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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2020-05-29</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2021</annoRiferimento><urlFile>https://servizi.comune.collevaldelsa.it/L190/sezione/download/172133</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z283352093</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap, Cultura e Istruzione"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000
AI FINI DEL RECUPERO DELLE ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE PER I
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  -  IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z283352093</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale><ragioneSociale>AREA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z53307A169</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap - Cultura e istruzione&#x201d;</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/01/2021-02/02/2021 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA Z53307A169 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1342.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F313C888</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap, Cultura e Istruzione"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CAMICI DESTINATI AL PERSONALE AUSILIARIO DEL NIDO D&#x2019;INFANZIA L&#x2019;AQUILONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICONF DESIGN S.R.L.F.S. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06587230480</codiceFiscale><ragioneSociale>Niconf design</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06587230480</codiceFiscale><ragioneSociale>Niconf design</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>384.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54319B097</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARCO S. AGOSTINO - RICONFINAZIONE PER MESSA IN OPERA DI RECINZIONE A CONFINE DELLA PROPRIET&#xc0; DE SANTI/BIANCIARDI Z54319B097</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLNFNC77T16G752E</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. Francesco Giuliani - Via Marmocchi, 14  - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLNFNC77T16G752E</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. Francesco Giuliani - Via Marmocchi, 14  - 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC032DD783</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura ed istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto> INTERVENTI SULLA DISABILITA PER SOSTEGNO ALUNNA CON HANDICAP SENSORIALE - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO-GIUGNO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04902970484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Elfo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04902970484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Elfo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9110.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0033C151C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE: "I REQUISITI OBBLIGATORI PER IL
LAVORO AGILE" - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0033C151C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05034240753</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; PA360 formazione on line</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05034240753</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; PA360 formazione on line</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C30F84DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE CON ANCI TOSCANA PER L'ANNO 2021 "PROGETTO PICCOLI MA
CRESCEREMO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7730A3C07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA PERSONALE DIPENDENTE ED EX PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLMGPT60H29G602N</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Colombini Giampietro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMGPT60H29G602N</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Colombini Giampietro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z06303A880</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 Suap Cultura ed Istruzione </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO BIBLIOTECA MANTENIMENTO ORARIO DI APERTURA E SERVIZIO INFORMAZIONI PER PERIODO EMERGENZIALE AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02537350379</codiceFiscale><ragioneSociale>cooperativa le macchine celibi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02537350379</codiceFiscale><ragioneSociale>cooperativa le macchine celibi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4924.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3220D36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura ed istruzione </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI SULLA DISABILITA PER SOSTEGNO ALUNNA CON HANDICAP
SENSORIALE - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO-GIUGNO 2022 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04902970484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Elfo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04902970484</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Elfo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9110.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z553151460</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio suap cultura ed istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>noleggio fotocopiatrice biblioteca </oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1774.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD326827A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 suap cultura ed istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76347F4FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTRUZIONE - ATTIVIT&#xc0; LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNIT&#xc0; ORGANIZZATE DI SOCIALIT&#xc0; E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01234240529</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIMPIA COLLE SSD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01234240529</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIMPIA COLLE SSD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4514.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76347F4FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTRUZIONE - ATTIVIT&#xc0; LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNIT&#xc0;
ORGANIZZATE DI SOCIALIT&#xc0; E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI.
CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91013980528</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCOSSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91013980528</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCOSSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3394.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76347F4FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTRUZIONE - ATTIVIT&#xc0; LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNIT&#xc0;
ORGANIZZATE DI SOCIALIT&#xc0; E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI.
CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80015570635</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO ANCELLE SACRO CUORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80015570635</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO ANCELLE SACRO CUORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3121.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76347F4FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 CULTURA SUAP E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTRUZIONE - ATTIVIT&#xc0; LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNIT&#xc0;
ORGANIZZATE DI SOCIALIT&#xc0; E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI.
CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91000200526</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91000200526</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3989.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z76347F4FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTRUZIONE - ATTIVIT&#xc0; LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNIT&#xc0;
ORGANIZZATE DI SOCIALIT&#xc0; E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI.
CRITERI PER DESTINARE LE RISORSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01134140522</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE TERRIORI SOCIALI ALTA VALDELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01134140522</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE TERRIORI SOCIALI ALTA VALDELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99345755B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 8 SUAP CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVIT&#xc0; LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNIT&#xc0; ORGANIZZATE DI SOCIALIT&#xc0; E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. REALIZZAZIONE AREA SPAZI ESTERNI PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION" AFFIDAMENTO DITTA TLF SRL</oggetto><sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279550517</codiceFiscale><ragioneSociale>TLF sr</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279550517</codiceFiscale><ragioneSociale>TLF sr</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5431453EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER ASSISTENZA SOFTWARE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5431453EF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5852.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC23470E7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. ALL'ARCH. FILIPPO MARTINI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA E DEL TEATRO DEL POPOLO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRTFPP79B03I726R</codiceFiscale><ragioneSociale>ing Filippo Martini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRTFPP79B03I726R</codiceFiscale><ragioneSociale>ing Filippo Martini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1318DAD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARTOLOMEO SCALA - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNSFLV79M13H501X</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Flavio Bonsignore</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNSFLV79M13H501X</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Flavio Bonsignore</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F342CD5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'ANDREA.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL  ALL'ARCHITETTO PALMA PASTORE. 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSTPLM77D67E038R</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. PALMA PASTORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSTPLM77D67E038R</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. PALMA PASTORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF833E6190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RICARICA E RIPRISTINO ESTINTORI PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO. AFFIDAMENTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1933CAAFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1933CAAFF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01147010522</codiceFiscale><ragioneSociale>POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01147010522</codiceFiscale><ragioneSociale>POLLINO SRL DI PETRINI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>664.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23330CD42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE PENSILINA ESTERNA PER COPERTURA INGRESSO LATO SUD PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SANT'ANDREA. AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA MI.MA. INFISSI IN ALLUMINIO SNC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00915290522</codiceFiscale><ragioneSociale>MI.MA SNC - Loc. San Marziale, 16 - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00915290522</codiceFiscale><ragioneSociale>MI.MA SNC - Loc. San Marziale, 16 - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF327B164</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI OSSARI IN VETRORESINA DA INSTALLARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI COLLE BASSA IN VIA DEI CIPRESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSISIO GIUSEPPE SRL. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00772460150</codiceFiscale><ragioneSociale>Bosisio Giuseppe Srl &#xbf; Via Luxemburg, 35/A &#xbf; 20085 Locate di Triulzi (MI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00772460150</codiceFiscale><ragioneSociale>Bosisio Giuseppe Srl &#xbf; Via Luxemburg, 35/A &#xbf; 20085 Locate di Triulzi (MI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15591.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE534AFE07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL'ENTE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE534AFE07</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5856.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD933B248E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "LE RECENTI NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLIC") - AFFIDAMENTO DIRETTO AL PROF. FRANCESCO ARMENANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RMNFNC69S08C361H</codiceFiscale><ragioneSociale>Prof. Francesco Armenante</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RMNFNC69S08C361H</codiceFiscale><ragioneSociale>Prof. Francesco Armenante</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B3050A3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO </denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOS ANIMALI ONLUS PER ATTIVITA' DI RECUPERO  FAUNA  SELVATICA  IN  DIFFICOLTA'  (PULLI  E  CUCCIOLI)   IMPEGNO   DI  SPESA  ANNO 2021 CIG Z1B3050A3A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92073850536</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione SOS Animali onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92073850536</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione SOS Animali onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB330DAEEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI LOGISTICA INDICIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO ALLA DITTA ARCHIVI S.P.A. DI PRATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT CANONE DI GESTIONE: ANNO 2021 - CIG: ZB330DAEEF.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>254.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD32C97DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N.  11010535, N. 13195532 E N. 95331674 PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>443.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z143497C42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE GRAFICO E PROMOZIONALE - AFFIDAMENTO A CICLICA SRL - INCARICO CIG Z143497C42</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06735200484</codiceFiscale><ragioneSociale>CICLICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06735200484</codiceFiscale><ragioneSociale>CICLICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A34A9B31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELABORAZIONE DI UN PRIMO PROGETTO GRAFICO DELLA COMUNICAZIONE CITTADINA A CICLICA SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG Z1A34A9B31</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06735200484</codiceFiscale><ragioneSociale>CICLICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06735200484</codiceFiscale><ragioneSociale>CICLICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592B5DFFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE TELEMATICHE PRATICHE SUAP CANONE DI MANUTENZIONE DI BACK OFFICE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z592B5DFFB</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA Evolution spa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA Evolution spa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E34AB689</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTERPRO ALLA DITTA ADS - AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8E34AB689.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6034A9491</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E GEOLOGICI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SCARLINI - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA RTP TOSCANO E BIMBI - CIG Z6034A9491 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00977940527</codiceFiscale><ragioneSociale>Giovanni Toscano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00977940527</codiceFiscale><ragioneSociale>Giovanni Toscano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24102.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD534ABFDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A VARI PROFESSIONISTI PER LA PROGETTAZIONE DELLA STATUA DA INSTALLARE PRESSO LA ROTATORIA DELLA FABBRICHINA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTSDR67L67C847W</codiceFiscale><ragioneSociale>ING SANDRA MONTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTSDR67L67C847W</codiceFiscale><ragioneSociale>ING SANDRA MONTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B34ABEF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A VARI PROFESSIONISTI PER LA PROGETTAZIONE DELLA STATUA DA INSTALLARE PRESSO LA ROTATORIA DELLA FABBRICHINA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CMLLRD81E03C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>ING LEONARDO CAMELI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMLLRD81E03C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>ING LEONARDO CAMELI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>693.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB34ABF55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A VARI PROFESSIONISTI PER LA PROGETTAZIONE DELLA STATUA DA INSTALLARE PRESSO LA ROTATORIA DELLA FABBRICHINA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BMBCLD56H23C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing Claudio Bimbi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BMBCLD56H23C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing Claudio Bimbi </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB734AC873</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER LA VERIFICA IDRAULICA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTICELLO SULLA STRADA DI BULICIANO IN ATTRAVERSAMENTO DEL BOTRO DEL CONIO" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NSTLRT76H19I726M</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.ALBERTO NASTASI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NSTLRT76H19I726M</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.ALBERTO NASTASI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6534AC7EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTICELLO SULLA STRADA DI BULICIANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLCSFN62T30F592X</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. STEFANO BOLICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLCSFN62T30F592X</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. STEFANO BOLICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14146.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>904908010D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EX CONSERVATORIO S. PIETRO - RIFACIMENTO DI MANTO DI COPERTURA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01479980524</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernini Emilio SRL con sede in Siena, Vicolo Rinuccini 4</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01479980524</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernini Emilio SRL con sede in Siena, Vicolo Rinuccini 4</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64738.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE834AD6A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EX CONSERVATORIO S. PIETRO - RIFACIMENTO DI MANTO DI COPERTURA - INCARICO CSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Francesco Montagnani - Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3485.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2342814A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. CRISTIANO MORINI DELLO STUDIO CME SRL DI POGGIBONSI PER IL RIFACIMENTO DEL TELO DI COPERTURA E FONDO DEL CAMPO DI CALC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322040526</codiceFiscale><ragioneSociale>CME Studio Srl - Via del Colombaio, 73 - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322040526</codiceFiscale><ragioneSociale>CME Studio Srl - Via del Colombaio, 73 - Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2890.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD3491F5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POSTO IN LOC. LA BUCA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. LEONARDO TORRICELLI - CIG  ZDD3491F5D -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRRLRD72L14I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>Leonard Trricelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRRLRD72L14I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>Leonard Trricelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA73497AB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA   PUBBLICA   ILLUMINAZIONE.   AGGIUDICAZIONE   ALLA   DITTA MARINIPANDOLFI SPA GRUPPO COMET - CIG ZA73497AB3
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET MARINI PANDOLFI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale><ragioneSociale>COMET MARINI PANDOLFI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5782.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z59349A46D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA PER LO STUDIO DEL FIUME ELSA NELLE SUE COMPONENTI ECOLOGICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI HABITAT NATURALI PRIORITARI - CIG Z59349A46D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80002070524</codiceFiscale><ragioneSociale>universit&#xe0; degli sudi di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80002070524</codiceFiscale><ragioneSociale>universit&#xe0; degli sudi di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32349B754</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CES IMPIANTI SRL. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. CIG Z32349B754.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00110770526</codiceFiscale><ragioneSociale>CES IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00110770526</codiceFiscale><ragioneSociale>CES IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE73498FDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CLOUD SUITE SICR@WEB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: ZE73498FDF.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6161.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9046982DB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO MANTI STRADALI IN VIALE DEI MILLE E ZONE LIMITROFE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>Ruffoli srl, 53100 Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>Ruffoli srl, 53100 Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63077.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E34A27C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI FIBRA OTTICA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI, VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI SRL. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z4E34A27C9.</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA134A599C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO CUFFIE PER PC APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IMPLEMENTAZIONE UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA134A599C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF0349ED7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI COPERTURA DELLA SCUOLA COMUNALE DI BUONRIPOSO. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L'EDILCOSTRUZIONI SRL - CIG  ZF0349ED7B -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23969.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C34481D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL VEICOLO PANDA TARGATO YA935AA DEL SERVIZIO 2. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA BOLDRINI. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01174450526</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Boldrini SRL di Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01174450526</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Boldrini SRL di Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z88348154C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED ICARICO RESPONSABILE HCCP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO FONTANELLO INSTALLATO IN PIAZZA MARTIRI MONTEMAGGIO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E348DB37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UN ASPIRATORE, DI UNA MOLA E DI UN TASSELLATORE PER L'IDRAULICO DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1222.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71348EBB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES SRL DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLA BANCA DATI DEL SOFTWARE "PROGETTOENTE-FINANZA LOCALE" PRESSO LA NOSTRA INFRASTRUTTURA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z71348EBB4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00758400527</codiceFiscale><ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00758400527</codiceFiscale><ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB53475F4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRNFPP91T22G752T</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FILIPPO FORNAI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRNFPP91T22G752T</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FILIPPO FORNAI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE348F0F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI INCARICO PER L'ILLUMINOTECNICO - NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL CRISTALLO NELL'AREA BOSCHI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01481650529</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Light Company</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01481650529</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Light Company</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z423493B33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE E RIPAZRAZIONE MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z423493B33</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina autocar s.a.s. di Intingaro A. &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina autocar s.a.s. di Intingaro A. &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3358.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z27349505B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N.3 SEDUTE OPERATIVE E 2 MONITOR PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04582180487</codiceFiscale><ragioneSociale>MODULO FORNITURE SRL .