccini 4</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01479980524</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernini Emilio SRL con sede in Siena, Vicolo Rinuccini 4</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32573.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372F70D42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN QUERCIOLAIA E VIE ADIACENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ELETTRICA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00237610522</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA SNC - VIA DEI GELSI N&#xb0;20 - POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00289280521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra Srl di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01346990524</codiceFiscale><ragioneSociale>Paradigma C. Srl - Unipersonale, con sede in Colle di Val d'Elsa - Via San Sebastiano, 9</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00237610522</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA SNC - VIA DEI GELSI N&#xb0;20 - POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23407.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82F46EAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO - REVISIONE SPECIALE QUINQUENNALE - DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01580080552</codiceFiscale><ragioneSociale>ditta Agostini C.N.D. Group S.r.l. di Terni (TR) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01580080552</codiceFiscale><ragioneSociale>ditta Agostini C.N.D. Group S.r.l. di Terni (TR) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>85459125AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dei lavori supplementari Casa e Teatro del Popolo, ai sensi degli artt. 36 e 106, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.</oggetto><sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96929.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162F9267C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisizione prestazioni tecniche connesse alle opere supplementari del Teatro e Casa del Popolo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROPLA69A02D612P</codiceFiscale><ragioneSociale> RTP ARCH. PAOLO MORI - STRADA DI BUSSETO 18 - 53100 SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROPLA69A02D612P</codiceFiscale><ragioneSociale> RTP ARCH. PAOLO MORI - STRADA DI BUSSETO 18 - 53100 SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11175.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632FA0632</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento rifacimento tetto Museo San Pietro - affidamento lavori di completamento con realizzazione linee vita</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01479980524</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernini Emilio SRL con sede in Siena, Vicolo Rinuccini 4</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01479980524</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernini Emilio SRL con sede in Siena, Vicolo Rinuccini 4</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39655.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2FBA280</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ARNOLFO DI CAMBIO" PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID - 19, FINANZIATO SU PON " PER LA SCUOLA" 2014-2020- FONDO EURO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  Loc. Drove - 53036 Poggibonsi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  Loc. Drove - 53036 Poggibonsi </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6412.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8560655BFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori completamento messa in sicurezza Via Gramsci sino alla rotatoria della Fabbrichina</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI SRL - Via della Pace, 9 - 53100 SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI SRL - Via della Pace, 9 - 53100 SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>86201.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2FCAD92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico CSE per lavori completamento messa in sicurezza Via Gramsci sino alla rotatoria della Fabbrichina</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNNGNN77T26C847C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Giovanni Gennai , Via Irlanda, 39 - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNNGNN77T26C847C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Giovanni Gennai , Via Irlanda, 39 - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422FEF6EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio n. 8 suap cultura istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE E 2 MOUSE WIRELESS PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00686250523</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI ELETTRONICA Spa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00686250523</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI ELETTRONICA Spa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22FBD44F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>. LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA MEDICINA DEL LAVORO: VISITE MEDICHE PER L'IDONEIT&#xc0; ALL'ESERCIZIO DI ATTIVIT&#xc0; DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL PERSONALE VOLONTARIO DI QUESTA AMMINISTRAZION</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02195700519</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPRA SAFETY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02195700519</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPRA SAFETY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1976.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632FBEB87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO . </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01308820529</codiceFiscale><ragioneSociale>Giovagomme di Giovannini Riccardo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01308820529</codiceFiscale><ragioneSociale>Giovagomme di Giovannini Riccardo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632FBEB87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A  BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932FBEBB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI INDUMENTI PER RINNOVO PARZIALE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z932FBEBB8 .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03141850481</codiceFiscale><ragioneSociale>LA LOGGIA SPORT S.r.L. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01708990443</codiceFiscale><ragioneSociale>C.C.C.P. S.r.L. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale><ragioneSociale>FORINT S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03141850481</codiceFiscale><ragioneSociale>LA LOGGIA SPORT S.r.L. </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01708990443</codiceFiscale><ragioneSociale>C.C.C.P. S.r.L. </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale><ragioneSociale>FORINT S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3114.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42FBD98D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI 1 - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7750.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942FCBFC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap - Cultura e istruzione"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SERVIZIO NIDO D&#x2019;INFANZIA COMUNALE L&#x2019;AQUILONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z942FCBFC5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1674.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942FDAD0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES IMPEGNO DI SPESA 2020 : </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>TES S.p.a. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>TES S.p.a. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2B5E556</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 14101539. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>841.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92FE3FE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER DANNEGGIAMENTO ED USURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1064.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z092FE3FE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO PER I SERVIZI DI RETE PER I PARCOMETRI NAYAX. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2394.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42FE8CF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CMB SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03103060542</codiceFiscale><ragioneSociale>CMB Service S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03103060542</codiceFiscale><ragioneSociale>CMB Service S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16760.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8558266884</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 7 sportello polifunzionale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROVVEDIMENTO CONTENENTE LA SCELTA DEL CONTRAENTE - SERVIZI POSTALI PER GLI ANNI 2021 E 2022 &#x2013;AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL&#x2019;ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER SERVIZI E FORNITURE - CIG 8558266884</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59682.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802FF32C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORS EUMANE  E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>81313878D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2020 PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADEGUAMENTO DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33308.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92FFBE46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2021 E LEGGE DI BILANCIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>359.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2FE7A8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 7 sportello polifunzionale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 RELATIVO AL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE FINO AL 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7740903B3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA A. SALVETTI IN VIA XXV APRILE A COLLE DI VAL D'ELSA - CORPO NORD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06495791219</codiceFiscale><ragioneSociale>Habitat &amp;amp; House Srl, Via Paolo Riverso, 35, 81031 Aversa (CE) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06495791219</codiceFiscale><ragioneSociale>Habitat &amp;amp; House Srl, Via Paolo Riverso, 35, 81031 Aversa (CE) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>445912.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982F97E78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA A. SALVETTI IN VIA XXV APRILE A COLLE DI VAL D'ELSA - CORPO NORD - AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DDL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRTGNN68H24G752D</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Corti Giovanni, con studio in Poggibonsi (SI), via Monte Sabotino n. 60</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRTGNN68H24G752D</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Corti Giovanni, con studio in Poggibonsi (SI), via Monte Sabotino n. 60</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23865.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2F98345</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA A. SALVETTI IN VIA XXV APRILE A COLLE DI VAL D'ELSA - CORPO NORD - AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI CSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10690.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182FA28E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI  CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO  -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNA DI POGGIBONSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>associazione UNA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>associazione UNA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6033.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112FBD668</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MOTOCICLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICHI MARIO DI ANTICHI A &amp; C SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z112FBD668.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>378.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C2FBD6D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL VEICOLO SUBARU TARGATO YA021AH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA NUOVA PORCIATTI SNC . IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z2C2FBD6D2.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443850522</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina La Nuova Porciatti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443850522</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina La Nuova Porciatti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>358.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D2FCBF10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PANDA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale><ragioneSociale>FCA FLEET &amp;amp; ENDERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale><ragioneSociale>FCA FLEET &amp;amp; ENDERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18225.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22FCBF9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PANDA SERVIZI GENERALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale><ragioneSociale>FCA FLEET &amp;amp; ENDERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale><ragioneSociale>FCA FLEET &amp;amp; ENDERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8593.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2FCC009</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FIAT TIPO SERVIZI GENERALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale><ragioneSociale>FCA FLEET &amp;amp; ENDERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale><ragioneSociale>FCA FLEET &amp;amp; ENDERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16579.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52FCC09F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2  LANCIA YPSILON SERVIZI GENERALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale><ragioneSociale>FCA FLEET &amp;amp; ENDERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale><ragioneSociale>FCA FLEET &amp;amp; ENDERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19560.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2FE8886</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURA PORTATILE PER LA LETTURA TARGHE CON FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI NON ASSICURATI, OGGETTO DI FURTO, CON REVISIONE SCADUTA E SOTTOPOSTI A FERMO AMMINIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2FF3526</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE  DEL  VEICOLO  FIAT PUNTO  TARGATO  YA936AA  IN  DOTAZIONE  AL
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2FF2F4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 5 "Economico - finanziario e patrimonio"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE ESERCIZI 2020-2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862FEAD18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 5 - Economico Finanziario e Patrimonio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di due condizionatori dalla ditta Bindi Srl di Poggibonsi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01324540523</codiceFiscale><ragioneSociale>BINDI srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01324540523</codiceFiscale><ragioneSociale>BINDI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502F9D4F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REDAZIONE PROGETTO SCIENTIFICO MUSEO DEL CRISTALLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRRLRD53P03F551G</codiceFiscale><ragioneSociale>LEOARDO GIOVANNI TERRENI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRRLRD53P03F551G</codiceFiscale><ragioneSociale>LEOARDO GIOVANNI TERRENI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62E9E3E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 Segreteria e Affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LLOYD&#x2019;S ASSICURAZIONI, PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RCT/O N. A1201540136 - LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10968100155</codiceFiscale><ragioneSociale>R.I.B. Reinsurance Internetional Brokers Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10968100155</codiceFiscale><ragioneSociale>R.I.B. Reinsurance Internetional Brokers Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62FA0668</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA DI TIMBRI PER L'UFFICIO DEL MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>226.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32FAC7BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI E PARASPIGOLI SU MISURA  PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01836440519</codiceFiscale><ragioneSociale>SANI.GAR S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01836440519</codiceFiscale><ragioneSociale>SANI.GAR S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3996.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62FD4AF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI E SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL&#x2019;ACQUISTO DEL SOFTWARE COMUNALE &#x2013; AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA AI SENSI DELL&#x2019;ART. 36, COMMA 2, LETT. A ) DEL D. LGS. N. 50/2016 &#x2013; IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03034820047</codiceFiscale><ragioneSociale>TD TECNOLOGIE DIGITALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03034820047</codiceFiscale><ragioneSociale>TD TECNOLOGIE DIGITALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032FE413B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRWETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO PC PORTATILE E RELATIVE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IMPLEMENTAZIONE UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL&#x2019;ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1584.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02FE565E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TESORERIA DAL 02.10.20 AL 21.12.20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>94.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032FC0C7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA ENTI ONLINE- PER I SERVIZI FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, E SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>Etruria P.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>Etruria P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1415.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02F9F0FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI NOTEBOOK e WEB cam</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00878420520</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00878420520</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1397.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002F9F456</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'AQUILONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale><ragioneSociale>Decathlon Italia S.r.l., viale Valvassina 268 - 20851 Lissone (MB)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale><ragioneSociale>Decathlon Italia S.r.l., viale Valvassina 268 - 20851 Lissone (MB)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>373.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2F8D490</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 - Segreteria e affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AREA VASTA GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO TERRE CABLATE - CIG: Z3C2F8D490</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1693.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2F70D7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto box biblioteca comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05173030015</codiceFiscale><ragioneSociale>Promal SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05173030015</codiceFiscale><ragioneSociale>Promal SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3114.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E261AD24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA&#x2019; DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AREA VASTA GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) &#x2013; LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO TERRE CABLATE &#x2013; CIG: Z1E261AD24</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>737.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE62F8F799</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBATTIMENTO ALBERI, POTATURA PIANTE E SPOLLONATURA ALBERI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BARBINI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00761180538</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Barbini Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00761180538</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Barbini Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92F95529</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 3 risorse umane e tributi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONCIO VARIO  PER IL FUNZIONAMENTODELL&#x2019;UFFICIO TRIBUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale><ragioneSociale>Kibernetes Srl Via Galileo Galilei 1 SILEA (TV)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale><ragioneSociale>Kibernetes Srl Via Galileo Galilei 1 SILEA (TV)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2615.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182F92BED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 3 risorse umane e tributi</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE   PER IL FUNZIONAMENTODELL&#x2019;UFFICIO TRIBUTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale><ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS con sede in Macalle' n.5 - Modica</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale><ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS con sede in Macalle' n.5 - Modica</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>643.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12F96DAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>433.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2F9E32A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI LAMPADE E ALTRI MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3688.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z382FA3474</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEL CESTELLO ELEVABILE CARRATO SU IVECO 35 TARGATO EH532BD ADIBITO AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00323340372</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.ME.T. Officine Srl &#xbf; San Giovanni in Persiceto (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00323340372</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.ME.T. Officine Srl &#xbf; San Giovanni in Persiceto (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782FA3CE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>99.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2FA4761</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI SCARNA E PULIZIA FOSSETTE LATERALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIMPIA FUTURA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01150780524</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIMPIA FUTURA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00788290526</codiceFiscale><ragioneSociale>P. &amp;amp; P. di pagnanelli Eio &amp;amp; C. snc</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01150780524</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIMPIA FUTURA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2FA9830</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.P.I. PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE, CON ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS 50/2016 A SIR SAFETY SYSTEM SPA DI ASSISI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2406.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72FAC1BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO RISALITA "IL BALUARDO". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SCHINDLER SPA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE72FAC1BF.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2426.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582FABF7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori pubblici, Manutenzione e Contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. RAZZI ROBERTO  - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZRRT73H14H875L</codiceFiscale><ragioneSociale>StudioTecnico Geom Razzi Rberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZRRT73H14H875L</codiceFiscale><ragioneSociale>StudioTecnico Geom Razzi Rberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8833.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132FBB988</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01147010522</codiceFiscale><ragioneSociale>POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1388.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2FC1ABC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap - Cultura e istruzione&#x201d; </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO 06/06/2020-30/11/2020 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA Z7D2FC1ABC </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2652.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82F57153</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO PARTNER TECNOLOGICO PROGETTI E SOLUZIONI. IMPEGNO DI SPESA &#x2013; CIG: ZC82F57153</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02EC470F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori di "RIPRISTINO TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE NEL VICOLO DELLE FONTANELLE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438360990</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilizia Acrobatica SPA - 20121 Milano - Via F. Turati, 29</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438360990</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilizia Acrobatica SPA - 20121 Milano - Via F. Turati, 29</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4944.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842F6A57E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE IN DOTAZIONE AI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIRRENIA EDILE SRL. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z842F6A57E.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01321250522</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRRENIA EDILE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01321250522</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRRENIA EDILE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982F6D315</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 7 Sportello Polifunzionale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO NUMERI ADESIVI PER TARGHE NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUBO GRAFICA SNC - IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002F758A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I FONTANELLI EROGATORI DI ACQUA DI ALTA QUALITA' IN PIAZZA S. LAVAGNINI E A LE GRAZIE. AFFIDAMENTO A ISTAL NUOVA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22F87193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFILATURA UENSILI DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANTINI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472F8D39B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO LIBRETTI CALDAIE E MANUTENZIONE DELLE POMPE DI CALORE UBICATE PRESSO DUE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z472F8D39B.