- LOC. CAMPOMAGGIO SNC - POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04582180487</codiceFiscale><ragioneSociale>MODULO FORNITURE SRL .- LOC. CAMPOMAGGIO SNC - POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>934.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7534987B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GESTIONE SMART WORKING, CONFERENZE ONLINE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA. IMPE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SAS - POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9044094E75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL GIARDINO E DELLA STRADA NEL VICOLO DEL BASTIONE DI SAP&#xcc;A (GI&#xc0; VIA DELLO SPUNTONE) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03259400483</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL - VIA DE AMICIS 2/3 - 50052 CERTALDO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01340990520</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni generali s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01340990520</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni generali s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49617.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z103498FC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEMOGRAFICHE DA PARTE DI ENTI TERZI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3962.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF34A0B37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ISTITUZIONALE DI RECUPERO SALME SU AREA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI CHE OPERANO SUL  TERRITORIO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01369790520</codiceFiscale><ragioneSociale>guarducci e bernini di pentalf</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>82000210524</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFRATERNITA DI MISERICORDIA COLLE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01369790520</codiceFiscale><ragioneSociale>guarducci e bernini di pentalf</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>82000210524</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFRATERNITA DI MISERICORDIA COLLE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D34A20A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 46 TENDE VENEZIANE PER LA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI, VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRACCIALI MARCO. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z4D34A20A7.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMRC69P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMRC69P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10387.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>904828944B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE LOCALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA RISALITA AL CENTRO STORICO DEL BALUARDO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01135540514</codiceFiscale><ragioneSociale>FIACCHINI ANGIOLINO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01135540514</codiceFiscale><ragioneSociale>FIACCHINI ANGIOLINO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>98000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB34646ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOZZI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCB34646ED.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00819560525</codiceFiscale><ragioneSociale>GOZZI ADRIANO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00819560525</codiceFiscale><ragioneSociale>GOZZI ADRIANO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC24470E7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. ALL'ARCH. FILIPPO MARTINI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA TERRAZZA, IMBIANCATURA FACCIATA, INSTALLAZIONE PORTE REI, VERNICIATURE IGNIFUGHE E MODIFICA PORTA ESTERNA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRTFPP79B03I726R</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FILIPPO MARTINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRTFPP79B03I726R</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. FILIPPO MARTINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23348F31D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LAMPIONI, ALIMENTATORI E PIASTRE LED PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHREDER SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z23348F31D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00495940017</codiceFiscale><ragioneSociale>Schreder spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00495940017</codiceFiscale><ragioneSociale>Schreder spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B348FBBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ANTIGELO E OLIO MOTORI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1B348FBBE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale><ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale><ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1859.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF7348FE2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF7348FE2C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi Srl ,Via Campania 1/6 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi Srl ,Via Campania 1/6 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3535.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02349221B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE NH T5.105  IN USO AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z02349221B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio agrario di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio agrario di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>870.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9041818840</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA PER ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI COMUINALE SITO IN LOC. LA BADIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale><ragioneSociale>Holzhof Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale><ragioneSociale>Holzhof Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43598.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8348CD07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI PER IL "PROGETTO DI CONOSCENZA PER IL RESTAURO DI ALCUNI TRATTI DELLE MURA DI COLLE DI VAL D'ELSA" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale><ragioneSociale>DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DIDA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale><ragioneSociale>DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DIDA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B34967C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E  N. 4529736 SERVIZIO NIDO COMUNALE - FINO AL 31 DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.2021- Z9B34967C7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1034.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C3498708</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 FINO AL 31 DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.2021 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B349F786</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTI DELL'ENTE - COMPRAVENDITA TERRENO IN LOC. LE GRAZIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NCCMRS38H58C847H</codiceFiscale><ragioneSociale>Marisa Niccolini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NCCMRS38H58C847H</codiceFiscale><ragioneSociale>Marisa Niccolini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13669.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9036084C66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO  ALLA DITTA CARIND INTERNATIONAL SRL.  - CUP C49J21046830004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03323100549</codiceFiscale><ragioneSociale>CARIND  INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03323100549</codiceFiscale><ragioneSociale>CARIND  INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>99780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>90368894B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PIU - RECUPERO DELLA CASA ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO DEL
POPOLO - FORNITURA E POSA IN OPERE DI ARREDI ED IMPIANTI PER LA NUOVA SALA
CINEMATOGRAFICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02286070285</codiceFiscale><ragioneSociale>Linea Gobbato S.n.c., Viale del Lavoro, 42 - 35020 Ponte San Niccol&#xf2; (PD) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02286070285</codiceFiscale><ragioneSociale>Linea Gobbato S.n.c., Viale del Lavoro, 42 - 35020 Ponte San Niccol&#xf2; (PD) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68241.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>89330000CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA E IDRAULICA DI SUPPORTO ALLA VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA CENTRALIZZATA ADIACENTE ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRACCIANO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO PROGEO ENGINEERING S</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01994080511</codiceFiscale><ragioneSociale>ProGeo Egineering</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01994080511</codiceFiscale><ragioneSociale>ProGeo Egineering</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z213458122</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: RIPARAZIONE DI UNO SCUOLABUS DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z213458122</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina autocar s.a.s. di Intingaro A. &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina autocar s.a.s. di Intingaro A. &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1315.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB3345A58B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DI UNO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB3345A58B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale> Officina Europa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale> Officina Europa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1649.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z84345419D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PIU - RECUPERO DELLA CASA ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO DEL POPOLO - FORNITURA E POSA IN OPERE DI POLTRONE PER LA NUOVA SALA CINEMATOGRAFICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04697390260</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI CALOI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04697390260</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI CALOI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22673.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9025555B98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC ED INFISSI NELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA- APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO ED AFFIDAMENTO INTERVENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00250190527</codiceFiscale><ragioneSociale>AGNORELLI SRL - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00250190527</codiceFiscale><ragioneSociale>AGNORELLI SRL - Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>98126.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7346C6AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA PER SISTEMAZIONE  DI  TRE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD7346C6AE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7210.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE346C5A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBERI ASCENSORI SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDE346C5A0.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00930270525</codiceFiscale><ragioneSociale>Alberi Ascensori Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00930270525</codiceFiscale><ragioneSociale>Alberi Ascensori Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072B01EC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI TUTELA, SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALL'ARCH. MASSIMILIANO BOSCHI. CIG Z072B01EC9.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSCMSM66T08G702L</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Massimiliano Boschi - Via Le Rene, 46C - 56010 Coltano (PI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSCMSM66T08G702L</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Massimiliano Boschi - Via Le Rene, 46C - 56010 Coltano (PI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>327.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z293473B85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE ANNO 2022 PRESSO L'EDIFICIO DELLA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z293473B85.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z723467974</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI INFISSI UBICATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO, DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, DELLA PISCINA E DELL'ASILO NIDO LA BUCA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRISCO ART SRL. IM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198050526</codiceFiscale><ragioneSociale>PRISCO ART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198050526</codiceFiscale><ragioneSociale>PRISCO ART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C34762F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA M.PIU' SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3C34762F5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03366991200</codiceFiscale><ragioneSociale>MPIU' S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03366991200</codiceFiscale><ragioneSociale>MPIU' S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1390.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z37347FE7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 4 CARTELLI E N. 2 STAMPE PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUBO GRAFICA SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z37347FE7C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>569.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8996827083</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022 - ADESIONE A CONVENZIONE REGIONE TOSCANA SU GARA ESPERITA DA C.E.T. LOTT0 1, ALTRI USI MEDIA TENSIONE </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58922.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>89968443DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022 - ADESIONE A CONVENZIONE REGIONE TOSCANA SU GARA ESPERITA DA C.E.T. LOTTO  2 - ALTRI USI BASSA TENSIONE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>88524.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8996865FDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022 - ADESIONE A CONVENZIONE REGIONE TOSCANA SU GARA ESPERITA DA C.E.T. LOTO 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>154918.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E3485CED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVETTI UBICATA IN VIA XXV APRILE A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPLAT. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4E3485CED.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00425640489</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooplat  di Firenze</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00425640489</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooplat  di Firenze</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F34897A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PONTEGGIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA L'EDILCOSTRUZIONI SRL. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F34897A2.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'EDILCOSTRZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'EDILCOSTRZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD3489165</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RECUPERO SALMA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE SULLA S.P. 541 KM 17+500 DA "CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI S.CONS. A R.L." - 
DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01028710521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI S.CONS. A RL.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01028710521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI S.CONS. A RL.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>334.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z053424FB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISMICA ANTICENDIO E LINEE VITA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. LA BADIA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05836500487</codiceFiscale><ragioneSociale>Gallzzi Associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05836500487</codiceFiscale><ragioneSociale>Gallzzi Associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B34284E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NELLA SCARPATA DI VIA G. MATTEOTTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE" - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE - CIG Z4B34284E7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A343A288</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA ARNOLFO DI CAMBIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILIZIACROBATICA SPA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE - CIG Z8A343A288 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438360990</codiceFiscale><ragioneSociale>Ediliziacrobatica Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438360990</codiceFiscale><ragioneSociale>Ediliziacrobatica Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2927.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC0345A811</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, FRESATURA CEPPI DI PINO. AFFIDAMENTO DIRETTO A  BENI E SRVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC0345A811</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRMBRT71C15Z148S</codiceFiscale><ragioneSociale>BENI SERVIZI DI IBRAIM BERAT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRMBRT71C15Z148S</codiceFiscale><ragioneSociale>BENI SERVIZI DI IBRAIM BERAT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234619C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA ANTIDUPLICAZIONE PER PARCOMETRI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DITECH SRL DI TARQUINIA (VT). CIG: Z3234619C4 .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>651.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB73463CA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021, COMMA 2, LETT. A) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFR S.R.L. SEGNALETICA STRADA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale><ragioneSociale>MFR s.r.l. Unico socio </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale><ragioneSociale>MFR s.r.l. Unico socio </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17021.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D3404EEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA MEDICINA DEL LAVORO D. LGS. 81/2008 - C.I.G. N. Z7D3404EEC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06402320482</codiceFiscale><ragioneSociale>SI SOLUZIONI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale><ragioneSociale>SYNLAB MED SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale><ragioneSociale>SYNLAB MED SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29636.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE3466912</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN DUE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVATTI IN VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE3466912.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO - VIA TOSCANA 39 - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO - VIA TOSCANA 39 - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D34642C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 51 DEL D.L. 77/2021, COMMA 2, LETT. A), CHE SOSTITUISCE L'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>TES S.p.a. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>TES S.p.a. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3720.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z373464546</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHI RADIO VHF IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI . </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB3467B48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  N. DUE CLIMATIZZATORI PER  GLI UFFICI COMUNALI SERVIZIO RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CORTI DI CORTI DINO &amp; C. SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDB3467B48</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00757510524</codiceFiscale><ragioneSociale>CORTI DI CORTI DINO &amp;amp; C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00757510524</codiceFiscale><ragioneSociale>CORTI DI CORTI DINO &amp;amp; C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC3473736</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA RELATIVA AL PERCORSO CICLOVIA FRANCIGENA - AFFIDAMENTO INCARICO A CUBO GRAFICA SNC CIG ZEC3473736</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>982.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z77347632C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>. LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA MEDICINA DEL LAVORO: VISITE MEDICHE PER L'IDONEIT&#xc0; ALL'ESERCIZIO DI ATTIVIT&#xc0; DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL PERSONALE VOLONTARIO DI QUESTA AMMINISTRAZION</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale><ragioneSociale>SYNLAB MED SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale><ragioneSociale>SYNLAB MED SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1993.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0347F426</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE DI TRE SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE0347F426</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54347F98E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N.  311530, N.  11010535, N. 13195532 E N. 95331674 PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE AL  30.11.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>483.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7334450BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE DELLA POMAPA DI CALORE UBICATA PRESSO IL CENTRO VACCINALE DI VIA MASSON. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1561.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18343064E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AIG EUROPE S.A. ASSICURAZIONI, PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RCT/O N. ILIE000497 - LIQUIDAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSI[B] Underwriting Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02406060596</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSI[B] Underwriting Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24854.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B344D5B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI INDUMENTI PER RINNOVO PARZIALE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z8B344D5B0.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4505.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z703455C94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z703455C94</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E3451801</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EMERGENZA COVID-19 IGIENIZZAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BF CARBURANTI SAS . IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0E3451801.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01419010523</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. Carburanti di Barletta Domenico e C. Sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01419010523</codiceFiscale><ragioneSociale>B.F. Carburanti di Barletta Domenico e C. Sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6345A29F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE6345A29F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>885.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z343452D08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI DUE PUBBLICAZIONI EDITE DA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA PER L'UFFICIO TRIBUTI: 1) I TRIBUTI LOCALI NEL 2021; 2) GUIDA ALLA GESTIONE PRATICA DEI TRIBUTI LOCALI: SMART CIG Z343452D08

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69347BA95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: " MAXIEMENDAMENTO LEGGE BILANCIO 2022 E FONDI PNRR" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z69347BA95.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Delfino&amp;amp;Partners Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Delfino&amp;amp;Partners Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C343DA93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO COPIE DI LIBRI DESTINATI AD USO FORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2C343DA93.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67347746E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO STRADALE IN GRANULI PER EMERGENZA NEVE E GHIACCIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI SIENA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z67347746E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio agrario di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio agrario di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>935.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB347D8EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 01/12/2021-20/12/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB6342CCE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'ANDREA. INCARICO AL GEOLOGO PAOLO CASTELLANI DELLO STUDIO GEOLOGICA TOSCANA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00925580524</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GEOLOGICA TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00925580524</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO GEOLOGICA TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>CIG Z1F342</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'ANDREA.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. PALMA PASTORE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSTPLM77D67E038R</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH PALMA PASTORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSTPLM77D67E038R</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH PALMA PASTORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D342CDFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'ANDREA.
AFFIDAMENTO DELLE PROVE SU MURATURE ESISTENTI ALLA DITTA NUOVA GEOTEC SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01465870523</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Geotec SRL - Via Sicilia, 25 - Monteriggioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01465870523</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Geotec SRL - Via Sicilia, 25 - Monteriggioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A345877B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA DI MESI 6 ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO E TERRITORIO PER IL SERVIZO DI ATTACCHINAGGIO MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2022-30.06.2022 - CIG Z2A345877B.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00831080528</codiceFiscale><ragioneSociale>servizio e territorio coop.soc.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00831080528</codiceFiscale><ragioneSociale>servizio e territorio coop.soc.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5651.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC33BBAC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MUSEO DEL CRISTALLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FONDAZIONE MUSEI SENESI DI SERVIZI CONNESSI AL RIALLESTIMENTO DEL MUSEO. CIG. ZEC33BBAC9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92037300529</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEI SENESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92037300529</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEI SENESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3533F03BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELLE OPERE PUBBLICHE (AINOP). DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGEL SRL MEDIANTE RICORSO A START - CIG Z3533F03BA -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED33FA70E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO LUCI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA BUONRIPOSO. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. FRANCESCO DONZELLI - CIG ZED33FA70E -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNZFNC83L31I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>DONZELLI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNZFNC83L31I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>DONZELLI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA342D081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE L'AQUILONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA342D081</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>619.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2633FEEEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA LUNGO IL BASTIONE DI SAPIA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL DR. GIACOMO BALDINI - CIG Z2633FEEEB -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLDGCM77B20C847G</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMO BALDINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDGCM77B20C847G</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMO BALDINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z85343DEF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIANCHERIA PER IL NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO "ANSELMI FRANCA" DI COLLE DI VAL D'ELSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z85343DEF4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NSLFNC46T68L303S</codiceFiscale><ragioneSociale>Anselmi Franca via Teano 5 53034 Gracciano Colle di Val d'Elsa (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NSLFNC46T68L303S</codiceFiscale><ragioneSociale>Anselmi Franca via Teano 5 53034 Gracciano Colle di Val d'Elsa (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD13441E94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI STACCIONATA A PROTEZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI SITI IN VIA MASTROBONO LOC. LE GRAZIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228280457</codiceFiscale><ragioneSociale>Moretti Walter Srl - Albiano Magra (MS)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02415480512</codiceFiscale><ragioneSociale>PLAYECO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228280457</codiceFiscale><ragioneSociale>Moretti Walter Srl - Albiano Magra (MS)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11486.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C34481D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL VEICOLO PANDA TARGATO YA935AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA BOLDRINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C34481D6 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01174450526</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Boldrini SRL di Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01174450526</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Boldrini SRL di Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>632.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD934489A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL VEICOLO SUBARU TARGATO YA021AH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CASINI S.N.C. DI CASINI LORIANO &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD934489A5 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00782900526</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Casini s.n.c. di Casini Loriano &amp;amp; c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00782900526</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina Casini s.n.c. di Casini Loriano &amp;amp; c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>769.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z48344762C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SUPPORTO IT PER CONFIGURAZIONE FIREWALL CLAVISTER E80 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z48344762C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCCLSN64S20D612P</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MACCHI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCCLSN64S20D612P</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MACCHI ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z97343ED9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO LUCI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA BUONRIPOSO. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. FRANCESCO DONZELLI - CIG ZED33FA70E -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01213700527</codiceFiscale><ragioneSociale>Energetica Sr</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01213700527</codiceFiscale><ragioneSociale>Energetica Sr</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA53449A06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI PER CENSIMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO DI ALCUNE ALBERATURE COMUNALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLCFLN91A09F205G</codiceFiscale><ragioneSociale>CALCANI FABIO ALAIN ANDREA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLCFLN91A09F205G</codiceFiscale><ragioneSociale>CALCANI FABIO ALAIN ANDREA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1313664.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D33DDC03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 14101539. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B342FAC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOMMARELLI FEDERICO. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7B342FAC0.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GMMFRC80R15I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMMARELLI FEDERICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GMMFRC80R15I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMMARELLI FEDERICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE3440B57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE3440B57</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z373132113</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO DEL CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z373132113.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05380310481</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05380310481</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>782.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B343E3E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36C 2 LETT A) D.LGS 50/2016 SERVIZI DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F167FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER IL CANTIERE COMUNALE. ACCORDO QUADRO PERIODO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492F167FF.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6633EB8B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6633EB8B1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1733F58C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONI AVVISO ED ESITO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale><ragioneSociale>Vienda Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale><ragioneSociale>Edizioni Savarese Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale><ragioneSociale>MediaGraphic Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale><ragioneSociale>Edizioni Savarese Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1620.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z433409B74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"  TERZA ADESIONE ANNO 2021 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C340F070</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DANNEGGIATO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STE.MA. ANTIFURTI SNC- CIG: Z2C340F070 .</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01033070523</codiceFiscale><ragioneSociale>STE.MA. ANTIFURTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01033070523</codiceFiscale><ragioneSociale>STE.MA. ANTIFURTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1383.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA9340F0CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA Z.T.L. IN PIAZZA BARTOLOMEO SCALA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STE.MA. ANTIFURTI SNC- CIG: ZA9340F0CB.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01033070523</codiceFiscale><ragioneSociale>STE.MA. ANTIFURTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01033070523</codiceFiscale><ragioneSociale>STE.MA. ANTIFURTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>713.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A3404CEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SUL PORTALE START TOSCANA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI  - SMART CIG Z9A3404CEF.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSTNTN53R21I912I</codiceFiscale><ragioneSociale>CALOS ITALIA DI CASTELLI ANONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTNTN53R21I912I</codiceFiscale><ragioneSociale>CALOS ITALIA DI CASTELLI ANONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1635.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6334312AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO DI TELEALLARME DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6334312AD.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHINDLER SPA con sede in Via Cernuschi, 1  Milano C.F. e P.IVA 00842990152 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHINDLER SPA con sede in Via Cernuschi, 1  Milano C.F. e P.IVA 00842990152 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F344A0A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER DANNEGGIAMENTO ED USURA. CIG: Z5F344A0A6 - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2991.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0344A01F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO PER I SERVIZI DI RETE PER I PARCOMETRI NAYAX. CIG: ZE0344A01F - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DITECH SRL DI TARQUINIA (VT).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditech Srl di Tarquinia (VT)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2394.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8834632E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 31 DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE233A4092</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO V.U.L.C.A.N.I.A. VALDELSA URBAN LIBRARY CULTURA AGGREGAZIONE NATURA INNOVAZIONE ARTE - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN FAVORE DI LABSUS LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETA'. ACCERTAMENTO DI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97396250587</codiceFiscale><ragioneSociale>LABSUS LAORATORIO SUSSIDIARITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97396250587</codiceFiscale><ragioneSociale>LABSUS LAORATORIO SUSSIDIARITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18442.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5833C2DCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RECUPERO CREDITO - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N. 177/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RLNLSN58M28C847V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv.Alessandro Rolandi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RLNLSN58M28C847V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv.Alessandro Rolandi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z463408B98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO ASSEMBRAMENTI ALLE FERMATE TPL IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "TI ACCOMPAGNO" -  GIC Z463408B98-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80001650524</codiceFiscale><ragioneSociale>Isttuto di vigilanza V.O.L.P.E. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80001650524</codiceFiscale><ragioneSociale>Isttuto di vigilanza V.O.L.P.E. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4872.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF3053DAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE E DEL SERVIZIO DEI MESSI NOTIFICATORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCF3053DAF.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E340A612</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E340A612</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F340AA74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DPI E ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F340AA74</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2556.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC13415272</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL VEICOLO PANDA TARGATO YA935AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA F.LLI DI LORENZO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC13415272.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00775520521</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA F.LLI DI LORENZO DI DI LORENZO ANTIMO &amp;amp; O SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00775520521</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA F.LLI DI LORENZO DI DI LORENZO ANTIMO &amp;amp; O SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC13415272</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL VEICOLO PANDA TARGATO YA935AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CREOMEDIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC13415272</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065930529</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065930529</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD53417736</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PER LA CONVERSIONE ARCHIVI DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD53417736.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z42341A5DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E ART. 77 D.L. N. 51/2021 PER IL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3562.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02BE8F34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI (CANI E GATTI)  - CIG ZF02BE8F34-  ULTERIORE INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  CLINICA VETERINARIA SAN MARZIALE DI COLLE DI VAL D'ELSA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO SAN MARZIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO SAN MARZIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z11343D738</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALI DEL TEATRO DEL POPOLO E SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z11343D738</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01346790528</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione The B-Side</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01346790528</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione The B-Side</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA73441C15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAUSA CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA R.G. N. 681/2021 - NOMINA DEL C.T.P. GEOM. DAMIANO CELLESI ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01036110524</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. DAMIANO CELLESI  studio in VIA A. CASOLANI, 27-  53031 CASOLE D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01036110524</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. DAMIANO CELLESI  studio in VIA A. CASOLANI, 27-  53031 CASOLE D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC233F0A5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL PRA DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATA BN544CJ. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUGI SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG ZC233F0A5B.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F167FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI ED IDRAULICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. ACCORDO QUADRO PERIODO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492F167FF.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z593400A64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI - NIDO COMUNALE L'AQUILONE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA- A ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG Z593400A64</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00843080524</codiceFiscale><ragioneSociale>ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00843080524</codiceFiscale><ragioneSociale>ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7861.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA23408118</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PIANO TRIENNALE INFORMATIZZAZIONE - REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA23408118.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12566.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE5340EC60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZ. DEGLI IMPIANTI SPECIALI (VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE E DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A CINQUE COPERTO LO STADIO COMUNALE G.MANNI - INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>SUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. DI GIGLIOLI N. E CASATI S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>SUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. DI GIGLIOLI N. E CASATI S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4420.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA23410866</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GESTIONE SMART WORKING, CONFERENZE ONLINE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA23410866.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009020523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009020523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19553.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A34129F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVER IBM/LENOVO E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CONSIP ALLA DITTA "UNO INFORMATICA S.R.L." DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5A34129F0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01127590519</codiceFiscale><ragioneSociale>UNO INFORMATICA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01127590519</codiceFiscale><ragioneSociale>UNO INFORMATICA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC341A666</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SCALA INTERNA ALLA SCUOLA DI S. ANDREA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA C.G. SRL - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE - CIG  ZBC341A666 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00520040528</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Meccanica CG. Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00520040528</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Meccanica CG. Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z803424E8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA 2&#xb0; SEMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05344720486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05344720486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>529.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA1342A3ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 1/10/2021 AL 30/11/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA33F2CDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). PROROGA DELLE CONCESSIONI/GESTIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACCERTAMENTO DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01447220524</codiceFiscale><ragioneSociale>Asd Valdelsa Basket</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01447220524</codiceFiscale><ragioneSociale>Asd Valdelsa Basket</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE33F31DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). PROROGA DELLE CONCESSIONI/GESTIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACCERTAMENTO DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00571290527</codiceFiscale><ragioneSociale>USD COLLIGINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00571290527</codiceFiscale><ragioneSociale>USD COLLIGINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4333F32A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). PROROGA DELLE CONCESSIONI/GESTIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACCERTAMENTO DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91024180522</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Valdelsa Ruby</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91024180522</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Valdelsa Ruby</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10189.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2333F32D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). PROROGA DELLE CONCESSIONI/GESTIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACCERTAMENTO DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00940710528</codiceFiscale><ragioneSociale>CRCS Campiglia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00940710528</codiceFiscale><ragioneSociale>CRCS Campiglia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4195.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE533F332A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). PROROGA DELLE CONCESSIONI/GESTIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACCERTAMENTO DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01383110523</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Colle Volley</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01383110523</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Colle Volley</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9333F339D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). PROROGA DELLE CONCESSIONI/GESTIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACCERTAMENTO DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003070529</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Judokwai Valdelsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003070529</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD Judokwai Valdelsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4433F33E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PORT - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE PATTUITE (D.L. 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020). PROROGA DELLE CONCESSIONI/GESTIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACCERTAMENTO DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91016990524</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD PUGILISTICA COLLIGIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91016990524</codiceFiscale><ragioneSociale>ASD PUGILISTICA COLLIGIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8300917568</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Completamento lavori edili adeguamento sismico Scuola Salvetti in Via XXV Aprile - corpo sud - approvazione perizia suppletiva n. 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00648770527</codiceFiscale><ragioneSociale>L'Edilcostruzioni Srl - Via dello Spuntone, 8/A - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12398.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE RIFIUTI URBANI- IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>312215.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE733BEC6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA PER RIMONTAGGIO NAVICELLA TRACTEL PRESSO L'ASCENSORE DELLA RISALITA "IL BALUARDO" E ASSISTENZA A DUE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD933C4BAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N. 182/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Leonardo Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Leonardo Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D33DDC03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 14101539. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>612.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD33E1C20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAMPAGNA INFORMATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA -ACQUISTO VOLANTINI- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD33E1C20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01271110528</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE PUBBLICITA' DI GUAZZINI SILVIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01271110528</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE PUBBLICITA' DI GUAZZINI SILVIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1133F242F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESI LUMINARIE SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1133F242F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03985030489</codiceFiscale><ragioneSociale>GENOVESI LUMINARIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03985030489</codiceFiscale><ragioneSociale>GENOVESI LUMINARIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C33F30BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATTONELLE PER RIPRISTINO DI UNA PIAZZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTAFIORA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8C33F30BF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03569821006</codiceFiscale><ragioneSociale>Santafiora Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03569821006</codiceFiscale><ragioneSociale>Santafiora Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>934.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB633F7103</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"SOCIETA' TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L." UTENZE TELEFONICHE PER LA TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E RELATIVE SEDI DISTACCATE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB633F7103 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01169690524</codiceFiscale><ragioneSociale>TerreCablate Rete e Servizi SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01169690524</codiceFiscale><ragioneSociale>TerreCablate Rete e Servizi SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16585.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2033FC51A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MEDIANTE RICORSO AL MEPA - SMART CIG Z2033FC51A.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale><ragioneSociale>corporate express</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale><ragioneSociale>corporate express</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1519.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD33EE9A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO" IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBD33EE9A2.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366880563</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; GIERRE SERIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366880563</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; GIERRE SERIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4633F52D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONI AREE FALLIMENTO TIRRENIA EDILIZIA SPA- AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI NOTARILI AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG 	Z4633F52D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNLCLD52E09D907P</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Notarile Dinolfo Dott. Cataldo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNLCLD52E09D907P</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Notarile Dinolfo Dott. Cataldo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7733FC6FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA E DI UN NUOVO TERMOSTATO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA DEL CASTELLO, 66. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MJ IMPIANTI IDROTERMOSANITARI SNC DI MACCHI E JAHAJ. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01445100520</codiceFiscale><ragioneSociale>MJ IMPIANTI SNC DI MACCHI E JAHAJ</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01445100520</codiceFiscale><ragioneSociale>MJ IMPIANTI SNC DI MACCHI E JAHAJ</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D332DC4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STRISCE CATARIFRANGENTI GIALLE E NERE IN ALLUMINIO PER STRADE INTERNE. AFFIDAMENTO DIRETTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9D332DC4C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6533A6E4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO BIBLIOTECA SVILUPPO SERVIZIO INFORMAZIONI E MANTENIMENTO ORARIO DI APERTURA. PROSECUZIONE - CIG - Z6533A6E4C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02537350379</codiceFiscale><ragioneSociale>cooperativa le macchine celibi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02537350379</codiceFiscale><ragioneSociale>cooperativa le macchine celibi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6754.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF833E6190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NTERVENTO DI RICARICA E RIPRISTINO ESTINTORI PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO. AFFIDAMENTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD833BAA9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp; MASSAI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD833BAA9C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp;amp; MASSAI S.CONS. A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp;amp; MASSAI S.CONS. A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>460.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3633D6156</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CQUISIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "TORRE DI ARNOLFO" - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA FINALIZZATO ALLA STIMA DEL VALORE DELL'APPARTAMENTO UBICATO IN VIA DEL CASTELLO 63- FOGLIO 99 PARTICELLA 227, SU</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2084.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9733DDB91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DELL'ESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIOMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9733DDB91</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Giomi S.r.l. di Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Giomi S.r.l. di Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>299.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9337A982</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FESTIVAL DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DENOMINATO ABBICCI' LEGGIAMO INSIEME I EDIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI NECESSARI ALA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. CIG ZB9337A982