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2F845D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVER IBM/LENOVO E SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE VSFHERE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CONSIP ALLA DITTA "UNO INFORMATICA S.R.L." DI AREZZO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01127590519</codiceFiscale><ragioneSociale>UNO INFORMATICA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01127590519</codiceFiscale><ragioneSociale>UNO INFORMATICA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32F93B3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2020 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2F8D52C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RISCATTO APPARATI TELEFONICI INERENTE A CONVENZIONE CONSIP 7 TELECOM ITALIA DA PARTE DI ALCUNI AMMINISTRATORI COMUNALI &#x2013; IMPEGNO DI SPESA &#x2013; CIG: Z5F2F8D52C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242F8BC72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART. 98, COMMA 2 LEGGE FALLIMENTARE FALLIMENTO EDILCOST S.R.L AVANTI AL TRIBUNALE DI SIENA IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FGGMRZ67P24C139L</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FGGMRZ67P24C139L</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3952.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462F9DF01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CLORURO DI CALCIO STRADALE IN GRANULI PER EMERGENZA NEVE E GHIACCIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z462F9DF01</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio agrario di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio agrario di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352F9D77B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MONITOR PER PC COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA &#x2013; IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2F0A876</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESI LUMINARIE SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F2F0A876.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01506750460</codiceFiscale><ragioneSociale>GENOVESI LUMINARIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01506750460</codiceFiscale><ragioneSociale>GENOVESI LUMINARIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112F84692</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA FINMATICA DATA PROCESSING SYSTEMATICA ADS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03549220378</codiceFiscale><ragioneSociale>FINMATICA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03549220378</codiceFiscale><ragioneSociale>FINMATICA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI dicembre   2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2FA28DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4 </denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA URGENTE SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE ORGANICA PER I PUBBLICI ESERCIZI CENTRO STORICO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2767.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F7D343</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 segretaria e affari genarali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLO SMART WORKING (LAVORO AGILE) - ACQUISTO DISPOSITIVI TELEMATICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>766.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2F37206</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi di progettazione e realizzazione piccoli arredi urbani</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPPLSN56P17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>Enca di Alessandro Cappellini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPPLSN56P17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>Enca di Alessandro Cappellini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z222DB6489</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA USL SUDEST TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z222DB6489.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388270522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL SUDEST TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388270522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL SUDEST TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902E97026</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NTERVENTO DI RIPRISTINO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE, DELL'INFANZIA E DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA. IMPEGNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5119.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE2F3CB94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Segreteria e affAri generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio tenuta archivio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ACHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ACHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72B565D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per lo studio di fattibilit&#xe0; tecnico-economica relativo alla progettazione del nuovo allestimento e percorsi del &#x201c;Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli&#x201d;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLSGRL73C25M082N</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Gabriele Maria Pulselli con Studio in Colle di Val d'Elsa - Via G. Oberdan, 35/4</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLSGRL73C25M082N</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Gabriele Maria Pulselli con Studio in Colle di Val d'Elsa - Via G. Oberdan, 35/4</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62F7CAFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI SEDUTE OPERATIVE  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03366991200</codiceFiscale><ragioneSociale>MPIU' S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03366991200</codiceFiscale><ragioneSociale>MPIU' S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42F65CBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>bitcchi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>bitcchi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1810.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2EE6FA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36C 2 LETT A) D.LGS 50/2016 SERVIZI DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO LAMPADE VOTIVE TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA ETRURIA PA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA PA SRL - MONTELUPO FIORENTINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA PA SRL - MONTELUPO FIORENTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>567.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2E6DB3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE CON ANCI TOSCANA PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852E90D19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI FOGLI MINISTERIALI PER ATTI DI STATO CIVILE E  RILEGATURA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2E40F53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE  2020-SPESE SOTENUTE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI AI SENSI DEL PROTOCOLLO SANITARIO- IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00690460522</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA VALDELSA SNC  VIA PIEVE IN PIANO N&#xb0;77 53034 COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00690460522</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA VALDELSA SNC  VIA PIEVE IN PIANO N&#xb0;77 53034 COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312E40F75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE  2020-SPESE SOTENUTE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI AI SENSI DEL PROTOCOLLO SANITARIO- IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01000480523</codiceFiscale><ragioneSociale>Caupona snc di Gorini </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01000480523</codiceFiscale><ragioneSociale>Caupona snc di Gorini </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052E4124E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE  2020-SPESE SOTENUTE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI AI SENSI DEL PROTOCOLLO SANITARIO- IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>419.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212E41202</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE  2020-SPESE SOTENUTE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI AI SENSI DEL PROTOCOLLO SANITARIO- IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2DF768C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EFERENDUM COSTITUZIONALE E CONTEMPORANEA ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO DEGLI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO E SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>564.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2F2C39D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RATTAMENTO FERTILIZZANTE, STIMOLANTE E PROTETTIVO DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO PRESENTI NEI PRESSI DELLO SCAVO PER L&#x2019;ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA FRATELLI BANDIERA, LOC. SPEDALETTO.  AFFIDAMENTO ALLA D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>AR.TOS ARBORICOLTURA TOSCANA DI STEFANO BINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>AR.TOS ARBORICOLTURA TOSCANA DI STEFANO BINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2F6F9BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 5 Economico- Finanziario e Patrimonio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA CREAZIONE DEL FILE XBRL DEL BILANCIO CONSOLIDATO DA INVIARE ALLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (BDPA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS DI BOLOGNA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622EBC695</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori di pulitura e revisione del manto di copertura del Palazzo, dei canali di gronda, oltre al ripristino delle reti antipiccioni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438360990</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilizia Acrobatica SPA - 20121 Milano - Via F. Turati, 29</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438360990</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilizia Acrobatica SPA - 20121 Milano - Via F. Turati, 29</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122F452FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCUOLA PRIMARIA VIA BUONRIPOSO. ACQUISTO SOGLIE IN TRAVERTINO PER SISTEMAZIONE SCALINI USCITA DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MARMERIA LA PETRO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01485370520</codiceFiscale><ragioneSociale>Mareria LaPetro di Trosino D &amp;amp; C Snc </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01485370520</codiceFiscale><ragioneSociale>Mareria LaPetro di Trosino D &amp;amp; C Snc </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532F4D254</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 &#x201c;Segreteria e Affari Generali&#x201d;</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA, PRESENTATO DALLA A.S.D. COLLE BASKET, R.G. 903/2020 &#x2013; INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0;  143/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847250972</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Guido Giovannelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847250972</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Guido Giovannelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2E3A6FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIANA SERVIZI S.P.A DI FIRENZE DELLA
SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI E DEL
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI
SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3568.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2F42B0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI LEGALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00690260526</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Comporti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00690260526</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Comporti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1778.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92F093CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 &#x201c;Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acuisto propriet&#xe0; di tratto di linea ferroviaria dismessa ed in particolare Fg. 15 particelle 74, 950 (ex p.lla 140 in parte) e 951 (ex p.lla 140 in parte) di complessivi mq 4.488 per il prezzo di &#x20ac;. 4.500,00</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale><ragioneSociale>Rete Ferroviaria Italiana spa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale><ragioneSociale>Rete Ferroviaria Italiana spa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762F09399</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 &#x201c;Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico notarile per la redazione dell&#x2019;atto ed alle attivit&#xe0; necessarie per l&#x2019;alienazione del bene</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SPNSFN76D05G752L</codiceFiscale><ragioneSociale>notaio dott. Stefano Spinelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SPNSFN76D05G752L</codiceFiscale><ragioneSociale>notaio dott. Stefano Spinelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3317.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2F0A876</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESI LUMINARIE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F2F0A876.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01506750460</codiceFiscale><ragioneSociale>GENOVESI LUMINARIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01506750460</codiceFiscale><ragioneSociale>GENOVESI LUMINARIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>637801152D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori suppletivi - Via Gramsci - 1^ lotto - compresi oneri prevenzione COVID19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI SRL - Via della Pace, 9 - 53100 SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI SRL - Via della Pace, 9 - 53100 SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45866.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2F2C981</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942F2CF74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI AGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392F2E5FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI TUBO FLESSIBILE OLIO FRENI E CILINDRO FRENO PNEUMATICO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO BD453EZ IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Europa Srl di Poggibonsi p.i.v.a. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Europa Srl di Poggibonsi p.i.v.a. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>384.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F2F38DB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  BANDINI GIORGIO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNDGRG47C19I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>Bandini Giorgio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNDGRG47C19I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>Bandini Giorgio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2F45E2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 &#x201c;Suap Cultura ed Istruzione&#x201d;</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NIDO D&#x2019;INFANZIA L&#x2019;AQUILONE AL FINE DI CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1377.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F2F4F35E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA IN VIA MAGELLANO. AFFIDAMENTO A VOLPINI SERVIZI S.R.L. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>902.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192F2D876</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA VOLTERRANA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA NUOVA TOSCANA SRL. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z192F2D876</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06494160481</codiceFiscale><ragioneSociale>La Nuova Toscana Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06494160481</codiceFiscale><ragioneSociale>La Nuova Toscana Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28026.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372EA0C91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO REGISTRO DEGLI INCIDENTI STRADALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA STRADALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>Etruria P.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>Etruria P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2EEADFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCUOLA PRIMARIA VIA BUONRIPOSO. LAVORI DI ESECUZIONE TRAMEZZATURE IN CARTONGESSO E REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILPIU' DI RADI VERA &amp; C SNC. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z1A2EEADFB.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00813880523</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilpi&#xf9; di Radi Vera &amp;amp; C. Snc - Piazza M. Montemaggio, 23 - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00813880523</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilpi&#xf9; di Radi Vera &amp;amp; C. Snc - Piazza M. Montemaggio, 23 - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12990.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2EF53A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A ITALIANA SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF2EF53A4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10737.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z732EFBA1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 "Segreteria e Affari generali"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CITAZIONE DEL COMUNE DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA PER CHIAMATA IN CAUSA E RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA, PRESENTATI DALLA A.S.D. COLLE BASKET - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 184/2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847250972</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Guido Giovannelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847250972</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Guido Giovannelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12407.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42EFBA8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 "Segreteria e Affari generali"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI SIENA - SEZIONE LAVORO R.G. N. 334/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 143/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GDULRD78P13L500N</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Leonardo Guidi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GDULRD78P13L500N</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Leonardo Guidi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>118.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362F0D7A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE IDRAULICO FERRI MOD. TP 610 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNINO COMMERCIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z362F0D7A6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernino commerciale S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernino commerciale S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932F06B5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA VOLTERRANA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2F1DFF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori Ponte sulla Gora - Affidamento esecuzione prove su c.a. ai fini del collaudo statico parziale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01465870523</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Geotec SRL - Via Sicilia, 25 - Monteriggioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01465870523</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Geotec SRL - Via Sicilia, 25 - Monteriggioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>corrispettivo d&#x2019;ambito per i servizi effettuati dal gestore unico  Sei Toscana nel periodo novembre  2020 </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92F3833D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Segreteria e affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER CONSIGLIERI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662EFBD77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI CONSIP DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA. IMPEGNO SPESA - CIG: Z662EFBD77</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA - IVREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA - IVREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2272.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2DFD334</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento prestazioni connesse al coordinamento sicurezza in fase esecuzione varie opere pubbliche.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7605.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22E92403</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 Segreteria e Affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PRESENTATO DALLA I.S.I.D.E. IMMOBILIARE SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'EDILIZIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 176/2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Leonardo Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Leonardo Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2EF76B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Servizi 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PIANTE PER LE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A  BENI SERVIZI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01515780524</codiceFiscale><ragioneSociale>BENI SERVIZI SRL, loc. Belvedere Ing. 5, Colle di Val d'Elsa (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01515780524</codiceFiscale><ragioneSociale>BENI SERVIZI SRL, loc. Belvedere Ing. 5, Colle di Val d'Elsa (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3637.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082EE2AA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi di assistenza in materia tributaria anni 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11101950019</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblica srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11101950019</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblica srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032K063EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio segreteria e affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto poltrona ergonomica per ufficio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2EDA17C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 &#x201c;Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI COLLE DI VAL D'ELSA - INTEGRAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04876970486</codiceFiscale><ragioneSociale>CO&amp;amp;SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidariet&#xe0;) Consorzio di Cooperative Sociali - Societ&#xe0; Cooperativa Sociale con sede legale in Firenze</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04876970486</codiceFiscale><ragioneSociale>CO&amp;amp;SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidariet&#xe0;) Consorzio di Cooperative Sociali - Societ&#xe0; Cooperativa Sociale con sede legale in Firenze</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6009.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372EFF087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 &#x201c;Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazione sulla G.U.R.I. dell&#x2019;estratto di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04090050966</codiceFiscale><ragioneSociale>Intesto Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06460440727</codiceFiscale><ragioneSociale>Implementa Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>Lexmedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06460440727</codiceFiscale><ragioneSociale>Implementa Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>283.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2EFF0E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 &#x201c;Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazioni dell'estratto di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali dei Cimiteri comunali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>Lexmedia Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06460440727</codiceFiscale><ragioneSociale>Implementa Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04090050966</codiceFiscale><ragioneSociale>Intesto Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>Lexmedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>778.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52E33F17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto pc per servizi culturali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812E011CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 DELla  FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE- TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA SEDO SRL &#x2013;CIG Z812E011CD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale><ragioneSociale>SEDO SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale><ragioneSociale>SEDO SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642E87413</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 Segreteria e Affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AL PROF. AVV. ANTONIO BARTOLINI PER RECUPERO CREDITI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTNTN67T27G478L</codiceFiscale><ragioneSociale>avv. Antonio Bartolini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTNTN67T27G478L</codiceFiscale><ragioneSociale>avv. Antonio Bartolini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D2E9CBB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PIU - "RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCHI -  - MUSEO PER TUTTI: IL MUSEO DEL CRISTALLO" (CUP C49J15000550005- INTERVENTO DISALIMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>e-distribuzione SPA - Zona di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>e-distribuzione SPA - Zona di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832EB4440</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizi tecnici relativi ad acustica per la nuova sala al Teatro del Popolo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRNCLD59A30B604M</codiceFiscale><ragioneSociale>P.I. Claudio Marinangeli con studio professionale in Colle VE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RSNFNC79C11H282A</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Orsini - Via Massimo D&#x2019;Azeglio, n. 29, 53043 Chiusi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRNCLD59A30B604M</codiceFiscale><ragioneSociale>P.I. Claudio Marinangeli con studio professionale in Colle VE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2EB44B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizi tecnici  connessi ad attivit&#xe0; di prevenzione incendi ai sensi del DM 151/2011 e smi per la nuova sala al Teatro del Popolo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGGNDR82D24C847B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDREA MAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGGNDR82D24C847B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDREA MAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z522EC5361</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BATTERIE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E DELL'ALLARME ANTINTRUSIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z522EC5361.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32ECC723</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI OPZIONALI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO- uteriore impegno DI SPESA

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192EE3AFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALUTAZIONE EVENTUALE DANNEGGIAMENTO DELLE RADICI DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA FRATELLI BANDIERA, LOC. SPEDALETTO.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D.SSA FEDERICA PERUGINI. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRGFRC79D62I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>FEDERCA PERUGINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRGFRC79D62I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>FEDERCA PERUGINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52BCBA20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO PUBBLICO DI BORGATELLO.