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOC. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED333658E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI AREA ESPOSITICA "PROGETTO UMOCA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FNTCRL64B22G752Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Carlo FANTACCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FNTCRL64B22G752Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Carlo FANTACCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D33AEEF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA, SEZIONE CIVILE, R.G. N. 3519/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00977940527</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Giovanni Toscano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00977940527</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Giovanni Toscano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1868.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8267849CD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI  CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO  -LIQUIDAZIONE   PERIODO LUGLIO AGOSTO 2021 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNA DI POGGIBONSI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione UNA - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione UNA - Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>371250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3733BF4DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTROLLO SEMESTRALE EVACUATORE DI FUMO E CALORE PRESSO IL TEATRO DEI VARI. AFFIDAMENTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1832FFC65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA PERCORSO CICLOVIA FRANCIGENA - AFFIDAMENTO INCARICO CIG Z1832FFC65</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale><ragioneSociale>VERONA s.r.l. -Segnaletica stradale </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale><ragioneSociale>VERONA s.r.l. -Segnaletica stradale </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1349.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z95337583B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI ATTREZZATI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA BANDINI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z95337583B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNDGRG47C19I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>Giorgio Bandini con sede in Viale dei Mille,82-  Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNDGRG47C19I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>Giorgio Bandini con sede in Viale dei Mille,82-  Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>343.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB3377EE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SONAR - ANALISI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA MESSA A NORMA E RELAZIONE AMBIENTALE - CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' "SI SOLUZIONI IMPRESA SRL" - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CIG ZBB3377EE8 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06402320482</codiceFiscale><ragioneSociale>SI SOLUZIONI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06402320482</codiceFiscale><ragioneSociale>SI SOLUZIONI IMPRESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB633B0D65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 RELATIVO AL SERVIZIO CIMITERIALE DELLE LAMPADE VOTIVE FINO A GIUGNO 2021 - CIG  ZB633B0D65 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>553.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45339A580</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI LOGISTICA INDICIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ARCHIVI S.P.A. DI PRATO: IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z45339A580.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3159.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1433A82A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI 300 ADESIVI PERSONALIZZATI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA INK ARTI GRAFICHE DI FRANCESCO BRAVI DI SERRE DI RAPOLANO (SI)- CIG: Z1433A82A0.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01230170522</codiceFiscale><ragioneSociale>INK ARTI GRAFICHE DI FRANCESCO BRAVI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01230170522</codiceFiscale><ragioneSociale>INK ARTI GRAFICHE DI FRANCESCO BRAVI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7933CA098</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024: ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL DDL BILANCIO 2022/2024" IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7933CA098.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Delfino&amp;amp;Partners Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Delfino&amp;amp;Partners Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E33533D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: RIPARAZIONE DI TRE AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E33533D5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1659.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB533A22CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISALITA AL CENTRO STORICO DEL BALUARDO - OPERE LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO E CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA. AFFIDAMENTO ALL'ING. CLAUDIO NERI. DETERM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NRECLD67L17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI 92 ING CLAUDIO NERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NRECLD67L17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTI 92 ING CLAUDIO NERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7633A4F95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IBAC - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA ITALIANA - CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01474230529</codiceFiscale><ragioneSociale>Olivia Sas di Gelli P e C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01474230529</codiceFiscale><ragioneSociale>Olivia Sas di Gelli P e C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB33A4FF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IBAC - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA ITALIANA - CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01538610526</codiceFiscale><ragioneSociale>L'rnitorinco - libreria per bamini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01538610526</codiceFiscale><ragioneSociale>L'rnitorinco - libreria per bamini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4233A5046</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IBAC - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA ITALIANA - CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189400524</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria La Martinella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189400524</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria La Martinella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6004.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5337E1B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE, PER DUE ANNUALITA' CONSECUTIVE, DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 31 DEL D.LGS. 81/2008) - CIG: ZC5337E1B0 - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00381070523</codiceFiscale><ragioneSociale>PITAGORA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CLLCHR89E50D403O</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA PREVENZI ONE E SICUREZZ A S.R.L.S</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S. Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BSCMSM66T08G702L</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Massimiliano Boschi - Via Le Rene, 46C - 56010 Coltano (PI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00381070523</codiceFiscale><ragioneSociale>PITAGORA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8938519B37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE E DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A CINQUE COPERTO PRESSO LO STADIO COMUNALE GINO MANNI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01248470526</codiceFiscale><ragioneSociale>RG IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01248470526</codiceFiscale><ragioneSociale>RG IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70996.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6433B0ED3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "LA CHIUSURA DEL 2021 E L'UTILIZZO DEL FONDONE" ORGANIZZATO DAL CENTRO FORMATIVO ZANARDELLI " - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6433B0ED3.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02481950984</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02481950984</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B33B04C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "LA FISCALITA' LOCALE - LE ULTIME NOVITA' - TARI- IMU- IMPOSTA DI SOGGIORNO" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3B33B04C1.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUOLA ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUOLA ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312C4E94E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OGGETTO: RECUPERO CANI VAGANTI E RECUPERO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI- LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANPANA DI SIENA PER IL SERVIZIO RESO NEL TERZO TRIMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ANPANA con sede in Poggibonsi via Marconi 58</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ANPANA con sede in Poggibonsi via Marconi 58</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1705.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB3241BF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'OSTELLO CARTIERA LA BUCA, SITUATO IN COLLE DI VAL D'ELSA, VIA XXV APRILE SNC. - CIG ZEB3241BF7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06961060487</codiceFiscale><ragioneSociale>Sitib&#xf2; Srls</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>92035400529</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culturale Pedagogica La Formica APS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06961060487</codiceFiscale><ragioneSociale>Sitib&#xf2; Srls</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z143347968</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DITTA FUTURHAOSE SRL PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CALATA ESTERNA PREVISTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEI CASTELLINI - CIG Z143347968.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01524970520</codiceFiscale><ragioneSociale>Futurhouse Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01524970520</codiceFiscale><ragioneSociale>Futurhouse Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2537.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z343375F6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA REALIZZARE AL TEATRO DEI VARI - CIG Z343375F6C - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01301610471</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO BRESCHI FEDI SANTILONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01301610471</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO BRESCHI FEDI SANTILONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19869.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB3387FFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL NUCELO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA BERTOCCI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB3387FFB.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMCL65E41C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>Bertocci Marcella ferramenta</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMCL65E41C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>Bertocci Marcella ferramenta</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB0338F762</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 4 PIANTE PER LE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A  GARDEN MALQUORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB0338F762</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>Garden malquori Snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>Garden malquori Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D338F988</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: " IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 - 2024" DA PARTE DELLA SOCIETA' PUBLIKA - SERVIZI E FORMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0D338F988.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE5338B05E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA IN LOC. BOSCONA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIFDAMENTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z01335432A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp; MASSAI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z01335432A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp;amp; MASSAI S.CONS. A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp;amp; MASSAI S.CONS. A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>512.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32335F226</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DI UNO SCUOLABUS E DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32335F226</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina europa srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina europa srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>768.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF33625AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL NUCELO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.V. DI VANNETTI MARCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF33625AE .</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNNMRC62P02C847C</codiceFiscale><ragioneSociale>M.V. DI Vannetti Marco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNNMRC62P02C847C</codiceFiscale><ragioneSociale>M.V. DI Vannetti Marco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D3365F96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PORTANOVA PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA. DETERMINA UNICA A </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z84336ADF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO CESTELLO ELEVABILE CARRATO PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAME SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z84336ADF3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155490525</codiceFiscale><ragioneSociale>Vame S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155490525</codiceFiscale><ragioneSociale>Vame S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z39336B821</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO DAL 04.08.2021 AL 30.09.2021 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA CIG Z39336B821</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1290.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E33849B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALI DEL C.R.E.A. CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE PER SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z1E33849B5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01099190520</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE (C.R.E.A.) SCRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01099190520</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE (C.R.E.A.) SCRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38335A263</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 3 PEZZI VETROCAMERA PER MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z38335A263</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRO LEGNO SNC DI VANNINI &amp;amp; C.  - POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRO LEGNO SNC DI VANNINI &amp;amp; C.  - POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE632AD648</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PRIMO E SECONDO COMPRENSIVO SCOLASTICO - EX SCUOLA MEDIA ARNOLFO DI CAMBIO" - COMPLETAMENTO PER LAVORI MODIFICA QUADRI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88237569CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE- CUP C47H21004050004 - CIG 88237569CB. MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01340990520</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni generali s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01340990520</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni generali s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10188.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z553364328</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "TUTTE LE NOVITA' SUL LAVORO AGILE DOPO IL DPCM 23/09/2021 E L'IPOTESI DI CCNL 2021: RIENTRO IN PRESENZA IL 15/10/2021, POLA, OBBLIGO DI ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05034240753</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; PA360 formazione on line</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05034240753</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; PA360 formazione on line</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA4331E32F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MUSEO SAN PIETRO DI COLLE DI VAL D'ELSA- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  PER INTERVENTO DI RESTAURO SU  UN GRUPPO DI OPERE ESPOSTE AL MUSEO SAN PIETRO - VARI PROPRIETARI. CIG: ZA4331E32F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01029380522</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA ANTONELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01029380522</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCA ANTONELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4313.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z153321FAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 200 BOLLETTARI DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS PER IL SERVIZIO 2 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, CON ORDINE DIRETTO A MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582FABF7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP C48B20000160004 - CIG 8569865C4F - MAGGIORI SPESE PER INCARICO STUDIO TECNICO GEOM ROBERTO RAZZI. P</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZRRT73H14H875L</codiceFiscale><ragioneSociale>StudioTecnico Geom Razzi Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZRRT73H14H875L</codiceFiscale><ragioneSociale>StudioTecnico Geom Razzi Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>281.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582FABBF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP C48B20000160004 - CIG 8569865C4F - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI ZACCARIELLO SRL. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01196980526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI ZACCARIELLO S.R.L. VIA BORGO MARTURI 1 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01196980526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI ZACCARIELLO S.R.L. VIA BORGO MARTURI 1 53036 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15783.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF33584B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE, ALCOL E  ACQUA DISTILLATA, QUALI PRESIDIO DI PROTEZIONE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FGM GROUP S.R.L.  . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAF33584B1.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02371920519</codiceFiscale><ragioneSociale>FGM GROUP S.r.l.  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02371920519</codiceFiscale><ragioneSociale>FGM GROUP S.r.l.  </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1335B1EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA CREAZIONE DEL FILE XBRL DEL BILANCIO CONSOLIDATO DA INVIARE ALLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (BDPA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS DI BOLOGNA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE335970D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SMARTPHONE PER I SERVIZI COMUNALI PER IL CONTROLLO GREEN PASS - EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PECCHI S.R.L.  . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAE335970D .</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00866490527</codiceFiscale><ragioneSociale>Pecchi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00866490527</codiceFiscale><ragioneSociale>Pecchi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1180.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF53308B4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO INERTI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELSAMBIENTE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF53308B4D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01076590528</codiceFiscale><ragioneSociale>ELSAMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01076590528</codiceFiscale><ragioneSociale>ELSAMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z723313FB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MUSEO SAN PIETRO DI COLLE DI VAL D'ELSA- DETERMINA A CONTRARRE CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  PER INTERVENTO DI RESTAURO SULLE OPERE DI BACHIACCA, ASTOLFO PETRAZZI E PITTORE ROMANO DELLA FINE DEL SEICENTO. CIG: Z723313FB2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04228370484</codiceFiscale><ragioneSociale>Laura Amorosi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04228370484</codiceFiscale><ragioneSociale>Laura Amorosi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z833318111</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO POLVERE DI MARMO GIALLO SIENA PER SISTEMAZIONE PARCO ATTREZZATO IN LOCALITA' LE GRAZIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANITAL SIENA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z833318111</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00516930526</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANITAL Siena Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00516930526</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANITAL Siena Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE RIFIUTI URBANI- IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>624430.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE332E758</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE HUB VACCINALE DI VIA MASSON SECONDO LE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. FORNITURA PORTA IN PVC. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRACCIALI MARCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE332E758</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BRACCIALI MARCO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BRACCIALI MARCO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z6b332eb41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1503.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z03333CD2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TAVOLE DI ABETE  PER MANUTENZIONE PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRANO LEGNAMI SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG Z03333CD2A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>SERRANO LEGNAMI SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>SERRANO LEGNAMI SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5334C237</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL CESTELLO ELEVABILE CARRATO SU IVECO 35 TARGATO EH532BD. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB5334C237</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00323340372</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.ME.T. Officine Srl &#xbf; San Giovanni in Persiceto (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00323340372</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.ME.T. Officine Srl &#xbf; San Giovanni in Persiceto (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C335001C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 04/08/2021 AL 30/09/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF131363E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO DEI CANALI DI GRONDA E AUMENTO DELLE SEZIONI DEGLI SCARICHI DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO DI CAMPIGLIA. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI  ALLA DITTA DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO DI CASTELFIORENTINO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04676180484</codiceFiscale><ragioneSociale>DORASFATI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04676180484</codiceFiscale><ragioneSociale>DORASFATI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7132D8473</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI - NIDO COMUNALE L'AQUILONE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - CIG Z7132D8473 -  A ZELIG SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91046190467</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione CI6 Coordinatori italiani servizi educativi per l'infanzia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91046190467</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione CI6 Coordinatori italiani servizi educativi per l'infanzia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93879.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2331B395</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZI DEL CANTIERE COMUNALE NECESSARI AL TAGLIO DEL VERDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLENC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA2331B395</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04812200485</codiceFiscale><ragioneSociale>Pellenc Italia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04812200485</codiceFiscale><ragioneSociale>Pellenc Italia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>184.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67332728F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z67332728F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C3328010</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADDOLCITORE SCUOLA MATERNA DI GRACCIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI SIMONE TERMOIDRAULICA E ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C3328010</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FBNSMN77B17G752C</codiceFiscale><ragioneSociale>Fabiani Simone Termoidraulica &amp;amp; Assistenza Tecnica</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FBNSMN77B17G752C</codiceFiscale><ragioneSociale>Fabiani Simone Termoidraulica &amp;amp; Assistenza Tecnica</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E332838B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PALI IN CASTAGNO PER PIANTUMAZIONE ALBERI NELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A  LENZI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E332838B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00046220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Lenzi s.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00046220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Lenzi s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7332C0FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE MACCHINE DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANTINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB7332C0FD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF8332C3CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCUOLA MATERNA PORTA NOVA. RIPARAZIONE AUTOCLAVE. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF8332C3CD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL di Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL di Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>363.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z523332730</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA BERTOCCI MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z523332730</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMCL65E41C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>Bertocci Marcella ferramenta</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMCL65E41C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>Bertocci Marcella ferramenta</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7330C80C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 12 ANGOLARI RINFORZATI HTA  PER MANUTENZIONE PARCO ATTREZZATO IN LOCALITA' LE GRAZIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRANO LEGNAMI SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB7330C80C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>SERRANO LEGNAMI SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>SERRANO LEGNAMI SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>123330CD42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE PENSILINA ESTERNA PER COPERTURA INGRESSO LATO SUD PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SANT'ANDREA. AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA MI.MA. INFISSI IN ALLUMINIO SNC. - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z23330CD42.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00915290522</codiceFiscale><ragioneSociale>MI.MA SNC - Loc. San Marziale, 16 - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00915290522</codiceFiscale><ragioneSociale>MI.MA SNC - Loc. San Marziale, 16 - 53034 Colle di Val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE13313F38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO GUIDE CON MODULISTICA IN FORMATO DIGITALE SERVIZIO RISORSE UMANE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z813306DFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MASCHERINE FFP2, ALCOL, ACQUA DISTILLATA, GEL IGIENIZZANTE MANI SECONDO LE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUEBI COLOR SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z813306DFF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00983250523</codiceFiscale><ragioneSociale>Duebi color S.n.c. di Baldi tiziano &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1821.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>883618280E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVORI DI RIPRISTINO RIVESTIMENTI E MANUTENZIONE DELLA SCALA ESTERNA A SERVIZION DEL FABBRICATO AD USO PALESTRA DELL'ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO E CENNINO CENNINI IN VIALE DEI MILLE - CUP C47H21004600004 - CIG 883618280E </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PTTGPP75E30A546X</codiceFiscale><ragioneSociale>Patti Giuseppe</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01393240526</codiceFiscale><ragioneSociale> CICERO COSTRUZIONI SRL Via Porri 2-Zona Industriale Isola d&#xbf;Arbia  53100 Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PTTGPP75E30A546X</codiceFiscale><ragioneSociale>Patti Giuseppe</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4728098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D32B985B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE E VISITA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO LION I.8000 SN 80-004575. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - CIG:Z4D32B985B.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>746.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC932BF0AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICHI MARIO DI ANTICHI A &amp; C SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC932BF0AF.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1148.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A32FE243</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO GELATINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI COLORE ROSA DELLA PORTA NOVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A32FE243</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI, NIDIACI E VICIANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F167FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED IDRAULICI PER IL CANTIERE COMUNALE. ACCORDO QUADRO PERIODO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492F167FF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z803301E4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI DUE AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z803301E4F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>Autocar Sas </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>Autocar Sas </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>133.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B330A3AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8B330A3AD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>457.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63330CDD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z63330CDD7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>849.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D32B3EEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER L'ACQUISIZIONE, LA PRODUZIONE, LA VALORIZZAZIONE DI OPERE DELLA CREATIVITA' CONTEMPORANEA NELLE COLLEZIONI PUBBLICHE ITALIANE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2001, N. 29. REALIZZAZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839130523</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTE CONTINUA APS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839130523</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTE CONTINUA APS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21954.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A32BA76D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA SENTIERELSA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A32BA76D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>818182.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC932BF0AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLO SUBARU TARGATO YA021AH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA NUOVA PORCIATTI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC932BF0AF</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443850522</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina La Nuova Porciatti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443850522</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina La Nuova Porciatti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>514.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>887709173B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA -	LOTTO  1 -  CIG 693336167E - CIG DERIVATO 887709173B.	