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAM. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD52BCBA20. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale><ragioneSociale>FAM SNC DI CHECCACCI S. &amp;amp; C VIA AURELIA ANTIA 42 GROSSETO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale><ragioneSociale>FAM SNC DI CHECCACCI S. &amp;amp; C VIA AURELIA ANTIA 42 GROSSETO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2EF760F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCUOLA PRIMARIA CAMPIGLIA. RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI ZACCARIELLO SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z8B2EF760F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01196980526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Zaccariello Srl - Via Borgo Marturi - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01196980526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Zaccariello Srl - Via Borgo Marturi - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1044.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72F03525</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI EDILI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI G. MANNI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE PATTI GIUSEPPE. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD72F03525</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PTTGPP75E30A546X</codiceFiscale><ragioneSociale>Patti Giuseppe</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PTTGPP75E30A546X</codiceFiscale><ragioneSociale>Patti Giuseppe</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32E9AA9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>765.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI RIFIUTI URBANI-IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI ottobre   2020</oggetto><sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82EF4D6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESECUZIONE TAMPONE MOLECOLARE COVID-19 AD ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO A LIFEBRAIN SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE82EF4D6F. 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14996171006</codiceFiscale><ragioneSociale>LIFEBRAIN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14996171006</codiceFiscale><ragioneSociale>LIFEBRAIN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892F01265</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI E BATTERIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z892F01265.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362DFB40D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento ulteriori prestazioni tecniche per DL e contabilit&#xe0; impianto antincendio Museo del Cristallo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO - VIA S. PELLICO 6 - 53043 CHIUSI SCALO (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO - VIA S. PELLICO 6 - 53043 CHIUSI SCALO (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4654.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7415466C1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori Area Boschi - perizia n. 3 per emergenza COVID19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC COSTRUZIONI SRL - VIA DELLA VECCHIA FORNACE 27 - FRAZ. VILLA PITIGNANO - 06134 PERUGIA</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00839100435</codiceFiscale><ragioneSociale>CEMECO  Srl &#x2013; localit&#xe0; Pitino Snc &#x2013; 62027 San Severino Marche (MC)</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC COSTRUZIONI SRL - VIA DELLA VECCHIA FORNACE 27 - FRAZ. VILLA PITIGNANO - 06134 PERUGIA</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00839100435</codiceFiscale><ragioneSociale>CEMECO  Srl &#x2013; localit&#xe0; Pitino Snc &#x2013; 62027 San Severino Marche (MC)</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10186.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2E35FB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI GRONDA ALL'IMMOBILE COMUNALE IN VIA GRACCO DEL SECCO, LOCATO AD INTERCULTURA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L&#xbf;EDILCOSTRUZIONI Via dello Spuntone 8 53034 Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L&#xbf;EDILCOSTRUZIONI Via dello Spuntone 8 53034 Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612E504C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 "Segreteria e Affari generali"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO VARIAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 25.0000915445 VITTORIA ASSICURAZIONI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AON SPA DI FIRENZE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682E4758B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4 gestione del territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura composto anifecondativo piccioni </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01305480350</codiceFiscale><ragioneSociale>ACME SRL - CAVRIAGO (RE)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01305480350</codiceFiscale><ragioneSociale>ACME SRL - CAVRIAGO (RE)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1881.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542E6237B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.E. SIMONE PANICHI AI FINI DEL FRAZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTI CATASTALI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN LOC. SPEDALETTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PNCSMN71T06C847D</codiceFiscale><ragioneSociale>P.E.Panichi Simone - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PNCSMN71T06C847D</codiceFiscale><ragioneSociale>P.E.Panichi Simone - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612EA2E70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS INCIDENTATO TARGATO DF713BA. AFFIDAMENTO A GIACHI SRL. CIG Z612EA2E70.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04486340484</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04486340484</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1916.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362DFB40D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori Area Boschi - affidamento opere supplementari </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC COSTRUZIONI SRL - VIA DELLA VECCHIA FORNACE 27 - FRAZ. VILLA PITIGNANO - 06134 PERUGIA</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00839100435</codiceFiscale><ragioneSociale>CEMECO  Srl &#x2013; localit&#xe0; Pitino Snc &#x2013; 62027 San Severino Marche (MC)</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC COSTRUZIONI SRL - VIA DELLA VECCHIA FORNACE 27 - FRAZ. VILLA PITIGNANO - 06134 PERUGIA</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00839100435</codiceFiscale><ragioneSociale>CEMECO  Srl &#x2013; localit&#xe0; Pitino Snc &#x2013; 62027 San Severino Marche (MC)</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39993.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42EA6043</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "VOLPINI SERVIZI SRL" AI FINI DELLA BONIFICA E SMALTIMENTO DI UN TUBO IN ETERNIT IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN LOC. SPEDALETTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06714930481</codiceFiscale><ragioneSociale>Toscana System Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C2EAA4B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori sistemazione accesso viario ai civici nn. 61 e 63 di Via Gramsci</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  Loc. Drove - 53036 Poggibonsi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  Loc. Drove - 53036 Poggibonsi </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582EB32C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 2 INNESTI RAPIDI A FACCIA PIANA A9 PER LA RIPARAZIONE DEL MARTELLO PER ESCAVATORE FIAT-HITACHI FH15.2. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATEROZZI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z582EB32C7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00910270529</codiceFiscale><ragioneSociale>MATEROZZI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00910270529</codiceFiscale><ragioneSociale>MATEROZZI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>116.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2EBC83A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DITTA F.LLI UCI CARTONGESSO PER I LAVORI PREVISTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872720484</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI UCI CARTONGESSO DI UCI MARASH &amp;amp; C.SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06872720484</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI UCI CARTONGESSO DI UCI MARASH &amp;amp; C.SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2ED22BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PROTEZIONI IN PLEXIGLAS PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI O. SNC DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDE2ED22BC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00374860526</codiceFiscale><ragioneSociale>Nencini O.SNC di Nencini O &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00374860526</codiceFiscale><ragioneSociale>Nencini O.SNC di Nencini O &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>966.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032EDA1FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI SPOGLIATOI DI PERTINENZA DEI CAMPI SUSSIDIARI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO DELLO STADIO MANNI. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01478330523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO FABBRI 2 SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01478330523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO FABBRI 2 SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2EC972F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TERRE DA SCAVO NON CONTAMINATE DEPOSITATE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE F. SNC DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C2EC972F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313000521</codiceFiscale><ragioneSociale>ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE Snc, Strada Di Busseto 18- 53100 Siena (SI).</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313000521</codiceFiscale><ragioneSociale>ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE Snc, Strada Di Busseto 18- 53100 Siena (SI).</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2661.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42EB71D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento  lavori inerenti alla sistemazione del vialetto presso la scuola di S. Andrea</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1433.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42EB71D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento  lavori inerenti alla sistemazione  dei piazzali esterni della scuola infanzia di Buonriposo;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1966.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922EB069A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento interventi finitura tramezzature in gesso da eseguirsi presso le scuole primarie di S. Andrea e Buonriposo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNCFPP79C18C847W</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Mancini Filippo con sede in Colle di Val d&#x2019;Elsa - Via dello Spuntone, n. 39</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNCFPP79C18C847W</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Mancini Filippo con sede in Colle di Val d&#x2019;Elsa - Via dello Spuntone, n. 39</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2D76A4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP, CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto libri centralizzato per la biblioteca Marcello Braccagni</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2992.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2E98CD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER IL TRATTORE E I DECESPUGLIATORI DEL CANTIERE COMUNALE NECESSARI AL TAGLIO DEL VERDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIOMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B2E98CD0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Giomi S.n.c. di Giomi M. &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Giomi S.n.c. di Giomi M. &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z432EDF4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI MANTO DI COPERTURA AL MUSEO SAN PIETRO - SPOSTAMENTO QUADRI PER INTERFERENZA CON I LAVORI IN CORSO - AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00505800524</codiceFiscale><ragioneSociale>Grassini Trasporti Snc di Grassini Angiolino &amp;amp; C. con sede in Siena - Via Pietriccio e Belriguardo, 154</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00505800524</codiceFiscale><ragioneSociale>Grassini Trasporti Snc di Grassini Angiolino &amp;amp; C. con sede in Siena - Via Pietriccio e Belriguardo, 154</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02DC96AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E OLIO PER IL PARCO AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICHI MARIO DI ANTICHI A &amp; C SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE02DC96AB.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>715.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8360238EA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori suppletivi asfaltatura 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  53036 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  53036 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3035.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D29E6B7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO QUADRO PER LE FORNITURE DI MATERIALI DI FERRAMENTA E VERNICI CON PIU&#x2019; OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FPV SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2EAFD9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI ELETTROPOMPA PER AUTOCLAVE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO. AFFIDAMENTO A SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D2EAFD9E.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72EC599F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI AGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA72EC599F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>734.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942EC9631</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI EDILI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE F. SNC DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z942EC9631</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313000521</codiceFiscale><ragioneSociale>ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE Snc, Strada Di Busseto 18- 53100 Siena (SI).</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313000521</codiceFiscale><ragioneSociale>ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE Snc, Strada Di Busseto 18- 53100 Siena (SI).</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1462.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF2ECD6EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATPA3 FABBRICHINA LOTTO EX STAZIONE FERROVIARIA &#x2013; CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL&#x2019;ING. RINALDO MARI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRARLD52T01H224I</codiceFiscale><ragioneSociale>ing. Rinaldo Mari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRARLD52T01H224I</codiceFiscale><ragioneSociale>ing. Rinaldo Mari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572E82418</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI: PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TVEDO TV DI ANTONIO DIEGO CADAU - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3868.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05373080489</codiceFiscale><ragioneSociale>Editrice Aam Terra Nuova Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05373080489</codiceFiscale><ragioneSociale>Editrice Aam Terra Nuova Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale><ragioneSociale>Feguagiskia'studios</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale><ragioneSociale>Feguagiskia'studios</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale><ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale><ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale><ragioneSociale>AIB-Ufficio Roma 158</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale><ragioneSociale>AIB-Ufficio Roma 158</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07835550158</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale Domus Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07835550158</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale Domus Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>Poligrafici editoriale Spa, La Nazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>Poligrafici editoriale Spa, La Nazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01172001008</codiceFiscale><ragioneSociale>Carocci editore spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01172001008</codiceFiscale><ragioneSociale>Carocci editore spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GEDI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GEDI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D5797E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04445701008</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI CONOSCENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04445701008</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI CONOSCENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2E668BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI  -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale><ragioneSociale>CRPORATE EXPRESS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale><ragioneSociale>CRPORATE EXPRESS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2E92E19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO NUOVO FONTANELLO PUBBLICO. AFFIDAMENTO A ISTAL NUOVA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B2E92E19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2EA2D19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDC2EA2D19.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1024.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52E74755</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI SECONDO LE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA BERTOCCI MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB52E74755.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMCL65E41C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>Bertocci Marcella ferramenta</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMCL65E41C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>Bertocci Marcella ferramenta</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>197.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2EB916F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE  ETRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALI PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01099190520</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE (C.R.E.A.) SCRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01099190520</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE (C.R.E.A.) SCRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2EBC9FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE P.S. THE B-SIDE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z6B2EBC9FD.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01346790528</codiceFiscale><ragioneSociale>Associzione The B-Side</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01346790528</codiceFiscale><ragioneSociale>Associzione The B-Side</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482E4990A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 "Segreteria e Affari generali"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA DAI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DEL COMUNE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 144/2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLMGPT60H29G602N</codiceFiscale><ragioneSociale>avv. Giampietro Colombini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMGPT60H29G602N</codiceFiscale><ragioneSociale>avv. Giampietro Colombini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA02E50514</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 "Segreteria e Affari generali"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI SIENA - SEZIONE LAVORO R.G. N. 334/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 143/2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GDULRD78P13L500N</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Leonardo Guidi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GDULRD78P13L500N</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Leonardo Guidi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4295.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62E5BED3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNER SPA DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC62E5BED3.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale><ragioneSociale>Berner S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale><ragioneSociale>Berner S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>533.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62E6CCA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LAMIERA GRECATA PER COPERTURA GIARDINI IN STRADA DELLE LELLERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62E786BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento PIU Condominio Solidale - Spostamento impianti enel</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>e-distribuzione SPA - Zona di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>e-distribuzione SPA - Zona di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92E7B3DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE GINO MANNI E DEL CAMPO SPORTIVO ALDO GRASSI ATTRAVERSO LA FORNITURA DI PORTE DA CALCIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONQUEST SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA92E7B3DF. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale><ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale><ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2451.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2E8A651</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento ulteriori scuola infanzia Buonriposo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>795.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012E8F73F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori Urbanizzazione loc Selvamaggio - Spostamento impianti enel</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>e-distribuzione SPA - Zona di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>e-distribuzione SPA - Zona di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62E93335</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STACCIONATA IN CASTAGNO PRESSO L&#x2019;AREA VERDE IN STRADA DELLE LELLERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC62E93335</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1292.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2E92FCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PROTEZIONI IN PLEXIGLAS GLI UFFICI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI O. SNC DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z012E9CC02.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00374860526</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCINI O. DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO - S.N.C </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00374860526</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCINI O. DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO - S.N.C </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A20622A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 SUAP cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto cordless nido</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL con sede in Via della Repubblica,30 - Vicenza</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL con sede in Via della Repubblica,30 - Vicenza</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>srvizio 4 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI RIFIUTI URBANI-IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI settembre  2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92E8F672</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GELATINE PER LA REALIZZAZIONE DELL&#x2019;ILLUMINAZIONE DI COLORE ROSA DELLA PORTA NOVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA92E8F672</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F2EA2C85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA PERIODO 06.06.2020 - 01.10.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1030.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62E367F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO POLCITY XP, POLCAD, POLCOM E POLTERM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL DI MIRANO (VE), IMPEGNO DI SPESA 2020. CIG: ZA62E367F5</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale><ragioneSociale>Open Software S.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale><ragioneSociale>Open Software S.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22E3ED98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLACCIAMENTO IDRICO DEL NUOVO FONTANELLO PUBBLICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00304790538</codiceFiscale><ragioneSociale>Acquedotto del Fiora SPA Viale Goffredo Mameli 10 58100 Grosseto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00304790538</codiceFiscale><ragioneSociale>Acquedotto del Fiora SPA Viale Goffredo Mameli 10 58100 Grosseto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>877.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE32E3F9D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEL NUOVO FONTANELLO PUBBLICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>445.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672E7C852</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DITTA GIOMMARELLI FEDERICO AI FINI DEL RIPRISTINO DEL PIANO DI SBARCO DELL&#x2019;IMPIANTO DI RISALITA PRESSO IL BALUARDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01481320529</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMMARELLI di Giomarelli Claudio - Via delle Cave ,75 - Serre di Rapolano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01481320529</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMMARELLI di Giomarelli Claudio - Via delle Cave ,75 - Serre di Rapolano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3622.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2E49C69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO DI RINNOVO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, EDILIZIA ED URBANISTICA, SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2E7229C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi 8 Suap, cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi teatro dei Varii e locali via Oberdan per attivit&#xe0; del Comune</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672E5FC7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE E FINITURE AL GIARDINO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PER INAUGURAZIONE OPERA DI SOL LEWITT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712E6F641</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPATI PER GESTIONE CONCORSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>Etruria P.A</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>Etruria P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8451671B89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Proroga tecnica servizi cimiteriali.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04876970486</codiceFiscale><ragioneSociale>CO&amp;amp;SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidariet&#xe0;) Consorzio di Cooperative Sociali - Societ&#xe0; Cooperativa Sociale con sede legale in Firenze</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04876970486</codiceFiscale><ragioneSociale>CO&amp;amp;SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidariet&#xe0;) Consorzio di Cooperative Sociali - Societ&#xe0; Cooperativa Sociale con sede legale in Firenze</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40065.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2E3F8F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE STACCIONATA IN CASTAGNO PRESSO I GIARDINI COMUNALI IN LOC. LE GRAZIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7A2E3F8F9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62E54281</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA62E54281.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4651.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232E6794D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z232E6794D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina europa srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina europa srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8160.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742E6901D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>dell'INTERVENTO PIU - RECUPERO DELLA CASA ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO DEL POPOLO - CUP C41B15000470005 - SPOSTAMENTO IMPIANTI GAS</oggetto><sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582E49A69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SALE IN GRANI PER L&#x2019;ADDOLCITORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANT&#x2019;ANDREA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z582E49A69.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>Marzini Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>Marzini Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92E62FFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CALCESTRUZZO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNICAL SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB92E62FFF.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01303280067</codiceFiscale><ragioneSociale>UNICAL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01303280067</codiceFiscale><ragioneSociale>UNICAL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012E14D54</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap, cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBICCI' LEGGIAMO INSIEME I EDIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92E21262</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DUE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC92E21262.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962E2CE9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNIPRZ61R53B684T</codiceFiscale><ragioneSociale>SPM CENTRO SERVICE DI BINI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNIPRZ61R53B684T</codiceFiscale><ragioneSociale>SPM CENTRO SERVICE DI BINI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>779.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852B8DDD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO E SERVIZIO DI RICARICA BOMBOLE DI STARGON, OSSIGENO E ACETILENE PER L'OFFICINA DEL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA GAS SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z852B8DDD2.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l con sede in Via Durini,7- Milano </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l con sede in Via Durini,7- Milano </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2E45AAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VETRI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROTEZIONE ANTI COVID DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA INFERIORE DEL PRIMO CIRCOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4D2E45AAB.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetro Legno S.n.c. di Vannini &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetro Legno S.n.c. di Vannini &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512E390C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Cablaggio degli spazi Michelucci </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01169690524</codiceFiscale><ragioneSociale>consorio terre cablate</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01169690524</codiceFiscale><ragioneSociale>consorio terre cablate</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>468.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272E348AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto libri biblioteca comunale contributo mibac</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01474230529</codiceFiscale><ragioneSociale>Olivia Sas di Gelli P e C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01474230529</codiceFiscale><ragioneSociale>Olivia Sas di Gelli P e C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92E34962</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto libri biblioteca comunale contributo Mibac</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01113550527</codiceFiscale><ragioneSociale>disco shop libreria Mondadori</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01113550527</codiceFiscale><ragioneSociale>disco shop libreria Mondadori</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2E349D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto libri biblioteca comunale contributo Mibac</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189400524</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria La Martinella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189400524</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria La Martinella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6001.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62E35C62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLMETANO SRL DI POGGIBONSI- CIG: ZD62E35C62</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00647560523</codiceFiscale><ragioneSociale>COLMETANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00647560523</codiceFiscale><ragioneSociale>COLMETANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1885.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2E3B7E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>: FORNITURA PROTEZIONE IN PLEXIGLAS PER L'UFFICIO URBANISTICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI O. SNC DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z4D2E3B7E6.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00374860526</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCINI O. DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO - S.N.C </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00374860526</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCINI O. DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO - S.N.C </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2E3AA28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 "Suap cultura ed istruzione " </denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE AL FINE DI CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1185.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2DEC9C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>manutenzione gruppo frigo ubicato presso sede polizia municipale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8406499E6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento adeguamento e adattamento locali Scuola Arnolfo di Cambio per contenimento rischio da COVID19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI SRL LOC. DROVE, 14 53036 POGGIBONSI - </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI SRL LOC. DROVE, 14 53036 POGGIBONSI - </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64473.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892CC674A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Gestione del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Abbonamento annuo manutenzione ed implementazione portale SIT</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00975520529</codiceFiscale><ragioneSociale>LDP PTOGETTI GIS SRL - Viale Roselli 43/7 - Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00975520529</codiceFiscale><ragioneSociale>LDP PTOGETTI GIS SRL - Viale Roselli 43/7 - Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322E43110</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE DEL PONTE LE CASETTE - AFFIDAMENTO  DELLE PRESTAZIONI TECNICHE CONNESSE A PROGETTAZIONE, DL, CONTABILIT&#xc0; E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26605.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z292CB1F6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DEL PICCIONE DI CITT&#xc0; NEL TERRITORIO COMUNALE - ATTIVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE MANGIME ANTIFECONDATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SAETTA SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SAETTA SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562DECA80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO POSTI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A MR CLIMA SRL.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01200360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MR CLIMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01200360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MR CLIMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2E374CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FOGLI MULTISTRATO IN BETULLA PER LE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO A CIEFFE LEGNAMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5A2E374CF.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01104680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Cieffe legnami S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01104680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Cieffe legnami S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>217.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA02E283DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 8 suap, cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura materiale per allestimento e funzionamento spazio michelucci</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01496200526</codiceFiscale><ragioneSociale>Emporio della Musica</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01496200526</codiceFiscale><ragioneSociale>Emporio della Musica</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8585.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2E01860</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto scaffale con palchetti per biblioteca</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00261560106</codiceFiscale><ragioneSociale>Tirrenia SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00261560106</codiceFiscale><ragioneSociale>Tirrenia SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22E01889</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto sovracopertine per biblioteca comunale</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12D40861</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>293.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2E079FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per gli adempimenti volti alla progettazione, direzione dei lavori, per il rifacimento dell&#x2019;impianto di climatizzazione e di produzione acqua calda sanitaria a servizio del palazzetto dello sport in loc. La Badia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNNGNN77T26C847C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Giovanni Gennai , Via Irlanda, 39 - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNNGNN77T26C847C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Giovanni Gennai , Via Irlanda, 39 - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2E22CC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE 411/2020 ED ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO -</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82E2BFA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto> OGGETTO: FORNITURA PVC PER LA REALIZZAZIONE DI TENDE PROTETTIVE ANTICOVID DA INSTALLARE ALL&#x2019;INTERNO DEGLI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO A CASA DELLA GOMMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC82E2BFA8. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL - VIALE DEI MILLE 70</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL - VIALE DEI MILLE 70</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>393.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32E280EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 8 Suap, cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>seminario formativo da svolgere in tre giorni incentrato sul tema della rigenerazione urbana</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90065700479</codiceFiscale><ragioneSociale>assciazione semi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90065700479</codiceFiscale><ragioneSociale>assciazione semi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2E1456A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE E ACQUISTO APP DENOMINATA "MUNICIPIUM" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDB2E1456A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2E12402</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi di monitoraggio progetti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01422570521</codiceFiscale><ragioneSociale>terre di siena lab</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01422570521</codiceFiscale><ragioneSociale>terre di siena lab</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI RIFIUTI URBANI-IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI AGOSTO   2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182D904E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Conferimento incarico legale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00871300521</codiceFiscale><ragioneSociale>Sudio legale Alunni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00871300521</codiceFiscale><ragioneSociale>Sudio legale Alunni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1418.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8410792520</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura e posa in opera telo copertura campo calcetto e rifacimento manto in erba sintetica del pavimento</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04915670485</codiceFiscale><ragioneSociale>Eurosquash di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04915670485</codiceFiscale><ragioneSociale>Eurosquash di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>67835.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132E05E0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento rifacimento impianto illuminazione campi sussidiari 1-2-3 in loc. La Badia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00289280521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra Srl di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00289280521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra Srl di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10882.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192E26654</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 5 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2&#xb0; SEMESTRE 2020 COMPRENSIVO DI CONGUAGLIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05344720486</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05344720486</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>601.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02DF295A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap. Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO organizzazione Workshop Paesaggi Sonori e progetto Spazio Instabile con servizi tecnici </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01346790528</codiceFiscale><ragioneSociale>Associzione The B-Side</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01346790528</codiceFiscale><ragioneSociale>Associzione The B-Side</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2D3F93E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO URBANISTICA DEL COMUNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82C6D8F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIO ERBA AGRESTONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNI GIARDINAGGIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZC82C6D8F1.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2C4AAC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PIANTE PER I GIARDINI PUBBLICI DI SAN LAZZARO. AFFIDAMENTO A GARDEN MALQUORI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C2C4AAC7. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>Garden malquori Snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>Garden malquori Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>424.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2D71439</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL VEICOLO TOYOTA TARGATO CM575BP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2D7148B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ALTERNATORE PER IL VEICOLO PANDA TARGATO YA935AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA. .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2C5E4C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VOLANTINI CAMPAGNA INFORMATIVA RIFIUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01271110528</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE PUBBLICITA' DI GUAZZINI SILVIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01271110528</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE PUBBLICITA' DI GUAZZINI SILVIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22C1B25B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LEGNAME VARIO PER LE MANUTENZIONI ALL&#x2019;INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO A SERRANO LEGNAMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE22C1B25B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>SERRANO LEGNAMI SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>SERRANO LEGNAMI SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72DAC05E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA72DAC05E.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1099.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2DBD621</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VERNICI PER INTERVENTI DI IMBIANCATURA AL FINE DI SANITIZZARE LE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO  NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO A DUEBICOLOR SNC DI BALDI TIZIANO &amp; C.. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG ZF62DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto> AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 DELLA  GARANZIA FINANZIARIA, AI SENSI DELLA  D.G.R.T. N. 743/2012 AI FINI DELL&#x2019;EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE - CIG ZF62DE6A66</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962DAB5E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di composter da distribuire ai cittadini  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01281780302</codiceFiscale><ragioneSociale>Mattiussi Ecologia SpA, con sede in Viale Venezia 103 Udine</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01281780302</codiceFiscale><ragioneSociale>Mattiussi Ecologia SpA, con sede in Viale Venezia 103 Udine</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3477.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892DF111D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ASFALTI E MATERIALI BITUMINOSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp; MASSAI.IMPEGNO DI SPESA. CIG Z892DF111D.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA - 53036 Poggibonsi (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA - 53036 Poggibonsi (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782DF446B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FESTIVAL DELL'ARCHITETTURA COLLE DI VAL D'ELSA 2020 AFFIDAMENTO ATTIVITA' STAMPA DI MATERIALE GRAFICO. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065930529</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065930529</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3631.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2C7056B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRRLCN58A42B984M</codiceFiscale><ragioneSociale>MARROCCHI LUCIANA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRRLCN58A42B984M</codiceFiscale><ragioneSociale>MARROCCHI LUCIANA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52DF9464</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento ulteriori indagini diagnostiche per realizzazione nuova cucina centralizzata</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01358250510</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNA SRL con sede in Via Bartolomeo di Ser Gorello, 11/A - 52100 Arezzo </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01358250510</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNA SRL con sede in Via Bartolomeo di Ser Gorello, 11/A - 52100 Arezzo </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2799.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92E03677</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORNITURA PISTOLE ELETTROSTATICHE A BATTERIA E SOLUZIONE VIRUCIDA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS SECONDO LE LINEE GUIDA PER IL TRASPOSRTO SCOLASTICO AL FINE DI CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA. I</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3592.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622E128B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: FORNITURA FIREWALL CLAVISTER E80 PER LA SEDE COMUNALE E LE SEDI REMOTE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z622E128B9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03553530274</codiceFiscale><ragioneSociale>EYELINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03553530274</codiceFiscale><ragioneSociale>EYELINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52DC5C99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap, Culura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FESTIVAL DELL'ARCHITETTURA COLLE DI VAL D'ELSA 2020 AFFIDAMENTO organizzazione spettacolo perfomance sito specifico "Muri" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00874800527</codiceFiscale><ragioneSociale>Motus A.C. Associazione Internazionale Danza </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00874800527</codiceFiscale><ragioneSociale>Motus A.C. Associazione Internazionale Danza </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2DA6485</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO attivit&#xe0; relativa all'evento&#x201c;Educazione Sentimentale all'Architettura di Giovanni Michelucci" DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09891730963</codiceFiscale><ragioneSociale>Peluffo &amp;amp; Partners Architettura s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09891730963</codiceFiscale><ragioneSociale>Peluffo &amp;amp; Partners Architettura s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2758.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22DA47CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FESTIVAL DELL'ARCHITETTURA COLLE DI VAL D'ELSA 2020 AFFIDAMENTO attivit&#xe0; di Workshop progettuale immersivo per gli studenti universitari</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352070526</codiceFiscale><ragioneSociale>indaco2 srll</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352070526</codiceFiscale><ragioneSociale>indaco2 srll</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2D961F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FESTIVAL DELL'ARCHITETTURA COLLE DI VAL D'ELSA 2020 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA GIORNATA SULLE ARCHITETTRICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13144941005</codiceFiscale><ragioneSociale>Michela Ekstrom Architetto </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13144941005</codiceFiscale><ragioneSociale>Michela Ekstrom Architetto </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3365.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2D908DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 suap cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Festival dell'architettura attivit&#xe0; di promozione e scuola di architettura</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culture Attive </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culture Attive </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15975.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2D575A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 8 suap, cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Festival dell'architettura segreteria generale direzione e coordinamento</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01487790527</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio di Architettura Francesca Ameglio </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01487790527</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio di Architettura Francesca Ameglio </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7690.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIGNOCIN</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - COMPENSI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCDVD75H05G702Z</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCELLI  DAVID</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CPRLSN60T31L833G</codiceFiscale><ragioneSociale>CAPRILI  ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01211330517</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASS. DR. BILLI E DR. MANTOVANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCDVD75H05G702Z</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCELLI  DAVID</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01211330517</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASS. DR. BILLI E DR. MANTOVANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32CC80BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC32CC80BA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale><ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale><ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>892.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2DADDE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB2DADDE1.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>154.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462DAE10D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER L'ELETTROPOMPA DELLA FOGNATURA NERA DI CAMPOLUNGO, PER L'OFFICINA E PER L'IDROPULITRICE DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z462DAE10D..</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>535.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552DB57CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EALIZZAZIONE E MONTAGGIO RIVESTIMENTO CON PELLICOLE ADESIVE STAMPATE PER IL FONTANELLO PUBBLICO DA INSTALLARE PRESSO I GIARDINI DI PIAZZA MARTIRI DI MONTEMAGGIO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672DC53BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA ANNUALE DPI ANTICADUTA DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A GTA ESTINTORI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z672DC53BD.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072DC77A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE .AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA A.RL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z072DC77A2.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio agrario di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio agrario di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172DDEE90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE E IDRAULICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z172DDEE90</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1120.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2DDF06C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B2DDF06C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1516.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8403604965</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA &#x201c;A. SALVETTI&#x201d; IN VIA XXV APRILE &#x2013; CORPO SUD - rifacimento impianto elettrico e bagni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65909.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12DF5C35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA &#x201c;A. SALVETTI&#x201d; IN VIA XXV APRILE &#x2013; CORPO SUD - sostituzione infissi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52DF9722</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento realizzazione tramezzature per nuovi spazi scolastici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNCFPP79C18C847W</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Mancini Filippo con sede in Colle di Val d&#x2019;Elsa - Via dello Spuntone, n. 39</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNCFPP79C18C847W</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Mancini Filippo con sede in Colle di Val d&#x2019;Elsa - Via dello Spuntone, n. 39</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852DB426E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VOLTERRANA - SEDE DEL PRIMO E SECONDO COMPRENSIVO DI COLLE DI VAL D'ELSA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA E SPOGLIATOI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SMPTMS90L28G752F</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Tommaso Semprucci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SMPTMS90L28G752F</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Tommaso Semprucci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3736.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852DB426E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VOLTERRANA - SEDE DEL PRIMO E SECONDO COMPRENSIVO DI COLLE DI VAL D'ELSA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA E SPOGLIATOI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRNBDT90H68G752R</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Benedetta Francini </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRNBDT90H68G752R</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Benedetta Francini </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3739.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852DB426E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VOLTERRANA - SEDE DEL PRIMO E SECONDO COMPRENSIVO DI COLLE DI VAL D'ELSA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA E SPOGLIATOI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO - COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGGNDR82D24C847B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDREA MAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGGNDR82D24C847B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDREA MAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642DD4325</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento  prestazioni connesse ai servizi di connettivit&#xe0; in fibra ottica presso la Scuola di Via XXV Aprile</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI RIFIUTI URBANI-IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI LUGLIO  2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8238149F9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 5 - IMPEGNO 2^ SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134493.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82D574A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AL PALAZZONE IN VIA METTEOTTI. AFFIDAMENTO A CITIS SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA82D574A6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>CITIS SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>CITIS SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2DA59ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VARI INTERVENTI DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A VOLPINI SERVIZI S.R.L. CIG ZEE2DA59ED.
	
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8267849CD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO  DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER I CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D&#x2019;ELSA PER IL PERIODO 2020-2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione UNA - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione UNA - Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52745.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z522DB4364</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CORRIDOI E ATRIO NONCHE' SISTEMAZIONE PIAZZALI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO IN LOC. BUONRIPOSO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23981.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002DB848D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento intervento manutenzione straordinaria verde in loc. Bac&#xec;o</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01515780524</codiceFiscale><ragioneSociale>BENI SERVIZI SRL, loc. Belvedere Ing. 5, Colle di Val d'Elsa (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01515780524</codiceFiscale><ragioneSociale>BENI SERVIZI SRL, loc. Belvedere Ing. 5, Colle di Val d'Elsa (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722DC741E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori di tramezzatura in cartongesso alla Scuola Primaria di S. Andrea</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNCFPP79C18C847W</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Mancini Filippo con sede in Colle di Val d&#x2019;Elsa - Via dello Spuntone, n. 39</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNCFPP79C18C847W</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Mancini Filippo con sede in Colle di Val d&#x2019;Elsa - Via dello Spuntone, n. 39</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942DCFBC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di risalita al centro storico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38885.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2DBDD05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016  ALLA SOCIETA' ARUBA PEC S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC S.P.A. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA PEC S.P.A. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>312.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z772D4AB31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS INCIDENTATO TARGATO DF713BA. AFFIDAMENTO A GIACHI SRL. CIG Z772D4AB31.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04486340484</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04486340484</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712DAEF95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA E POSA IN OPERA DI  RECINZIONI IN LEGNO PER LE PERTINENZE ESTERNE DELLE AULE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE DELLA RIMEMBRANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>Stebo Ambiente Srl con sede in Gargazzone ( Bolzano )  01432260212</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>Stebo Ambiente Srl con sede in Gargazzone ( Bolzano )  01432260212</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4284.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2D50502</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 5 POSTAZIONI INFORMATICHE E N. 4 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA: IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3806.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2D4D220</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Serizio 1 Segreteria e Affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE - COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA - IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62D352F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PROVVISORIA PER IL TAGLIO DEL VERDE. AFFIDAMENTO A T.E.S. SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF62D352F6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. Spa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. Spa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2D4DF2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MANICHE FILTRANTI PER L&#x2019;IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI &amp; FANTINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA2D4DF2B.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7938129F44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adeguamento antincendio scuola media - affidamento lavori suppletivi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8242.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI RIFIUTI URBANI-IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI GIUGNO  2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512D9CC95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adeguamento antincendio scuola media - affidamento lavori supplementari</oggetto><sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9076.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8360238EA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI _ VIA LIVINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  Loc. Drove - 53036 Poggibonsi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  Loc. Drove - 53036 Poggibonsi </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69542.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2D7A195</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTI 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00138930409</codiceFiscale><ragioneSociale>SAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00138930409</codiceFiscale><ragioneSociale>SAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19113.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2D92D40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE ANNUALI SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE.   