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>Rekeep spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>Rekeep spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>229718.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF432CB690</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MUSEO SAN PIETRO - REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E ACS - CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ING. DAVIDE GONNELLI - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNNDVD73E11I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>Gonnelli Davide</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNNDVD73E11I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>Gonnelli Davide</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7740903B3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA XXV APRILE - CORPO NORD - CUP C45B18000630006 - LOTTO CIG 7740903B3A - IMPRESA HABITAT &amp; HOUSE SRL CON SEDE IN AVERSA (CE) - MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06495791219</codiceFiscale><ragioneSociale>Habitat &amp;amp; House Srl, Via Vito da Jasi, 35, 81031 Aversa (CE), </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06495791219</codiceFiscale><ragioneSociale>Habitat &amp;amp; House Srl, Via Vito da Jasi, 35, 81031 Aversa (CE), </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56521.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F167FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI ED IDRAULICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. ACCORDO QUADRO PERIODO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z492F167FF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0732EB056</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TARGHE VIARIE E MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale><ragioneSociale>SISAS S.p.a. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale><ragioneSociale>SISAS S.p.a. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>312.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>312.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0332ED96B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI 8 TONNELLATE DI POLVERONE DI CAVA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0332ED96B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD32EF469</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO POMPA DAB EURINOX 40/80T PER SCUOLA MATERNA DI GRACCIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCD32EF469</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE432F6B5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 144/2021 - CIG ZE432F6B5D.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Simone Nocentini dello Studio legale Associati Lessona</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Simone Nocentini dello Studio legale Associati Lessona</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7774.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3332FAC69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO RETE DI COPERTURA PER PARCO ATTREZZATO IN LOCALITA' LA BADIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIBOLA RETIFICIO SNC. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00526010178</codiceFiscale><ragioneSociale>Retificio Ribola Giovanni </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00526010178</codiceFiscale><ragioneSociale>Retificio Ribola Giovanni </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>284.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE132FE80E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE DI ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG ZE132FE80E.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02BE8F34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI (CANI E GATTI)  - CIG ZF02BE8F34-  INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  CLINICA VETERINARIA SAN MARZIALE DI COLLE DI VAL D'ELSA</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO SAN MARZIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO SAN MARZIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIAMO IL MONDO 2021- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05455830964</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE LEGAMBIENE INNOVAZIONE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05455830964</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE LEGAMBIENE INNOVAZIONE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E302D191</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DELLE COLONIE FELINE ANNO 2021
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92035720520</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione A.MICI MIEI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92035720520</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione A.MICI MIEI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4332BD855</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) COMUNALE - ATTIVAZIONE CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ANNO 2021 - COD. CIG: </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00975520529</codiceFiscale><ragioneSociale>LDP PTOGETTI GIS SRL - Viale Roselli 43/7 - Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00975520529</codiceFiscale><ragioneSociale>LDP PTOGETTI GIS SRL - Viale Roselli 43/7 - Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8666230F38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA INFERIORE DI VIA VOLTERRANA - CUP C44I20000020001 - CIG 8666230F38 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>01983250547</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T. Progetti Studio Associato</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>FRSMHL86C17A390R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Frustagatti Michele</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento><raggruppamento><membro><codiceFiscale>01205170523</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVO MODO srl - Strada di Pescaia 54/56 - 53100 SIENA</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. F. Montagnani</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>BCCLCA90L58G752B</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Bucceo Alice </ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento><partecipante><codiceFiscale>00432690469</codiceFiscale><ragioneSociale>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA S. CHIARA,  9 - 55100 LUCCA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12348641007</codiceFiscale><ragioneSociale>Structura Ingegneria Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>01205170523</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVO MODO srl - Strada di Pescaia 54/56 - 53100 SIENA</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>MNTFNC70L13C847N</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. F. Montagnani</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>BCCLCA90L58G752B</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Bucceo Alice </ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57894.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D32C78AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DI DUE AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D32C78AF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3632C7B82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E  N. 4529736 SERVIZIO NIDO COMUNALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 - CIG Z3632C7B82</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1102.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2326F94A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO  PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO CANONE DI MANUTENZIONE - ANNO 2021 (SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE) - IMPEGNO DI S</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2346.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF93287B83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PIU - RECUPERO DELLA CASA ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO DEL POPOLO - CUP C41B15000470005 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI RINGHIERA, A PROTEZIONE INGRESSO, AD ART FABER SNC DI COLLE DI VAL D'ELSA - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01231270529</codiceFiscale><ragioneSociale>Art Faber Snc - Via Garibaldi, 6 - 53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01231270529</codiceFiscale><ragioneSociale>Art Faber Snc - Via Garibaldi, 6 - 53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1532A3700</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI. PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA FINO AL 31.12.2021. CIG Z1532A3700.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4384.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA832AA246</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI STASATURA E RIMOZIONE CALCARE DELLE FOGNATURA BIANCA PRESSO DUE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA832AA246.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3832CB5E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 6 TENDE VENEZIANE PER LA SCUOLA MEDIA ARNOLFO DI CAMBIO, VIA VOLTERRANA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRACCIALI MARCO - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3832CB5E5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>118.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD32CF728</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL GdP DI SIENA, R.G. N. 1801/2021 E R.G. N. 2150/2021, PER L'OPPOSIZIONE A VERBALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 131/2021 - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05901950484</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio associato Paolini Nesi di Firenze</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05901950484</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio associato Paolini Nesi di Firenze</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>394.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A32DDA6A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL VERDE DELL'AREA A PARCO DI "BAC&#xcc;O" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01359300520</codiceFiscale><ragioneSociale>Scoiet&#xe0; Cooperativa "Il Frassine"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01359300520</codiceFiscale><ragioneSociale>Scoiet&#xe0; Cooperativa "Il Frassine"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B32E4F5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RISALITA AL CENTRO STORICO DEL BALUARDO - OPERE LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01478330523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO FABBRI 2 SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01478330523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO FABBRI 2 SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E32E5D81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI UPGRADE SOFTWARE GPS GESTIONE DEL PERSONALE: WEB SUITE VERSIONE BASE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ADS - AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4E32E5D81</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2031B7256</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MACCHINE PER L'OFFICINA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>FPV FERRAMENTA PROFESSIONALE VALDELSANA SRL- Via Pisana - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>FPV FERRAMENTA PROFESSIONALE VALDELSANA SRL- Via Pisana - Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F32C3DD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 30 GIUGNO 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5532D8F88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONE EDITA DA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA - PNRR GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL RECOVERY PLAN NEGLI ENTI DELLA P.A.

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F32A3884</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTEGGIO MOTORIZZATO TRACTEL MATRICOLA 20636 PER SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO USURATE DELL'IMPIANTO DI RISALITA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEM LIFT SRL. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03231090139</codiceFiscale><ragioneSociale> Siem Lift Srl, Via 2 Giugno, 11, 23851 Galbiate (LC) -  Z900F738DA; </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03231090139</codiceFiscale><ragioneSociale> Siem Lift Srl, Via 2 Giugno, 11, 23851 Galbiate (LC) -  Z900F738DA; </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2932B1BF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ROVA STATICA E DINAMICA DI DUE NASPI UNI 25 E IDRANTI UNI 45 PRESSO IL TEATRO DEL POPOLO E FORNITURA PIANTANE PER ESTINTORI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PORTANOVA. AFFIDAMENTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C32BB648</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C32BB648</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>303.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1232BFF17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO. CIG Z1232BFF17</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01308820529</codiceFiscale><ragioneSociale>Giovagomme di Giovannini Riccardo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01308820529</codiceFiscale><ragioneSociale>Giovagomme di Giovannini Riccardo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62327F1BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z62327F1BF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E329A430</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DI N. 6 SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E329A430</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina europa srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina europa srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14223.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8848060219</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN P.ZZA MARTIRI MONTEMAGGIO E VIA DI FONTIBUONA - C47H20001830001 - LOTTO CIG 8848060219 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI ED AFFIDAMENTO DIRETTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANCHI SRL - Loc. Ponte di Ferro, 296 - 56045 POMARANCE (PI)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00088180534</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA F.LLI MASSAI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  Loc. Drove - 53036 Poggibonsi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  Loc. Drove - 53036 Poggibonsi </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66977.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE232BEF94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL VEICOLO SUBARU TARGATO YA021AH E DEL VEICOLO TOYOTA HI-LUX TARGATO CM575BP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA NUOVA PORCIATTI SNC . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE232BEF94.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01443850522</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina La Nuova Porciatti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01443850522</codiceFiscale><ragioneSociale>Autofficina La Nuova Porciatti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1607.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE RIFIUTI URBANI- IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA- CONGUAGLIO ANNUALITA' 2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>118468.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z77327A702</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp; MASSAI. IMPEGNO DI SPESA.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp;amp; MASSAI S.CONS. A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp;amp; MASSAI S.CONS. A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91328306B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE ANNUALI SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A USL TOSCANA SUD EST. VERIFICA SUPPLEMENTARE GRU. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO LAZZERINI DI PISTOIA. IMPEGNO DI SPESA.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LZZMNL77C28G491N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LAZZARINI - PISTOIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LZZMNL77C28G491N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LAZZARINI - PISTOIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1288.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE RIFIUTI URBANI- IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA- CONGUAGLIO  MESI DI GENNAIO- GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE RIFIUTI URBANI- IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER I MESI DI LUGLIO-SETTEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>936645.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8850168DA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE INFISSI ALLA PALESTRA COMUNALE UBICATA IN VIA DI BUONRIPOSO, FRAZIONE DI GRACCIANO - CUP C49J21034920005 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06042410487</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN DESIGN SRL - Via Brunetto Latini, 31 - frazione Cascia - 50066 Reggello</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06042410487</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN DESIGN SRL - Via Brunetto Latini, 31 - frazione Cascia - 50066 Reggello</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C32B3705</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DEL PICCIONE DI CITT&#xc0; NEL TERRITORIO COMUNALE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - CIG: Z4C32B3705</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03348380365</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREDUE SAS di Ribuoni Gianfranco &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03348380365</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREDUE SAS di Ribuoni Gianfranco &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11456.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B32D1F39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RISCATTO APPARATI TELEFONICI INERENTE A CONVENZIONE CONSIP 7 TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2B32D1F39</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4332D1FCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RISCATTO APPARATI TELEFONICI INERENTE A CONVENZIONE CONSIP 5 TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4332D1FCF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36321E192</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LLOYD'S ASSICURAZIONI, PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RCT/O N. A1201540136 - LIQUIDAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10402740962</codiceFiscale><ragioneSociale>DWF CLAIMS (taly) Sr</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10402740962</codiceFiscale><ragioneSociale>DWF CLAIMS (taly) Sr</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16293.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF732B1A98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO DAL 30.06.2021 AL 03.08.21 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA CIG ZF732B1A98</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD3295E4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLLE DI VAL D'ELSA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91006240526</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROLOCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91006240526</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROLOCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14385.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2632B1444</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 23/06/2021 AL 03/08/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>885442135C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA XXV APRILE - CORPO NORD - CUP C45B18000630006 - IMPRESA HABITAT &amp; HOUSE SRL - MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA PER AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI </oggetto><sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06495791219</codiceFiscale><ragioneSociale>Habitat &amp;amp; House Srl, Via Vito da Jasi, 35, 81031 Aversa (CE), </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06495791219</codiceFiscale><ragioneSociale>Habitat &amp;amp; House Srl, Via Vito da Jasi, 35, 81031 Aversa (CE), </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150520.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8666219627</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BUONRIPOSO - CUP C44I20000010001 - CIG 8</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>LNEDNT72H08L628O</codiceFiscale><ragioneSociale>RTP EDILING.01: Ediling Srl </ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>10475811005</codiceFiscale><ragioneSociale>RTP EDILING.01 - EURO.PRO.INGEGNERIA SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>PRLNGL91L44F839U</codiceFiscale><ragioneSociale>RTP EDILING.01: ING. ANGELA APRILE</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento><partecipante><codiceFiscale>08662110017</codiceFiscale><ragioneSociale>Politecna Europa Srl - Via del Carmine n. 15 - TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SPZPPL73L21D810Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Associato Progest - Via Marittima 153  Frosinone</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08662110017</codiceFiscale><ragioneSociale>Politecna Europa Srl - Via del Carmine n. 15 - TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57843.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z11328C253</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA MEDIA (CUP C47H21004050004) - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA  - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LPNSRG76H21G752Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. Sergio Lapini con studio in loc. Campotatti, 10 - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TLNGCM81T08I726H</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Ing. GIACOMO TALIANI,con studio in Via dei Rossi, 2 - 53100 Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TLNGCM81T08I726H</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Ing. GIACOMO TALIANI,con studio in Via dei Rossi, 2 - 53100 Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3797.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B328C214</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE (CUP C47H21004000004) - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA  - DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TLNGCM81T08I726H</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Ing. GIACOMO TALIANI,con studio in Via dei Rossi, 2 - 53100 Siena</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LPNSRG76H21G752Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Geom. Sergio Lapini con studio in loc. Campotatti, 10 - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TLNGCM81T08I726H</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Ing. GIACOMO TALIANI,con studio in Via dei Rossi, 2 - 53100 Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2377.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88463807B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE SULLA GORA DI FERRIERA - CUP C41B16000090006 - CONTRATTO DI APPALTO LOTTO CIG 68673024E2 (RISOLTO CON DELIB. GC N. 156/2019) - AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO OPERE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01473050522</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.STRUTTURE SRL, con sede in VIA TRENTO, 212 - 53048 SINALUNGA (SI)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00223790528</codiceFiscale><ragioneSociale>BENOCCI &amp;amp; C. SPA - LOC. MADONNINO DEI MONTI - PETROIO - 53020 TREQUANDA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01473050522</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.STRUTTURE SRL, con sede in VIA TRENTO, 212 - 53048 SINALUNGA (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138923.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB3241BF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'OSTELLO CARTIERA LA BUCA, SITUATO IN COLLE DI VAL D'ELSA, VIA XXV APRILE SNC. CIG ZEB3241BF7.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92035400529</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culturale Pedagogica La Formica APS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06961060487</codiceFiscale><ragioneSociale>Sitib&#xf2; Srls</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06961060487</codiceFiscale><ragioneSociale>Sitib&#xf2; Srls</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>881264370F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ornitura di energia elettrica altri usi in media tensione 2&#xb0; semestre 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53278.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8812593DCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di energia elettrica altri usi in bassa tensione 2&#xb0; semestre 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80500.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8812885EC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di energia elettrica in bassa tensione per illuminazione pubblica 2&#xb0; semestre 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140983.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z463230624</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SPORTELLO POLIFUNZIONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON ANCI TOSCANA PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63323A3F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DI SCUOLABUS TARGATO  FA949EA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z63323A3F8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Europa Srl di Poggibonsi p.i.v.a. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Europa Srl di Poggibonsi p.i.v.a. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1159.