 AFFIDAMENTO A USL TOSCANA SUD EST. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8D2D92D40.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02236310518</codiceFiscale><ragioneSociale>USL TOSCANA SUD EST - VIA CURTATONE, 54 - AREZZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02236310518</codiceFiscale><ragioneSociale>USL TOSCANA SUD EST - VIA CURTATONE, 54 - AREZZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>731.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2D68CD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura e istruzione </denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/01/2020-05/06/2020 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA   </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2645.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2645.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132CD7F46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER IL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3562.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552B4C873</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per redazione frazionamento</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRLMRZ67C05C847X</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. MAURIZIO CARLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRLMRZ67C05C847X</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. MAURIZIO CARLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z702D7D61D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASILO NIDO COMUNALE IN LOC. LA BUCA - LAVORI DI RIPRISTINO CEMENTO AMMALORATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00130020522</codiceFiscale><ragioneSociale>EACOS SOC. COOP. A R.L. - Via Rosi, 50/56 - SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - Soc. Coop. - Via Luigi La Vista, n. 5, 50133 FIRENZE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34464.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZEC2D4E04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 Segretaria e Affari Legali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI: PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TVEDO TV DI ANTONIO DIEGO CADAU - IMPEGNO DI SPESA -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3171.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2D34E83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE E IDRAULICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C2D34E83.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92D604A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento intervento di miglioramento ed efficientamento pubblica illuminazione </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37413.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8346041AE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI GRACCIANO E DEL CANTIERE COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01200360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MRclima Srl - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72885.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2D62659</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1B2D62659.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1188.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2D38CE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO E SOLLECITI TARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01165810522</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE VALDELSA SRL-SI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01165810522</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE VALDELSA SRL-SI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34758.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72D4AF4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BARRIERE IN POLICARBONATO PER LE SCRIVANIE DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI O. SNC DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZF72D4AF4C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00374860526</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCINI O. DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO - S.N.C </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00374860526</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCINI O. DI NENCINI SANDRA E NENCINI MARCO - S.N.C </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z522D4F394</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TABLET PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 DEL COMUNE DI COLLE DI VAL&#x2019;ELSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z522D4F394</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00686250523</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI EETTRNICA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00686250523</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI EETTRNICA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3754.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8335006889</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento intervento di realizzazione impianto di protezione antincendio al Museo del Cristallo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10802490150</codiceFiscale><ragioneSociale>Marioff S.r.l. Via Matteotti 24 - 20016 Pero (MI) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10802490150</codiceFiscale><ragioneSociale>Marioff S.r.l. Via Matteotti 24 - 20016 Pero (MI) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2D43BEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 Segreteria e affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 E PROROGA DEI SERVIZI ATTIVI NELLE MORE DELLA MIGRAZIONE DELLE UTENZE. CIG DERIVATO:Z6E2D43BEF</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1533.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372D0B3D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 -  Segreteria e affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI N. 2 BATTERIE MODELLO "LENOVO CONTROLLER MODULE BATTERY SAS RAID - PARTE DI RICAMBIO": IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z372D0B3D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale><ragioneSociale>Zema srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale><ragioneSociale>Zema srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1644.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>818728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -CORRISPETTIVO MAGGIO 2020 AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02D3F7D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE TELEFONIA MOBILE E FISSA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5112.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2D1B06D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE UFFICIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMTT85D15G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>FOTO LABORATRIODONDOLI DI MATTEO BRACALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMTT85D15G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>FOTO LABORATRIODONDOLI DI MATTEO BRACALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD729A3A9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Nuova scuola materna - Affidamento parte delle opere (impianti) non eseguite, o eseguite in difformit&#xe0;, dall'appaltatore</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01581520192</codiceFiscale><ragioneSociale>NORTHIA SRLS - con sede legale in Via XIV Maggio, 21 - 26010 Dovera (CR)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01581520192</codiceFiscale><ragioneSociale>NORTHIA SRLS - con sede legale in Via XIV Maggio, 21 - 26010 Dovera (CR)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17776.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z302D2CB3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO FORMAZIONE SERVIZI CIMITERIALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04633850484</codiceFiscale><ragioneSociale>TI FORMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04633850484</codiceFiscale><ragioneSociale>TI FORMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02D2CB6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Tributi locali 2020 e emergenza sanitaria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2D3C04C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA FINO 5.6.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>933.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8267849CD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZO DI SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E DEL CANILE RIFUGIO PER I CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D&#x2019;ELSA-PERIODO 2020-2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262B30E56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per l&#x2019;espletamento del collaudo statico dei lavori di adeguamento sismico della scuola di Via Maremmana Vecchia - lotto 2 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782B562FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Teatro dei Varii - Affidamento lavori di modifica della programmazione della centralina dell&#x2019;impianto rilevazione fumi, per sgancio porte scorrevoli in caso di mancanza corrente elettrica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02145720500</codiceFiscale><ragioneSociale>DGM SICUREZZA - Via F. De Sancis, 29 - 56028 San Miniato (PI)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06282670485</codiceFiscale><ragioneSociale>BCE Engineering Societ&#xe0; Consortile a r.l  - Via di Vittorio, 51/A - 50053 Empoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02145720500</codiceFiscale><ragioneSociale>DGM SICUREZZA - Via F. De Sancis, 29 - 56028 San Miniato (PI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012C43C8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E LAVORO DI MANUTENZIONE PER IL VEICOLO TOYOTA TARGATO CM575BP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01174450526</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Boldrini Snc di Montomoli Colucci &amp;amp; C. di Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01174450526</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Boldrini Snc di Montomoli Colucci &amp;amp; C. di Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>654.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072C43D30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E LAVORO DI MANUTENZIONE PER IL VEICOLO PANDA TARGATO YA935AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443850522</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina La Nuova Porciatti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443850522</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina La Nuova Porciatti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z382C496DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MOTOCICLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>594.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2C6CD84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per redazione relazione geologica nuova cucina centralizzata </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BMBCLD56H23C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIMBI  CLAUDIO VIA MARTIRI LIBERTA' N&#xb0;40 53034 COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BMBCLD56H23C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIMBI  CLAUDIO VIA MARTIRI LIBERTA' N&#xb0;40 53034 COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92C6CDA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per esecuzione indagini e sondaggi nuova cucina centralizzata </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01358250510</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNA SRL con sede in Via Bartolomeo di Ser Gorello, 11/A - 52100 Arezzo </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01358250510</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNA SRL con sede in Via Bartolomeo di Ser Gorello, 11/A - 52100 Arezzo </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2706.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8300917568</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SALVETTI - CORPO SUD - GI&#xc0; APPALTATI ALL'IMPRESA MARZANO BUILDING SRL IN AVVALIMENTO CON ZARA APPALTI SRL (CUP C48H17000000004 - CIG 7440102665) - RIAFFIDAMENTO PARTE DEI LAVORI NON ESEGUITI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655410546</codiceFiscale><ragioneSociale>Immobiliare M2 S.r.l. - Via Trasimeno, 124 - Loc. Panicarola - 06061 Castiglione del Lago (PG)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00799710520</codiceFiscale><ragioneSociale>Abate Pietro Snc - LOC CASANOVA DI VICO, 101 - COLLE DI VAL D'ELSA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138589.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52D1D8D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STRUTTURA IN LEGNO E ALLUMINIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA ANTICOVID-19 PER L&#x2019;UFFICIO SUAP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRISCO ART SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE52D1D8D2.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198050526</codiceFiscale><ragioneSociale>PRISCO ART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198050526</codiceFiscale><ragioneSociale>PRISCO ART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912C7DBAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ANTITRAUMA PER LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE DELLA RIMEMBRANZA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>Stebo Ambiente Srl con sede in Gargazzone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>Stebo Ambiente Srl con sede in Gargazzone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13812.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02C8CE5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANT&#x2019;ANDREA E VIDEOCITOFONO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRACCIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02C8CE5B.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO - VIA TOSCANA 39 - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO - VIA TOSCANA 39 - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>80760864FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori ampliamento illuminazione al parcheggio de La Fornacina - approvazione perizia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00155660525</codiceFiscale><ragioneSociale>CEIS SOC. COOP. A R.L. - Via L. Cialfi, 23 - int. 2 - Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00155660525</codiceFiscale><ragioneSociale>CEIS SOC. COOP. A R.L. - Via L. Cialfi, 23 - int. 2 - Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7860.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52BCBA20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GIOCO A MOLLA PER GIARDINI PUBBLICI XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZOF SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD52BCBA20.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale><ragioneSociale>Holzhof Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale><ragioneSociale>Holzhof Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>386.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132D16855</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z132d16855.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22CEA9D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO OLIO, DECESPUGLIATORE E PEZZI DI RICAMBIO PER IL TRATTORE DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIOMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD22CEA9D5.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Giomi S.n.c. di Giomi M. &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Giomi S.n.c. di Giomi M. &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12D00D48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VASCA IN POLIPROPILENE PER LA CABINA DI VERNICIATURA DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPI. IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZA12D00D48.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00962270526</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPI IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00962270526</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPI IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42D0C11E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RE INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DEL SUAP E DEL CANTIERE NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO DEL CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05380310481</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05380310481</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3398.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22D111F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LASTRE IN POLICARBONATO PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE DIVISORIE ANTICOVID-19 ALL&#x2019;INTERNO DEGLI UFFICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA CASA DELLA GOMMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZE22D111F5.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa della gomma S.n.c</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa della gomma S.n.c</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852D127F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>: FORNITURA VERNICI PER INTERVENTI DI IMBIANCATURA AL FINE DI SANITIZZARE LE SCUOLE NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO A DUEBICOLOR SNC DI BALDI TIZIANO &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z852D127F4. 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO &amp;amp; C. di Poggibonsi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO &amp;amp; C. di Poggibonsi </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2CEBFD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi istituzionali, programmazione e controlli</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE INTEGRALE E RELATIVA TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA TVEDO TV DI ANTONIO DIEGO CADAU &#x2013; IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82C5E951</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AD APPALTIECONTRATTI.IT </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452CE460F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MASCHERINE SECONDO LE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO A DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z452CE460F.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312C4E94E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZO DI RECUPERO  CANI VAGANTI E ANIMALI D&#x2019;AFFEZIONE INCIDENTATI  NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D&#x2019;ELSA PER IL PERIODO 2020-2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ANPANA con sede in Poggibonsi via Marconi 58</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ANPANA con sede in Poggibonsi via Marconi 58</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18493.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492CE9884</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE E IDRAULICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492CE9884</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1509.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2CFB9CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici e manutenzioni, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO  PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 66/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RLNLSN58M28C847V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv.Alessandro Rolandi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RLNLSN58M28C847V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv.Alessandro Rolandi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3726.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42CF48D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi istituzionali, programmazione e controlli</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TESTO DENOMINATO "IL VADEMECUM DELL'AMMINISTRATORE LOCALE" -  ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC42CF48D1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2CED0D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi IStituzionali, programmazione e controlli</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL&#x2019;ENTE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. &#x2013; IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE52C78384</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI OPZIONALI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO- INCREMENTO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3881.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z772CF09E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI NEL  RISPETTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELME SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z772CF09E7.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01483720528</codiceFiscale><ragioneSociale>SELME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01483720528</codiceFiscale><ragioneSociale>SELME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>191.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2D020C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>igienizzazione veicoli in dotazione alla polizia municipale</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01419010523</codiceFiscale><ragioneSociale>BF CARBURANTI SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01419010523</codiceFiscale><ragioneSociale>BF CARBURANTI SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12CE97B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi istituzionali, programmazione e controlli</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI N. 100 LICENZE ANTIVIRUS MODELLO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINESS - SELECT 100-149 NODI 2 ANNI GOV: IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA12CE97B9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02CF3743</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Istituzionali, programmazione e controlli</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA PER UFFICIO COMUNALE COMPLETA DI PACCHETTO OFFICE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA: IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392CBFE63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 4 SERVIZI FINANZIARI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 ALLA SOC. KIBERNETES SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBUTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - SMART CIG Z392CBFE63</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale><ragioneSociale>Kibernetes Srl Via Galileo Galilei 1 SILEA (TV)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale><ragioneSociale>Kibernetes Srl Via Galileo Galilei 1 SILEA (TV)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6615.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2C8913A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adeguamento compenso professionale per progettazione, DL e contabilit&#xe0; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRTGNN68H24G752D</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Corti Giovanni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRTGNN68H24G752D</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Corti Giovanni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24041.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02BE8F34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>REA GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di  pronto soccorso veterinario per animali d&#x2019;affezione feriti (cani e gatti) nel territorio del Comune di Colle di Val d&#x2019;Elsa per il periodo 07/04/2020 &#x2013; 31/12/2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>Ambulatorio Veterinario San Marziale con sede in Colle di Val d&#xbf;Elsa via Teano 7</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>Ambulatorio Veterinario San Marziale con sede in Colle di Val d&#xbf;Elsa via Teano 7</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3831.