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z273234A43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE ALLA DDL, CONTABILITA' A CORPO E  C.R.E, PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL TEATRO DEL POPOLO E DELLA NUOVA SALA CINEMTOGRAFICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGGNDR82D24C847B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDREA MAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGGNDR82D24C847B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDREA MAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3061.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8802935BC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL TEATRO DEL POPOLO E DELLA NUOVA SALA CINEMTOGRAFICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00979780525</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOWATT SRL &#xbf; Via Lippi, 31 &#xbf; 53034 Colle Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00979780525</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOWATT SRL &#xbf; Via Lippi, 31 &#xbf; 53034 Colle Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56888.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>881099249D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SOSTITUZIONE CALDAIE SCUOLA PRIMARIA CAMPIGLIA E BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLURIGEST SRL- DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 881099249D - CUP C49J21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01059600526</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIGEST SRL - 53035 MONTERIGGIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01059600526</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIGEST SRL - 53035 MONTERIGGIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33799.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A325F805</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di colle di val d'elsa - servizio 8 suap cultura istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO A COLLEVENTI L'ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVIT&#xc0; DEL CENTRO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91024160524</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLEVENTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91024160524</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLEVENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C32681A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto materiale di consumo biblioteca comunale</oggetto><sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875H</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875H</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC326827A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto sovracopertine per la biblioteca comunale</oggetto><sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale><ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1326C21B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>545.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD43278349</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"  SECONDA ADESIONE ANNO 2021 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO -</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F323471E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z31323E8DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER GLI IMMOBILI COMUNALE. AFFIDAMENTO A C.I.T.I.S. SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>CITIS SOC.COOP. A R.L. - S.S. 73 PONENTE, 37 C-D - 53100 SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>CITIS SOC.COOP. A R.L. - S.S. 73 PONENTE, 37 C-D - 53100 SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z663277458</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE BIENNALE OBBLIGATORIA DEL SERVO SCALA UBICATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z663277458.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale><ragioneSociale>Eco Certificazioni Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale><ragioneSociale>Eco Certificazioni Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z39328D7E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PRESSO TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 - CIG: Z39328D7E4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9108.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC23210185</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLMETANO SRL DI POGGIBONSI- CIG: ZC23210185 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00647560523</codiceFiscale><ragioneSociale>COLMETANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00647560523</codiceFiscale><ragioneSociale>COLMETANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E32422DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE IL PORTALE START TOSCANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNIPRZ61R53B684T</codiceFiscale><ragioneSociale>SPM CENTRO SERVICE DI BINI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNIPRZ61R53B684T</codiceFiscale><ragioneSociale>SPM CENTRO SERVICE DI BINI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>542.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D3244617</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO 12/05/2021-17/05/2021 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>388.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD1325AECB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO PIU - LAVORI REALIZZAZIONE CONDOMINIO SOLIDALE (CUP C49G15000140005) - LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI TIM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11459900962</codiceFiscale><ragioneSociale>FiberCop TIM O/A CENTRO - Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11459900962</codiceFiscale><ragioneSociale>FiberCop TIM O/A CENTRO - Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7872.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC325C6F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA AD INTAGLIO TERMOSALDABILE PER UNIFORMI DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE, CON ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS 50/2016 A SIR SAFETY SYSTEM SPA DI ASSISI.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z903262399</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE STRUTTURA CON ALTALENE ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI PIAZZA SPARTACO LAVAGNINI. AFFIDAMENTO A FAM SNC DI CHECCACCI S. &amp; C.. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. CIG Z903262399.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale><ragioneSociale>FAM snc di Checcacci S. &amp;amp; C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale><ragioneSociale>FAM snc di Checcacci S. &amp;amp; C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2332675FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED I SERVIZI GENERALI DEL COMUNE - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456390523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 3 D PRINT SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456390523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 3 D PRINT SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88201580A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PTTGPP75E30A546X</codiceFiscale><ragioneSociale>Patti Giuseppe</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00130020522</codiceFiscale><ragioneSociale>E.A.CO.S. -Edili Artigiani Consorziati Societ&#xe0; Cooperativa  Via A.Rosi n.50/56 53100 SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00130020522</codiceFiscale><ragioneSociale>E.A.CO.S. -Edili Artigiani Consorziati Societ&#xe0; Cooperativa  Via A.Rosi n.50/56 53100 SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61979.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88237569CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E FACCIATE DELLA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01340990520</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni generali s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01340990520</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni generali s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>92692.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D3274B7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione> SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PER LA CONVERSIONE DATI COSAP ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3782.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2326F94A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO CANONE DI MANUTENZIONE - ANNO 2021 (SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2346.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z163240EAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 15 TAVOLE DI ABETE E N. 35 ANGOLARE RINFORZATO HTA  PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRANO LEGNAMI SRL IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>Serrano legnami S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>Serrano legnami S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1177.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943188912</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARTOLOMEO SCALA &#x2013; FORNITURA DI ARREDI URBANI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04198550263</codiceFiscale><ragioneSociale>FLY SRL Unipersonale-  - Loria (tv ) Via Livenza 2</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04198550263</codiceFiscale><ragioneSociale>FLY SRL Unipersonale-  - Loria (tv ) Via Livenza 2</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z50323C70C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 4 PEZZI VETROCAMERA PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI &amp; C. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F167FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI EDILI ED IDRAULICI PER IL CANTIERE COMUNALE. ACCORDO QUADRO PERIODO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD9323E617</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BLOCCHI LAPIDEI IN PIETRA SERENA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04502620489</codiceFiscale><ragioneSociale>Raspanti Pietra Serena srl </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00421510488</codiceFiscale><ragioneSociale>Berti Sisto Spa - Firenzuola (FI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04502620489</codiceFiscale><ragioneSociale>Raspanti Pietra Serena srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70323F5E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2 TENDE VERTICALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPPLSN56P17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>Enca di Alessandro Cappellini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPPLSN56P17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>Enca di Alessandro Cappellini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02323EDD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Comune di Colle di Val d'Elsa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICATO IN VIA DELL&#x2019;AMORE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LNDTEA91A59I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Tea Landi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LNDTEA91A59I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Tea Landi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1251.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z163240EAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 15 TAVOLE DI ABETE E N. 35 ANGOLARE RINFORZATO HTA  PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI &amp; C. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>965.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>87619784FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori suppletivi nell'ambito della manutenzione straordinaria della Piscina Olimpia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06774880482</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE-CI COSTRUZIONI SLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06774880482</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE-CI COSTRUZIONI SLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA324169A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori supplementari nell'ambito della manutenzione straordinaria della Piscina Olimpia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06774880482</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE-CI COSTRUZIONI SLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06774880482</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE-CI COSTRUZIONI SLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A3242ACF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PISCINA OLIMPIA -  RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA ALLA VASCA  - AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01340990520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI SRL - VIA CAMALDO 1 - 53036 POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01340990520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI SRL - VIA CAMALDO 1 - 53036 POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91323D1B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AL PROF. AVV. ANTONIO BARTOLINI PER RECUPERO CREDITI &#x2013; IMPEGNO DI SPESA PER INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MEDIAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTNTN67T27G478L</codiceFiscale><ragioneSociale>avv. Antonio Bartolini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTNTN67T27G478L</codiceFiscale><ragioneSociale>avv. Antonio Bartolini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB31D649F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavopri Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LAME PER DECESPUGLIATORE IDRAULICO PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNINO COMMERCIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB31D649F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernino commerciale S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>Bernino commerciale S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8739307049</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI SANT&#x2019;ANDREA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNNMRC87D16G478E</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. MARCO GENNAIOLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRNMNO86P70G148S</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. MONIA BERANZONI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RBBWTR74R04G478L</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. WALTER RUBBANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNNMRC87D16G478E</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. MARCO GENNAIOLI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNMNO86P70G148S</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. MONIA BERANZONI </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RBBWTR74R04G478L</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. WALTER RUBBANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24221.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z083237EB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 08/05/2021 AL 22/06/2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F3182D56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2 POMPE CALPEDA NM 65/12E/C PER FONTANA PIAZZA ARNOLFO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>Simec Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD31F798E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1109/2020 R.G.N.R. - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N. 98/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTSRI47E24G478N</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Prof. Siro Centofanti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTSRI47E24G478N</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Prof. Siro Centofanti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z643207673</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 - Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>giornate di formazione on site software JPE e JDEMOS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F320CDEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DUPLICATTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DEL CANTIRE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.C.I. DI CONTI LORENZO DI COLLE DI VAL D'ELSA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2832118B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DI TRE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2832118B9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03100780489</codiceFiscale><ragioneSociale>Scotti veicoli industriali S.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03100780489</codiceFiscale><ragioneSociale>Scotti veicoli industriali S.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2131.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z853212FD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RESTAURO INERENTI IL CEDIMENTO DI UN TRATTO DI PARETE DI VIA GIA' DELLO SPUNTONE IN PROSSIMITA' DEL BASTIONE SAPIA. AFFIDAMENTO ALL'ACH. GIORGIO BASCIA'. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSCGRG52R01F839K</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. GIORGIO BASCIA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSCGRG52R01F839K</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. GIORGIO BASCIA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5873.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD321AFAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>332.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56321E54B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE RASAERBA DEL CANTIERE COMUNALE NECESSARIO AL TAGLIO DEL VERDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLENC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04812200485</codiceFiscale><ragioneSociale>Pellenc Italia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04812200485</codiceFiscale><ragioneSociale>Pellenc Italia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z31321FCA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE E ANTIGELO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale><ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale><ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9232246D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TASSE REGIONALI DEI NUOVI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.C.I. DI CONTI LORENZO DI COLLE DI VAL D'ELSA. CIG Z9232246D8.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>496.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F31D5025</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 1/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale><ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale><ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>406.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86314674B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LTERIORE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UBICATO ALL'INTERNO DEL MUSEO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONDI &amp; SALVADORI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE UNICA A CON</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00380000489</codiceFiscale><ragioneSociale>BONDI&amp;amp;SALVADORI Srl  -Via Giorgio La Pira, 30 - 50051 Castelfiorentino </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00380000489</codiceFiscale><ragioneSociale>BONDI&amp;amp;SALVADORI Srl  -Via Giorgio La Pira, 30 - 50051 Castelfiorentino </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z763200E78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7750.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91321010F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO POLCITY XP, POLCAD, POLCOM E POLTERM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL DI MIRANO (VE), IMPEGNO DI SPESA 2021. CIG: Z91321010F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale><ragioneSociale>Open Software S.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale><ragioneSociale>Open Software S.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE431EEA86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TG. BD453EZ. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>912.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA31F4753</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTELLO CATARIFRANGENTE PER MEZZO IN USO SERVIZIO STRADE E VIABILITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8931E5093</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 3</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER IL RILASCIO DI PARERI SUGLI INTERVENTI DI CARATTERE URBANISTICO-EDILIZIO RICADENTI SU TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO - BIENNIO 2021-2022 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCFNC78P54I726Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geol. Francesca Bianchi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCFNC78P54I726Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geol. Francesca Bianchi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1313E907</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AD "APPALTI E CONTRATTI" DI MAGGIOLI SPA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05373080489</codiceFiscale><ragioneSociale>Editrice Aam Terra Nuova Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05373080489</codiceFiscale><ragioneSociale>Editrice Aam Terra Nuova Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale><ragioneSociale>Feguagiskia'studios</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02286480104</codiceFiscale><ragioneSociale>Feguagiskia'studios</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale><ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale><ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale><ragioneSociale>AIB-Ufficio Roma 158</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01132481001</codiceFiscale><ragioneSociale>AIB-Ufficio Roma 158</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07835550158</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale Domus Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07835550158</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale Domus Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>Poligrafici editoriale Spa, La Nazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale><ragioneSociale>Poligrafici editoriale Spa, La Nazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01172001008</codiceFiscale><ragioneSociale>Carocci editore spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01172001008</codiceFiscale><ragioneSociale>Carocci editore spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GEDI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GEDI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5531BD7E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARCELLO BRACCAGNI" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04445701008</codiceFiscale><ragioneSociale>Valore Scuola coop a .l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04445701008</codiceFiscale><ragioneSociale>Valore Scuola coop a .l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF531C8373</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI CENTRALIZZATO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARCELLO BRACCAGNI </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1992.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD532097D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 -Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE INTEGRALE E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06441640486</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3145140</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO ASSEMBRAMENTI ALLE FERMATE TPL IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "TI ACCOMPAGNO" -  GIC ZCD3145140 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01513300523</codiceFiscale><ragioneSociale>Arcadia Security Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01513300523</codiceFiscale><ragioneSociale>Arcadia Security Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D3195FE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE PER LA RIPARAZIONE DEL PAVIMENTO DEL CAMPO DI PALLACANESTRO PRESSO IL PALASPORT DELLA BADIA. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NON SOLO PARQUET DI CARLA DI CLEMENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D3195FE0.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCLCRL61S61I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>NON SOLO PARQUET DI CARLA DI CLEMENTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCLCRL61S61I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>NON SOLO PARQUET DI CARLA DI CLEMENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF231FAC82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONE EDITA DA MAGGIOLI SPA &#x201c;PRONTUARIO OPERATIVO 2021 PER L&#x2019;UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI&#x201d; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A3201C4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio n. 6: &#x201c;Lavori Pubblici e Manutenzione&#x201d;</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 RELATIVO AL SERVIZIO CIMITERIALE DELLE LAMPADE VOTIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1485.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB231A7E55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36  COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL MUSEO ARCHEOLOGICO RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01033070523</codiceFiscale><ragioneSociale>STE.MA. ANTIFURTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01033070523</codiceFiscale><ragioneSociale>STE.MA. ANTIFURTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>529.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B31B175E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA ELETTRONICO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI VEICOLARI ALLA Z.T.L. DI COLLE DI VAL D'ELSA - KAPSCH CITY SOLUTION. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA 2021-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02818501203</codiceFiscale><ragioneSociale>KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02818501203</codiceFiscale><ragioneSociale>KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8331B90F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISCRIZIONE OBBLIGATORIA CORSO TIRO A SEGNO CORPO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91006860521</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91006860521</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2152.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD331D5007</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CARTA PER - SMART CIG  ZD331D5007FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - 2&#xb0; ACQUISTO 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02253960237</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02253960237</codiceFiscale><ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D31E06F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00312650526</codiceFiscale><ragioneSociale>M.a.c. S.r.l.  di Sovicille</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC031E16D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RILIEVO PLANOALTIMETRICO FRANA SAPIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02631350309</codiceFiscale><ragioneSociale>TSD sas di De Odorico Valentino</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02631350309</codiceFiscale><ragioneSociale>TSD sas di De Odorico Valentino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0431E1728</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INDAGINE GEOELETTRICA 3D TERRENO SOTTO PALAZZO IL CAMPANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01615070537</codiceFiscale><ragioneSociale>GECO-DC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01615070537</codiceFiscale><ragioneSociale>GECO-DC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONDUZIONE DELLE UTENZE  DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ED  IL  FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 -</oggetto><sceltaContraente>30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00304790538</codiceFiscale><ragioneSociale>Acquedotto del Fiora SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00304790538</codiceFiscale><ragioneSociale>Acquedotto del Fiora SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD331E88CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED INDAGINI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO TECNICA DI SUPPORTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CROLLO DELLA VOLTA DI UN CUNICOLO IN ADIACENZA AL BASTIONE DI SAPIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BMBCLD56H23C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIMBI  CLAUDIO VIA MARTIRI LIBERTA' N&#xb0;40 53034 COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BMBCLD56H23C847E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIMBI  CLAUDIO VIA MARTIRI LIBERTA' N&#xb0;40 53034 COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD32046DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO TARI 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD231E3821</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTELLI PASSO CARRABILE PER SERVIZIO TRIBUTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. Spa </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00322350125</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGA Segnaletica di Martin Dario &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01892240662</codiceFiscale><ragioneSociale>SIGN-ABRUZZO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01374220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta  Cubo grafica di Pineschi S. e Lisi F. - Viale dei Mille, 90/B/C -  53034 Colle di Val d'Elsa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF319CCA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2 PEZZI VETROCAMERA PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8431B08ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE RIFIUTI URBANI- IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI GIUGNO 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288797.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C31B1966</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "BANDINELLI" - CUP C42F20006880004 - CIG Z7C31B1966 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095600522</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Associato Magni Guicciardini - Firenze</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PLSGRL73C25M082N</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Gabriele Maria Pulselli con Studio in Colle di Val d'Elsa - Via G. Oberdan, 35/4</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLSGRL73C25M082N</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Gabriele Maria Pulselli con Studio in Colle di Val d'Elsa - Via G. Oberdan, 35/4</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38461.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F31D625E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LEGNAME PER LA SISTEMAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO A SERRANO LEGNAMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>Serrano legnami S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01108830520</codiceFiscale><ragioneSociale>Serrano legnami S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B31D640A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 PLATORELLI PER LE MACCHINE DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI &amp; FANTINI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F31DC501</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI TRE AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. &amp; C. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E31AD7DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE : PETTORINE PER ACCOMPAGNATORI E SCOLARI IN ADESIONE AL PROGETTO PEDIBUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSINI SRL DI COLLE VAL D'ELSA. CIG: Z6E31AD7DB.
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00794460527</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSINI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00794460527</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>87619784FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELO IN PVC DELLA VASCA GRANDE ESTERNA DELLA PISCINA OLIMPIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE-CI COSTRUZIONI SRLS.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06774880482</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE-CI COSTRUZIONI SLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05272290486</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA SPORT AS GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06774880482</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE-CI COSTRUZIONI SLS</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05272290486</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA SPORT AS GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B31A0DDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA E PULIZIA POZZETTO NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>212.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9031B0647</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap, Cultura e Istruzione"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PERIODO 30/03/2021-01/04/2021 PER IL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI ASILO NIDO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>703.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF031B0E81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap, Cultura e Istruzione"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA VAPORE UTILIZZATA PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL NIDO COMUNALE L'AQUILONE - SERVIZIO A CARICO DEL FORNITORE CENTROFARC S.P.A.CIG ZF031B0E81</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF131301D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>citazione dinanzi al Tribunale di Siena per usucapione del Bastione di Sap&#xec;a - integrazione dell'impegno di spesa dopo l'esito negativo della mediazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RLNLSN58M28C847V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Alessandro Rolandi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RLNLSN58M28C847V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Alessandro Rolandi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8261.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF319EDC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE PER OTTO ASCENSORI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO A ECO CERTIFICAZIONI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBF319EDC9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO CERTIFICAZIONI SPA &#xbf; Unit&#xe0; Territoriale Toscana &#xbf; FI &#xbf;  con sede legale in 48018 Faenza &#xbf; Via Mengolina, 33 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO CERTIFICAZIONI SPA &#xbf; Unit&#xe0; Territoriale Toscana &#xbf; FI &#xbf;  con sede legale in 48018 Faenza &#xbf; Via Mengolina, 33 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4231A264C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI NEXI SU TRANSAZIONI POS (SOCIETA' NEXI PAYMENTS SPA), E SPESE HOMEBANKING  FINO MARZO 2021 RELATIVI ALLA TESORERIA CRV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4231A264C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI NEXI SU TRANSAZIONI POS (SOCIETA' NEXI PAYMENTS SPA), E SPESE HOMEBANKING  FINO MARZO 2021 RELATIVI ALLA TESORERIA CRV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale><ragioneSociale>nexi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale><ragioneSociale>nexi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D31A4F7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DEL TRATTORE CLIMBER DEL CANTIERE COMUNALE NECESSARIO AL TAGLIO DEL VERDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIOMI SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI SRL -VIALE DEI MILLE N&#xb0;36-COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI SRL -VIALE DEI MILLE N&#xb0;36-COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>757.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8403604965</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SALVETTI DI VIA XXV APRILE - CORPO SUD - CUP C48H17000000004 - CIG 8403604965. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI SRL - MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA PER PERIZIA SUP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00989590526</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettroimpianti Srl con sede in Monteroni d&#x2019;Arbia (SI), Via Liguria snc </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9994.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F167FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED IDRAULICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. ACCORDO QUADRO PERIODO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF031C35A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO VARIAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 25.0000915445 VITTORIA ASSICURAZIONI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AON SPA DI FIRENZE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 2</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 2</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB131C4500</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 - Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO: LA TARI 2021.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10114270019</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Inform@ srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10114270019</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Inform@ srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB319BC77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI INERENTI AI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO DEI CANALI DI GRONDA E AUMENTO DELLE SEZIONI DEGLI SCARICHI DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO DI CAMPIGLIA. AFFIDAMENTO AL GEOM. MICHELE CALAMAI DI POGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLMMHL80T17D612T</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. MICHELE CALAMAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMMHL80T17D612T</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. MICHELE CALAMAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF31A8077</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DALLE ERBE INFESTANTI DEL PARAMENTO MURARIO DEL EDIFICIO DENOMINATO "IL PALAZZONE" IN VIA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO A VOLTERRANI IMPRESA EDILE DI GEOM, ANDREA VOLTERRANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF31A8077.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VLTNDR66B16M126I</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTERRANI IMPRESA EDILE DI GEO ANDREA VOLTERRANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VLTNDR66B16M126I</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTERRANI IMPRESA EDILE DI GEO ANDREA VOLTERRANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8750165097</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVVIGIONAMENTO FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO E GLI ALTRI USI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 6 - PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2022 -</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>251851.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6531A200B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 09/03/2021 AL 07/05/21. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F167FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED IDRAULICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. ACCORDO QUADRO PERIODO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64318D365</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE FINANZIARIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE MENSILE IL FISCO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale><ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale><ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6230831A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N. 50/2016  DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN ESERCIZIO PRESSO IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA  CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. IN FAVORE DE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34035.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45318D3DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCORSO PUBBLICO DA REMOTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02290620992</codiceFiscale><ragioneSociale>MERITO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02290620992</codiceFiscale><ragioneSociale>MERITO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A319F89A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 - Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE  "CERTIFICAZIONE COVID 19 (FONDONE) E RIFLLESSI SUL RENDICONTO GESTIONE 2020".</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corrispettivo raccolta rifiuti- maggio 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288797.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF331931D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 - CED</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE E FISSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa - MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8478.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C31768A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI POR CREO FESR 2014-2020 - ASSE VI URBANO - PIU ALTAVALDELSA: CITT&#xc0; + CITT&#xc0; - INTERVENTO: "FERRIERA: IL CONDOMINIO SOLIDALE" - CUP C49G15000140005 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE VARIANTE E RELATIVA DDL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFPP66M27D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFPP66M27D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Boretti Filippo, Via Aretina n. 99/r, 50136 Firenze </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB0317D74F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LAPIDI DI MARMO PER LAVORI AL CIMITERO DI COLLE BASSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01156260521</codiceFiscale><ragioneSociale>La Brillante Marmi Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00817950520</codiceFiscale><ragioneSociale>Altavilla Marmi Snc di Altavilla Fabio e Patrizia e C &#xbf; Via dei Cipressi 19 53034 Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00817950520</codiceFiscale><ragioneSociale>Altavilla Marmi Snc di Altavilla Fabio e Patrizia e C &#xbf; Via dei Cipressi 19 53034 Colle di Val d&#xbf;Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>781302368A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BARTOLOMEO SCALA - CUP C43D16001130006 - CIG 781302368A (DERIVANTE DAL LOTTO CIG 7633267333) &#x2013; AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  53036 Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>Masini Costruzioni Srl -  53036 Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69729.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z523185CCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prestazione tecniche per variante lavori di riqualificazione piazza Bartolomeo scala</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05812310489</codiceFiscale><ragioneSociale>NUVOLAB ARCHITETTI ASSOCIATI, con studio in VIALE DE AMICIS 99/A  - 50137 FIRENZE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05812310489</codiceFiscale><ragioneSociale>NUVOLAB ARCHITETTI ASSOCIATI, con studio in VIALE DE AMICIS 99/A  - 50137 FIRENZE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6381.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6319114C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SIENA, R.G. N. 2190/2020, PER L'OPPOSIZIONE AL VERBALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE N. 08944/C/20 DEL 3.8.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05901950484</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Francesco Paolini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05901950484</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Francesco Paolini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>394.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA5319430A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTEGGIO MOTORIZZATO TRACTEL MATRICOLOA 20636 CON  REVISIONE COMPLETA, SMONTAGGIO E TRASPORTO DELLA NAVICELLA DELL'IMPIANTO DI RISALITA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03231090139</codiceFiscale><ragioneSociale>Siem Lift Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03231090139</codiceFiscale><ragioneSociale>Siem Lift Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z373193223</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 - Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01471450526</codiceFiscale><ragioneSociale>PITAGORA SRL TRAINING CENTER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01471450526</codiceFiscale><ragioneSociale>PITAGORA SRL TRAINING CENTER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86314674B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UBICATO ALL'INTERNO DEL MUSEO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONDI &amp; SALVADORI SRL. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z86314674B.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00380000489</codiceFiscale><ragioneSociale>BONDI &amp;amp; SALVADORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00380000489</codiceFiscale><ragioneSociale>BONDI &amp;amp; SALVADORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z00315EEA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>sERVIZIO 6 LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLPINI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z00315EEA9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD931668E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 400 APPENDIABITI IN METALLO PER SCUOLA PRIMARIA SALVETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FPV SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>Fpv ferramenta professionale valdelsana S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D317A57E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DI DUE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Europa Srl di Poggibonsi p.i.v.a. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>Officina Europa Srl di Poggibonsi p.i.v.a. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1969.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91318864D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE STRADA BIANCA TRATTO MENSANELLO - LANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA P&amp;P. DI SIMONE PAGNANELLI E C. SAS. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00788290526</codiceFiscale><ragioneSociale>P&amp;amp;P di Pagnanelli Simone e C. Sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00788290526</codiceFiscale><ragioneSociale>P&amp;amp;P di Pagnanelli Simone e C. Sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z42313822A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORO DI SCAVO E INSTALLAZIONE DI UN LAMPIONE IN LOC. QUERCIOLAIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ELETTRICA SNC. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z42313822A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00237610522</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA SNC - VIA DEI GELSI N&#xb0;20 - POGGIBONSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00237610522</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA SNC - VIA DEI GELSI N&#xb0;20 - POGGIBONSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C3150DA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI UBICATI ALL'INTERO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8C3150DA1.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4394.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA83074B7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 4 Gestione del Territorio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Collaudo Opere di Urbanizzazione ATPA "Casabassa/Agresto" - Comparto B Agresto</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLNLLD77M28C847Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing Malandrini Leopoldo. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLNLLD77M28C847Q</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing Malandrini Leopoldo. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3145140</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento servizio tutoraggio alle fermate TPL per controllo trasporto scolastico</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01513300523</codiceFiscale><ragioneSociale>Arcadia Security Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01513300523</codiceFiscale><ragioneSociale>Arcadia Security Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B3170C64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 5 Economico- Finanziario e Patrimonio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA PROPORZIONALE A COPERTURA ONERI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1&#xb0; SEMESTRE 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05344720486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05344720486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>529.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF3179976</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#x2019;ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER L&#x2019;ATTIVAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON LA DITTA ADS &#x2013; AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492F167FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED IDRAULICI CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. PERIODO 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00886950500</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.E.DIL SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01232330504</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANCHI SRL - Loc. Ponte di Ferro, 296 - POMARANCE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama Srl</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00886950500</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.E.DIL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01232330504</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANCHI SRL - Loc. Ponte di Ferro, 296 - POMARANCE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE1312A546</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MACCHINE PER LA FALEGNAMERIA COMUNALE. VENDITA E RITIRO MACCHINE USATE DELLA FALEGNAMERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI &amp; FANTINI SRL. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05463380484</codiceFiscale><ragioneSociale>Fantini &amp;amp; Fantini S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14499.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE311DDD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>539.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8074797D45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE IN LOC. SPEDALETTO  - PERIZIA SUPPLETIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00088180534</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI MASSAI SRL - Via Birmania, 148 - 58100 Grosseto </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00088180534</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI MASSAI SRL - Via Birmania, 148 - 58100 Grosseto </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20861.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF5316FCA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#x2019;ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corrispettivo 2021- aprile 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288797.