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42C644CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RCT N. M09725195</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale><ragioneSociale>Itas Mutua</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale><ragioneSociale>Itas Mutua</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13248.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722CC3EC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>: RIPARAZIONE PORTER TARGATO CZ743SA. AFFIDAMENTO A LOGGINI MOTO SNC DI LOGGINI M. &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z722CC3EC6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01326330527</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGGINI MOTO SNC DI LOGGINI M. &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01326330527</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGGINI MOTO SNC DI LOGGINI M. &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>622.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2CD0195</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL VIA MEUCCI 20 GAGGIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL VIA MEUCCI 20 GAGGIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>673.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi istituzionali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI CONSULENZA LEGALE </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNNEE74B19D403V</codiceFiscale><ragioneSociale>Stuio legale Avvocato Baronti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNNEE74B19D403V</codiceFiscale><ragioneSociale>Stuio legale Avvocato Baronti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5106.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582CE92B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GUANTI, ALCOL, CANDEGGINA, MASCHERINE E CONTENITORI SPRAY SECONDO LE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA BERTOCCI MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z582CE92B2.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMCL65E41C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTOCCI  MARCELLA  FERRAMENTA - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMCL65E41C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTOCCI  MARCELLA  FERRAMENTA - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>268.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52CDE2AO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 2 servizi culturali pubblica istruzione e risorse umane</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COVID - 19- PROMOZIONE DELLA CITTA' E DEGLI EVENTI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MATERIALE VIDEO DA RENDERE DISPONIBILE SULLE PIATTAFORME WEB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNGFR73L04E801Z</codiceFiscale><ragioneSociale>BH Studio di Gianfranco Berardo </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNGFR73L04E801Z</codiceFiscale><ragioneSociale>BH Studio di Gianfranco Berardo </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2CDC073</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DISPENSER PER GEL IGIENIZZANTE MANI DA INSTALLARE PRESSO I CIMITERI COMUNALI AL FINE DI CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C2CDC073.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172CC74AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura cancelleria 1/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>762.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72CCFF81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GUANTI, ALCOL, ACQUA DISTILLATA, GEL IGIENIZZANTE MANI E CONTENITORI SPARY SECONDO LE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO DUEBI COLOR E ALLA FERRAMENTA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA72CCFF81.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352CBA802</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GUANTI, ALCOL, ACQUA DISTILLATA, GEL IGIENIZZANTE MANI E CONTENITORI SPARY SECONDO LE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO DUEBI COLOR E ALLA FERRAMENTA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA72CCFF81.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1481.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102CD01F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi Finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA &#x2013; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1&#xb0; SEMESTRE 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05344720486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05344720486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>465.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2CC4528</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 2 SERVIZI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92C95FBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GELATINE PER LA REALIZZAZIONE DELL&#x2019;ILLUMINAZIONE TRICOLORE DELLA PORTA NOVA. AFFIDAMENTO A VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD92C95FBB.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42CB9B91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SACCHETTI, GUANTI E DISINFETTANTI PER EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOTECNICA VALDELSANA SNC. CIG ZC42CB9B91.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00067320523</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA CARTOTECNICA VALDELSANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00067320523</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA CARTOTECNICA VALDELSANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>492.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352CBA802</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OCCHIALI E TUTE PROTETTIVE, GUANTI E ALCOL PER EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO BANDINI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z352CBA802.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNDGRG47C19I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>Bandini Giorgio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNDGRG47C19I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>Bandini Giorgio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>502.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22CB6E51</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi istituzionali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA REGISTRI/REPERTORI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F245222B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESA D'ATTO DI AVVENUTA CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELL'AVV. AMANTE E SUBENTRO DELL'AVV. MURACA negli impegni assunti con determina dirigenziale n. 514/2018 sul Cap. 572 &#x201c;Altre spese legali&#x201d; - imp. 414/2019;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRCGCM83H12D612C</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Giacomo Muraca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRCGCM83H12D612C</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Giacomo Muraca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4567.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2CB37E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERDICCHIO GROUP SAS DI ANTONELLI ALEANDRO &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8B2CB37E2. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01325170528</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDICCHIO GROUP SAS DI ANTONELLI ALEANDRO &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01325170528</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDICCHIO GROUP SAS DI ANTONELLI ALEANDRO &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1463.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262CB9738</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO PER EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITECH SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z26CB9738. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82CB97F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA82CB97F1.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2BF91A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 3</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REDAZIONE STUDI IDRAULICI A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DI COLLE DI VAL D'ELSA- NUOVI ADEMPIMENTI EX LR 41/2018 SMI- AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPLETAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01994080511</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO GEO ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01994080511</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO GEO ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76981244E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza danni al patrimonio immobile e mobile AR property per il periodo 31.03.2020-31.03.2021</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32998.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32998.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7698138072</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza Responsabilit&#xe0; civile verso terzi e prestatori d&#x2019;opera per il periodo 31.03.2020-31.03.2021 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53992.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53992.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7698151B29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza RC patrimoniale e professionale per il periodo 31.03.2020-31.03.2021 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7698170AD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza Spese Legali e Peritali per il periodo 31.03.2020-31.03.2021</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76981878DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza infortuni del personale ed altri soggetti per il periodo 31.03.2020-31.03.2021 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5079.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5079.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76982279E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza danni accidentali a veicoli - Kasko - per il periodo 31.03.2020-31.03.2021</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>769824698F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>polizza Libro Matricola RC auto e rischi diversi per il periodo 31.03.2020-31.03.2021</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>Aon Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31222.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29707.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452C85B3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE IDRAULICO E EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z452C85B3C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>671.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E2BB34C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA VIA BILENCHI E IL PERCORSO PEDONALE INDIVIDUATO DALLA "QUADRATORIA&#x201d;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI SRL - Via della Pace, 9 - 53100 SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI SRL - Via della Pace, 9 - 53100 SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32047.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7922647720</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Maggiori lavori ristrutturazione scuola Via Maremmana Vecchia - lotto 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655410546</codiceFiscale><ragioneSociale>Immobiliare M2 S.r.l. - Via Trasimeno, 124 - Loc. Panicarola - 06061 Castiglione del Lago (PG)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655410546</codiceFiscale><ragioneSociale>Immobiliare M2 S.r.l. - Via Trasimeno, 124 - Loc. Panicarola - 06061 Castiglione del Lago (PG)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>104367.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2C34C67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Maggiori spese tecniche per lavori ristrutturazione scuola Via Maremmana Vecchia - lotto 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01478330523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO FABBRI 2 srl - con sede in Via di Camollia, 83, 53100 Siena (SI),</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01478330523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO FABBRI 2 srl - con sede in Via di Camollia, 83, 53100 Siena (SI),</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2629DCBC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Maggiori spese tecniche per lavori ristrutturazione scuola Via Maremmana Vecchia - lotto 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4227.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322C52F30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto> sostituzione delle attuali 2 porte degli spogliatoi della palestra a servizio dei plessi scolastici di Via Maremmana e Via XXV Aprile </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMSM60H09M059U</codiceFiscale><ragioneSociale>Bracciali Eligio di Bracciali Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMSM60H09M059U</codiceFiscale><ragioneSociale>Bracciali Eligio di Bracciali Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042C52F89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sostituzione del maniglione antipanico della chiusura e degli scrocchi della porta di ingresso  della palestra a servizio dei plessi scolastici di Via Maremmana e Via XXV Aprile</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>282.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82C6D8F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.VO 50/2016 DEL SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2020 IN FAVORE DELLA DITTA MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE. CIG ZC82C6D8F1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22951.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8238149F9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 5</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>242570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12C57AFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento maggiori prestazioni tecniche connesse alla progettazione architettonica e DL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRZLCU62A19I726P</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Luca Furiozzi di  Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRZLCU62A19I726P</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Luca Furiozzi di  Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24658.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2C57B3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento maggiori prestazioni tecniche connesse al collaudo tecnico amministrativo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLNMSM55T07H109R</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI ING. MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLNMSM55T07H109R</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI ING. MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162C5A61F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z162C5A61F.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>328.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002C5B6BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO DI GUIDA SICURA PER GLI AUTISTI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA AUTOSCUOLA ELSA DI COLLE DI VAL D&#x2019;ELSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z002C5B6BE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01020200521</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSCUOLA ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01020200521</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSCUOLA ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2C46673</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PANTALONI PER GLI AUTISTI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO A MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB2C56673.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7415466C1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Perizia n. 2 dei lavori connessi all'intervento PIU -  "Riqualificazione Area Boschi - la nuova Piazza ex Vetreria Boschi" e "Riqualificazione Area ex Vetreria Boschi - Museo per tutti: il Museo del Cristallo"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC COSTRUZIONI SRL - VIA DELLA VECCHIA FORNACE 27 - FRAZ. VILLA PITIGNANO - 06134 PERUGIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00839100435</codiceFiscale><ragioneSociale>CEMECO  Srl &#x2013; localit&#xe0; Pitino Snc &#x2013; 62027 San Severino Marche (MC)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC COSTRUZIONI SRL - VIA DELLA VECCHIA FORNACE 27 - FRAZ. VILLA PITIGNANO - 06134 PERUGIA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00839100435</codiceFiscale><ragioneSociale>CEMECO  Srl &#x2013; localit&#xe0; Pitino Snc &#x2013; 62027 San Severino Marche (MC)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4904.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12AF2B8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Perizia n. 2 dei lavori connessi all'intervento PIU -  "Riqualificazione Area Boschi - la nuova Piazza ex Vetreria Boschi" e "Riqualificazione Area ex Vetreria Boschi - Museo per tutti: il Museo del Cristallo" - maggiori spese tecniche per DL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFPP66M27D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFPP66M27D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3946.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2A4DB27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Perizia n. 2 dei lavori connessi all'intervento PIU -  "Riqualificazione Area Boschi - la nuova Piazza ex Vetreria Boschi" e "Riqualificazione Area ex Vetreria Boschi - Museo per tutti: il Museo del Cristallo" - maggiori spese tecniche per CSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFPP66M27D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFPP66M27D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1610.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z252C3880B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z252C3880B.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1436.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82B9CC18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE PORTER TARGATO CA309GL. AFFIDAMENTO A LOGGINI MOTO SNC DI LOGGINI M. &amp; C. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB82B9CC18. 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01326330527</codiceFiscale><ragioneSociale>Loggini Moto Snc di Loggini M &amp;amp;C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01326330527</codiceFiscale><ragioneSociale>Loggini Moto Snc di Loggini M &amp;amp;C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2BE4328</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C.). AFFIDAMENTO ALLA AUTOSCUOLA ELSA DI COLLE DI VAL D&#x2019;ELSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6B2BE4328.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01020200521</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSCUOLA ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01020200521</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSCUOLA ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852C3AFA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRAZIONE CARROZZERIA DELL&#x2019;AUTOCARRO TARGATO EH532BD IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA BINDA DI BUONOMINI AMATO &amp; BUONOMINI VALENTINA SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z852C3AFA5.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00012450524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA BINDA DI BUONOMINI A. &amp;amp; V.  SNC-Colle di Val d'Elsa (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00012450524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA BINDA DI BUONOMINI A. &amp;amp; V.  SNC-Colle di Val d'Elsa (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>662.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2C42BE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisizione prestazioni tecniche per redazione APE della nuova scuola materna di Via Volterrana</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LPNSRG76H21G752Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. Sergio Lapini - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LPNSRG76H21G752Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. Sergio Lapini - Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>346.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052C08693</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 2 SERVIZI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NIDO COMUNALE L'AQUILONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00843080524</codiceFiscale><ragioneSociale>ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00989890520</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ARCHE&#xbf;  di Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00843080524</codiceFiscale><ragioneSociale>ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36253.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2C305F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 6 servizi demografici protocollo urp e notifiche</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020 - ACQUISTO DEGLI STAMPATI INDISPENSABILI PER IL SERVIZIO ELETTORALE NON FORNITI DALLO STATO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A SRL VIA R. GRIECO N&#xb0;72 50056 MONTELUPO FIORENTINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A SRL VIA R. GRIECO N&#xb0;72 50056 MONTELUPO FIORENTINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z092BAA3B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI ATTACCHINAGGIO DEI MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.03.2020-31.12.2021 - CIG Z092BAA3B1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.-</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00831080528</codiceFiscale><ragioneSociale>servizio e territorio coop.soc.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00831080528</codiceFiscale><ragioneSociale>servizio e territorio coop.soc.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20930.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102C1D3F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA ELETTRONICO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI VEICOLARI ALLA Z.T.L. DI COLLE DI VAL D'ELSA - KAPSCH CITY SOLUTION. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02818501203</codiceFiscale><ragioneSociale>KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02818501203</codiceFiscale><ragioneSociale>KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882C25754</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE START TOSCANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNIPRZ61R53B684T</codiceFiscale><ragioneSociale>SPM CENTRO SERVICE DI BINI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNIPRZ61R53B684T</codiceFiscale><ragioneSociale>SPM CENTRO SERVICE DI BINI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2A133F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DET. 721_2019 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE GRACCIANO - MODIFICA AFFIDATARIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01325700522</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVAB-NGR Srl  - San Marziale, 12 - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01325700522</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVAB-NGR Srl  - San Marziale, 12 - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9898.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532C3054B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI ISTITUZIONALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>	PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2020 E PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 351/2018 E N. 741/2018 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892B96343</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TENDE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRACCIALI ELIGIO DI BRACCIALI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z892B96343</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMSM60H09M059U</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI ELIGIO DI BRACCIALI MASSIMO-VIA TRENTO N&#xb0;229/B-SINALUNGA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMSM60H09M059U</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI ELIGIO DI BRACCIALI MASSIMO-VIA TRENTO N&#xb0;229/B-SINALUNGA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762C13DFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762C13DFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1605.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152C0C5B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z152C0C5B7. 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra Commerciale di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra Commerciale di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892C1A040</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA CASA DELLA GOMMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z892C1A040.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL - VIALE DEI MILLE 70</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL - VIALE DEI MILLE 70</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22C1B25B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LEGNAME PER IL RIFACIMENTO DI TAVOLI E PANCHINE DA INSTALLARE NEI PARCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO A SERRANO LEGNAMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE22C1B25B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>SERRANO LEGNAMI SRL - STRADA DI SELVAMAGGIO 74- COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>SERRANO LEGNAMI SRL - STRADA DI SELVAMAGGIO 74- COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532C15DBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 3</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI NUOVO PIANO DEL TRAFFICO (PUT) AI SENSI DELL'ART.36 DEL DLGS 285/1992 SMI - LIVELLO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO (PGTU)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09685100969</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; META srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09685100969</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; META srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2BB75CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI COOGENERAZIONE DELLA PISCINA OLIMPIA -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2BE7B09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LEGNAME PER RIFACIMENTO PANCHINE NEI GIARDINI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE.CO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB2BE7B09</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00646260489</codiceFiscale><ragioneSociale>Le.co Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00646260489</codiceFiscale><ragioneSociale>Le.co Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572BEFA04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRECCIA PER IL RIFACIMENTO DELLA STRADA BIANCA DI CERCIGNANO E LA STRADA CHE VA DA COLLALTO A BASCIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA P&amp;P DI PAGNANELLI &amp; C. SNC DI CASOLE D'ELSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z572BEFA04</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00788290526</codiceFiscale><ragioneSociale>P. &amp;amp; P. di pagnanelli Eio &amp;amp; C. snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00788290526</codiceFiscale><ragioneSociale>P. &amp;amp; P. di pagnanelli Eio &amp;amp; C. snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112BEF4E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI EDILI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE F. SNC DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z112BEF4E0.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01313000521</codiceFiscale><ragioneSociale>ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE Snc, Strada Di Busseto 18- 53100 Siena (SI).</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01313000521</codiceFiscale><ragioneSociale>ISAMBIENTE DI PALMI C. E IANNONE Snc, Strada Di Busseto 18- 53100 Siena (SI).</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5232.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502BFF609</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z502BFF609F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>MAC Srl - Sovicille</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>MAC Srl - Sovicille</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2BFE77E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PIANTE E CONCIME PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI. AFFIDAMENTO A GARDEN MALQUORI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2BFE77E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>Garden malquori Snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>Garden malquori Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>605.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2C0A7D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DI VIA MAREMMANA VECCHIA - INTERVENTO RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPNSVN58R15C744A</codiceFiscale><ragioneSociale>Caponeri Silvano - Via D. Lombroni, 32 - 06062  Moiano (PG)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPNSVN58R15C744A</codiceFiscale><ragioneSociale>Caponeri Silvano - Via D. Lombroni, 32 - 06062  Moiano (PG)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2C0BFE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VARI INTERVENTI DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A VOLPINI SERVIZI S.R.L. CIG Z2B2C0BFE1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF2C0F3BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 5 "Lavori pubblici e manutenzioni, provveditorato, gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CITAZIONE DEL COMUNE DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA PER CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DELLA ACME SRL - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 9/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847250972</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Guido Giovannelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847250972</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Guido Giovannelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82B5D1C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PIU - RECUPERO DELLA CASA ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO DEL POPOLO - AFFIDAMENTO SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>962.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA </denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI RIFIUTI URBANI-IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO PROVVISORIO DI AMBITO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1115608.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2BBF80C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ASFALTI E MATERIALI BITUMINOSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp; MASSAI. CIG Z9B2BBF80C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp;amp; MASSAI S.CONS. A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp;amp; MASSAI S.CONS. A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2BCA34F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA PUNTA PER IL MARTELLINO DEMOLITORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE E DI UN INTERRUTTORE ORARIO PER LA CENTRALE TERMICA DI UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC2BCA34F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>272.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72BF5B44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN ESERCIZIO PRESSO IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA  CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. IN FAVORE DELLA DITTA GAGLIARDI SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z302BFF15E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RIVISTA CONTABILITA E TRIBUTI, RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019, PARAMETRI GESTIONALI 2019 - CELNETWORK </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CELNETWORK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CELNETWORK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>829.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2C02FAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PER L'ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CELNETWORK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CELNETWORK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042BDFA4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA RETE DI RECINZIONE PER LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z042BDFA4B.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00086050523</codiceFiscale><ragioneSociale>Elsa metallurgica s.r.l.  - LOCALIT&#xe0; IL Piano - Casole d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00086050523</codiceFiscale><ragioneSociale>Elsa metallurgica s.r.l.  - LOCALIT&#xe0; IL Piano - Casole d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>328.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042BDFA4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA RETE DI RECINZIONE PER LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z042BDFA4B.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00526010178</codiceFiscale><ragioneSociale>Retificio Ribola Giovanni </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00526010178</codiceFiscale><ragioneSociale>Retificio Ribola Giovanni </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF32B35C24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONDOMINIO VIA DEL CASTELLO, 66 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PRO-QUOTA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLLSKL66M03Z100A</codiceFiscale><ragioneSociale>ALGA EDIL DI SALLJA SHKELQIM, PIAZZA VENTURI, 4 53036 POGGIBONSI (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLLSKL66M03Z100A</codiceFiscale><ragioneSociale>ALGA EDIL DI SALLJA SHKELQIM, PIAZZA VENTURI, 4 53036 POGGIBONSI (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12237.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172BC7B26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO RESPONSABILE HACCP PER I FONTANELLI DI PIAZZA S. LAVAGNINI E DE LE GRAZIE. AFFIDAMENTO A ISTALNUOVA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z172BC7B26.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82BE33D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER IL CESTELLO ELEVABILE CARRATO SU AUTOCARRO IVECO 35 TARGATO EH532BD ADIBITO AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE82BE33D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00323340372</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.ME.T. Officine Srl &#xbf; San Giovanni in Persiceto (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00323340372</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.ME.T. Officine Srl &#xbf; San Giovanni in Persiceto (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2B95862</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CA353CM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORA SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5DB95862</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00305840522</codiceFiscale><ragioneSociale>ORA SNC </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00305840522</codiceFiscale><ragioneSociale>ORA SNC </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>834.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32B9CF73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA MANIGLIA DELLA BAULIERA DELLO   SCUOLABUS TARGATO DF713BA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD32B9CF73</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922BB7142</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI COMUNALI  -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>930.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52BCBA20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA XXV APRILE. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO ALLA HOLZOF SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD52BCBA20.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale><ragioneSociale>Holzhof Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale><ragioneSociale>Holzhof Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16325.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 2 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI SANITARI E PARASANITARI PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PRESSO LE FARMACIE DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01075070522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01075070522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362BAD9FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 2 SERVIZ CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01165810522</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE VALDELSA SRL-SI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22513.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722B8789D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE CAROGNE ANIMNALI E RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122B7FEA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROINFORMATICA S.R.L PER L'APPLICATIVO DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE E PER IL MUD 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01668410978</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROINFORMATICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01668410978</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROINFORMATICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852B8DDD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO E RICARICHE BOMBOLE DI STARGON, OSSIGENO E ACETILENE PER L'OFFICINA DEL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA GAS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z852B8DDD2.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l con sede in Via Durini,7- Milano </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>Rivoira Gas S.r.l con sede in Via Durini,7- Milano </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02B8F6F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO DI UNA SCALA PER ULTIMARE IL TRASLOCO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZA DUOMO E PER TRASFERIRE L'ARCHIVIO ALLA SCUOLA MEDIA INFERIORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD02B8F6F0.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155490525</codiceFiscale><ragioneSociale>Vame S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155490525</codiceFiscale><ragioneSociale>Vame S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2B61227</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CHIUSURA SERALE DEI BAGNI PUBBLICI. AFFIDAMENTO A GLOBO VIGILANZA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Globo Vigilanza S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Globo Vigilanza S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392B6122F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMPIANTO RISALITA AL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO A GLOBO VIGILANZA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Globo Vigilanza S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Globo Vigilanza S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2B6133E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 5</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ING. LUCA SANI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MECCANIZZATO DI RISALITA AL CENTRO STORICO DI COLLE ALTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA2B6133E.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNALCU55E13D969S</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.LUCA SANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNALCU55E13D969S</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.LUCA SANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3309.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142BB3DA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 2 SERVIZI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE E RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862BC4E8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 2 SERVIZI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO FORMAZIONE  &#x201c;MANAGEMENT E LEADERSHIP NEGLI ENTI PUBBLICI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI &amp;amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI &amp;amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212BC4EC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 2 SERVIZI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso formazione &#x201c;La legge di bilancio 2020 negli enti locali&#x201d;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>CIVICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2BAE9B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 2 SERVIZI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso formazione &#x201c;La gestione del personale nel 2020"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI &amp;amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI &amp;amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232B8287E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SPURGO E STASATURA FOGNATURA SEDE POLIZIA MUNICIPALE E SUAP. AFFIDAMENTO A COLLE SPURGHI SRL..</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>Colle Spurghi Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>Colle Spurghi Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132B82C06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO LION I.8000 SN 80-004575. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2B994F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LASTRA IN POLICARBONATO PER LA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI. AFFIDAMENTO A ALLA CASA DELLA GOMMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA2B994F0.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL - VIALE DEI MILLE 70</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL - VIALE DEI MILLE 70</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>67.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82B9CC18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE PORTER TARGATO CA309GL. AFFIDAMENTO A LOGGINI MOTO SNC DI LOGGINI M. &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB82B9CC18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01326330527</codiceFiscale><ragioneSociale>Loggini Moto Snc di Loggini M &amp;amp;C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01326330527</codiceFiscale><ragioneSociale>Loggini Moto Snc di Loggini M &amp;amp;C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>738.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2B9CDE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TELO OMBREGGIANTE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORLI PAOLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6B2B9CDE4. 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01326330527</codiceFiscale><ragioneSociale>Loggini Moto Snc di Loggini M &amp;amp;C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01326330527</codiceFiscale><ragioneSociale>Loggini Moto Snc di Loggini M &amp;amp;C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2BA1973</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CENSIMENTO EDIFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PNCSMN71T06C847D</codiceFiscale><ragioneSociale>P.I.E. PANICHI  SIMONE - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PNCSMN71T06C847D</codiceFiscale><ragioneSociale>P.I.E. PANICHI  SIMONE - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712BAE9E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 2 SERVIZI CULTURALI PUBBLICA ISTRUZIONE RISORSE UMANE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione &#x201c;Il DPCM sulle assunzioni e le altre novit&#xe0; sul personale&#x201d; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02B8C4BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi istituzionali, programmazione e controlli</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE SERVER IBM/LENOVO E SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE VSFHERE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO DITTA "UNO INFORMATICA" DI AREZZO- IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01127590519</codiceFiscale><ragioneSociale>UNO INFORMATICA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01127590519</codiceFiscale><ragioneSociale>UNO INFORMATICA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6295.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2B0A029</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA XXV APRILE - CORPI NORD E SUD - AFFIDAMENTO INCARICO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA BRUTTINI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA BRUTTINI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7959.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC328BA673</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE DI COMMISSIONE PER  BONIFICI BANCARI IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA "PSD2" SOSTENUTE DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA AL 07/11/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6829E3BAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>area 3 gestione del territorio e sportello unico per l'edilizia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO GENERALE DELLE VASCHE E DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DI MENSANELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC328BA673</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERAZIONE DI RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI  DA DP AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 30.08.2019 IN ESECUZIONE DEI COMMI DA 961 A 964 DELL'ART. 1 L. 145/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z26296781E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI DUE PANCHINE PER IL TRATTO PEDONALE E CICLISTICO DELLA VIA FRANCIGENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale><ragioneSociale>FAM snc di Checcacci S. &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale><ragioneSociale>FAM snc di Checcacci S. &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>339.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0515753CD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA </denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI RIFIUTI URBANI-IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA-SALDO 2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1673412.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E2882A43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Conferimento, pro quota, incarico professionale per progettazione, DL e CS rifacimento tetto ad immobile condominiale in Via del Castello 66</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNNPLA70E08C847O</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio di Ingegneria  Gonnelli Luca  e Cenni Paolo Via Morozzi - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNNPLA70E08C847O</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio di Ingegneria  Gonnelli Luca  e Cenni Paolo Via Morozzi - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1649.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC328BA673</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE, CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA, DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEL PERIODO 01/01/2019 AL 31/05/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>447.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22794906</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizi istituzionali, programmazione e controllo </denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE DI INCARICO ALL'AVV. LEONARDO PIOCHI PER ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA ED EVENTUALE CONTENZIOSO CON POSTE ITALIANE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Leonardo Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Leonardo Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>