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z30316E2FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>WOM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#x2019;ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016: ACQUISTO LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE GO TO MEETING PROFESSIONAL TRAMITE RICORSO AL MEPA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07240940960</codiceFiscale><ragioneSociale>WOM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07240940960</codiceFiscale><ragioneSociale>WOM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7698138072</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>copertura della polizza Responsabilit&#xe0; civile verso terzi e prestatori d&#x2019;opera per il periodo 31.03.2021-31.03.2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53992.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7698151B29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>premio annuale della polizza RC patrimoniale e professionale per il periodo 31.03.2021-31.03.2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7698170AD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>premio annuale della polizza Spese Legali e Peritali per il periodo 31.03.2021-31.03.2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano (MI), 20123, Via della Chiusa 2 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>769824698F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>premio annuale della polizza Libro Matricola RC auto e rischi diversi per il periodo 31.03.2021-31.03.2022 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76982279E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>quale premio annuale della Polizza danni accidentali a veicoli - Kasko - per il periodo 31.03.2021-31.03.2022 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Bologna (BO), 40128, VIA STALINGRADO 45 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1787.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76981244E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>copertura della polizza danni al patrimonio immobile e mobile AR property per il periodo 31.03.2021-31.03.2022 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 2</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 2</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32998.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76981878DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>premio annuale della polizza infortuni del personale ed altri soggetti per il periodo 31.03.2021-31.03.2022 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 2</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Spa - 20149 Milano, Via L. Gardella, 2</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5079.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z13306E68A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO RESPONSABILE HACCP PER I FONTANELLI DI PIAZZA S. LAVAGNINI, DI LE GRAZIE E DI PIAZZA MARTIRI MONTEMAGGIO. AFFIDAMENTO A ISTALNUOVA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF3100CC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA CASA DELLA GOMMA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL - VIALE DEI MILLE 70</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00574740528</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL - VIALE DEI MILLE 70</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>482.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE31107B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EDIFICIO EX SCUOLA DI BELVEDERE S. ANTONIO N. 33 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA  - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01369440522</codiceFiscale><ragioneSociale>HOUSE NATURAL SRL, con sede in Colle di Val d'Elsa (SI), localit&#xe0; Belvedere, 83 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01369440522</codiceFiscale><ragioneSociale>HOUSE NATURAL SRL, con sede in Colle di Val d'Elsa (SI), localit&#xe0; Belvedere, 83 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5439.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z993128CF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E TERMICO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA XXV APRILE - CORPO NORD - CUP C48H17000000004 - AFFIDAMENTO ALL'ING. MASSIMILIANO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PTRMSM70S11D815C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Massimiliano Petri - Via Magenta, 31  - 50123 Firenze</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PTRMSM70S11D815C</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Massimiliano Petri - Via Magenta, 31  - 50123 Firenze</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC631405D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - Lavori Pubblici e Manutenzione </denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA - EDIFICIO EX SCUOLA DI BELVEDERE S. ANTONIO, N. 33 - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI</oggetto><sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01369440522</codiceFiscale><ragioneSociale>HOUSE NATURAL SRL, con sede in Colle di Val d'Elsa (SI), localit&#xe0; Belvedere, 83 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01369440522</codiceFiscale><ragioneSociale>HOUSE NATURAL SRL, con sede in Colle di Val d'Elsa (SI), localit&#xe0; Belvedere, 83 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF131363E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IFACIMENTO DEI CANALI DI GRONDA E AUMENTO DELLE SEZIONI DEGLI SCARICHI DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO DI CAMPIGLIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO DI CASTELFIORENTINO. DETERMINA UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. CI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04676180484</codiceFiscale><ragioneSociale>DORASFATI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04676180484</codiceFiscale><ragioneSociale>DORASFATI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>869809570F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L&#x2019;EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL&#x2019;IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ACS PALAZZETTO DELLO SPORT DELL'ABBADIA &#x2013; AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIESSE SERVIZI SAS DI FRANCI P. E GUIGGIANI D &amp; C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00999760523</codiceFiscale><ragioneSociale>Tiesse Servizi sas di Franci P e Guiggiani D &amp;amp; C., Via U. Di Vieri, 3 Siena, </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00999760523</codiceFiscale><ragioneSociale>Tiesse Servizi sas di Franci P e Guiggiani D &amp;amp; C., Via U. Di Vieri, 3 Siena, </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73067.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z803150F4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 3 PANNELLI DI BETULLA PER LA MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIA SALVETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRAMBI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00654280528</codiceFiscale><ragioneSociale>Strambi Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00654280528</codiceFiscale><ragioneSociale>Strambi Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD231572DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI FINANZIARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E GESTIONE RINNOVO CERTIFICATO PROGETTO SIOPE.DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z10315A198</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS INCIDENTATO TARGATO FA949EA. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>Offiina Europa Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale>Offiina Europa Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1796.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD4315AE39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MISCELATORE ANTILEGIONELLA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO A C.I.T.I.S. SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD4315AE39.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>CITIS SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>CITIS SOC.COOP. A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>564.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5315E370</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN LOC. MOLINUZZO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRPLA68H06B984L</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. PAOLO PARRINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRPLA68H06B984L</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOM. PAOLO PARRINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1346.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z533148C88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA C.T.P. DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FGGMRZ67P24C139L</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FGGMRZ67P24C139L</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA53150D81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Formazione on site sul software jdemos</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA - S. ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE330E52DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO E SERVIZIO DI RICARICA BOMBOLE DI STARGON, OSSIGENO E ACETILENE PER L'OFFICINA DEL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIPPON GASES SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>Nippon Gases s.r.l. di Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>Nippon Gases s.r.l. di Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD530E5ADB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A VOLPINI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9830EEC31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E OLIO PER IL PARCO AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICHI MARIO DI ANTICHI A &amp; C SNC. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00904800521</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>356.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D30FF549</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO A BITICCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01133240521</codiceFiscale><ragioneSociale>Biticchi S.r.l. di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1387.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF311D0C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap cultura e istruzione"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURE RELATIVE ALL' ACQUISTO DI TELEFONI CORDLESS DESTINATI ALL'ASILO COMUNALE L'AQUILONE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SISTEMA  DINAMICO DI ACQUISIZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA53122C31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI AGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>287.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA53122C31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI AGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAMA SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675080527</codiceFiscale><ragioneSociale>Fama srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>287.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z693124533</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 Suap Cultura e Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO BIBLIOTECA MANTENIMENTO ORARIO DI APERTURA E SERVIZIO INFORMAZIONI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02537350379</codiceFiscale><ragioneSociale>cooperatva le macchine celii</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02537350379</codiceFiscale><ragioneSociale>cooperatva le macchine celii</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16365.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF31309EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA FILTRI DI PROTEZIONE POMPA PISTOLE ELETTROSTATICHE A BATTERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z073130E41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ASFALTI E MATERIALI BITUMINOSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI &amp; MASSAI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA - 53036 Poggibonsi (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA - 53036 Poggibonsi (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C3136A61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. GUIDO GIOVANNELLI DI PRATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01847250972</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Guido Giovannelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01847250972</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Guido Giovannelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2484.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62E786BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO PIU - LAVORI REALIZZAZIONE CONDOMINIO SOLIDALE (CUP C49G15000140005) - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>e-distribuzione SPA - Zona di Siena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>e-distribuzione SPA - Zona di Siena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6477.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z383122658</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B30E4FBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento allacciamento alla rete idrica della fontana realizzata in Piazza Scala</oggetto><sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00304790538</codiceFiscale><ragioneSociale>Acquedotto del Fiora SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00304790538</codiceFiscale><ragioneSociale>Acquedotto del Fiora SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2FC0765</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI PIU - RECUPERO DELLA CASA ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO DEL POPOLO - CUP C41B15000470005 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI FINI DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00737380527</codiceFiscale><ragioneSociale>Lastri e Associati &#x2013; Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata di Servizi Tecnici di Ingegneria, con studio in Siena </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00376170528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E ASSOCIATI BARUCCI con sede in Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00737380527</codiceFiscale><ragioneSociale>Lastri e Associati &#x2013; Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata di Servizi Tecnici di Ingegneria, con studio in Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB312B5E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DELLA FOGNATURA AL BASTIONE SAPIA PER CEDIMENTO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL GIARDINO DI PALAZZO CAMPANA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILPIU' DI RADI VERA &amp; C SNC. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00813880523</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPIU DI RADI VERA -P.zza Martiri di Montemaggio 23 53034 Colle di Val d' Elsa (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00813880523</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILPIU DI RADI VERA -P.zza Martiri di Montemaggio 23 53034 Colle di Val d' Elsa (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1662.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z373132113</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO DEL CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL. IMPEGNO DI SPESA. 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05380310481</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05380310481</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>782.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE30C6230</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PALI IN CASTAGNO PER PIANTUMAZIONE ALBERI NELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A  LENZI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00046220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Lenzi s.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00046220521</codiceFiscale><ragioneSociale>Lenzi s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9310A127</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA CASA DEL POPOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF9310A127.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale><ragioneSociale>Schindler S.p.A. Via E. Cernuschi, 1, 20129 Milano </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>92855.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF310A38F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNO SWITCH PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MAREMMANA VECCHIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO TERRECABLATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF3123624</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOMEZZO DEL CANTIERE COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO DS934KV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A. &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801190521</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&amp;amp;C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA431261D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI (VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE E DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>SUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. DI GIGLIOLI N. E CASATI S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>SUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. DI GIGLIOLI N. E CASATI S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5034.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8530655C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE INFORMATIVE-ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE INTERNO AL PERIMETRO DI REGOLAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8106.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD30A76B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALUTAZIONE INTEGRATA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E STABILITA' DI DUE ESEMPLARI ARBOREI (UN ABETE E UN CEDRO) VEGETANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D.SSA FEDERICA PERUGINI. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA. C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRGFRC79D62I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>FEDERICA PERUGINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRGFRC79D62I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>FEDERICA PERUGINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5530B0996</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEVACQUA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455550523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA BEVACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>254.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3830B1C3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCUOLA PRIMARIA DI SANT'ANDREA. ACQUISTO MOTORE VIRGO SQ 24 VDC PER AUTOMAZIONE CANCELLO D'INGRESSO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD53106572</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 &#x201c;Suap Cultura ed Istruzione&#x201d;</denominazione></strutturaProponente><oggetto>D&#x2019;INFANZIA. RIPARAZIONE LAVATRICE. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA DITTA VIDEOSERVICE DI GENUARDI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00984570523</codiceFiscale><ragioneSociale>Video Servive di Genuardi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00984570523</codiceFiscale><ragioneSociale>Video Servive di Genuardi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB73108A76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOMMARELLI FEDERICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GMMFRC80R15I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMMARELLI FEDERICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GMMFRC80R15I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMMARELLI FEDERICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z683108CB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA UNICA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, CO. 2, LETT A) D.LGS 50/2016 PER IL LAVORO DI SOSTITUZIONE UNA CONTROPORTA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z683108CB3.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NCCDLE50M10I571V</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIATA SERRAMENTI DI NICCOLINI DELIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NCCDLE50M10I571V</codiceFiscale><ragioneSociale>AMIATA SERRAMENTI DI NICCOLINI DELIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1830BCFDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CELNETWORK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CELNETWORK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>711.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z44310969B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI DI UN IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARI LIDO SRL - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE UNICA A CONTRATTARE. CIG Z44310969B.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00887020527</codiceFiscale><ragioneSociale>BARI LIDO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00887020527</codiceFiscale><ragioneSociale>BARI LIDO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1683.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF3111E82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA NUOVI REGISTRI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDF3111E82.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1382.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF312992B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 "Suap cultura e istruzione"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC SPA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROFARC SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>715.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E3113984</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.VO 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE. CIG Z0E3113984</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNNSMN71H21F032V</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23033.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z44312279E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRIENNIO 2018/2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale><ragioneSociale>SHARP ELETRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale><ragioneSociale>SHARP ELETRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8666219627</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BUONRIPOSO - CUP C44I20000010001</oggetto><sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8666230F38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VOLTERRANA - CUP C44I20000020001</oggetto><sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2FBEB79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE PER MOTOCICLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERMES SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01365750528</codiceFiscale><ragioneSociale>Ermes Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01365750528</codiceFiscale><ragioneSociale>Ermes Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>133.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E30B140E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F30F0666</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUSTO CORONE DI ALLORO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00785630526</codiceFiscale><ragioneSociale>STRELITZIA SNC DI LOVETERE R.&amp;amp; F.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00785630526</codiceFiscale><ragioneSociale>STRELITZIA SNC DI LOVETERE R.&amp;amp; F.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6130FBAF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e Contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CITAZIONE DEL COMUNE DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA, CAUSA CIVILE R.G. N. 3519/2019 - NOMINA DEL C.T.P. ING. STEFANO FABBRI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01478330523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Fabri 2 Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01478330523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Fabri 2 Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8430AB821</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO -</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC30B2363</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA. RIPARAZIONE POMPA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA DITTA SIMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0864028089</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 "Segreteria Affari Generali"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER IL TRIENNIO 2021/2023 PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI, CONTABILITA&#x2019; FINANZIARIA ARMONIZZATA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>NOCIGNOCIG</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA CAPITARIA I' TRIM. 2021 PER LA GSTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01134140522</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE TERRIORI SOCIALI ALTA VALDELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E30AA0F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 9 "Gare e contratti"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. DELLA TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 25/2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05901950484</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Francesco Paolini</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Vittorio Chierroni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05901950484</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv Francesco Paolini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B30C47B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DAL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARZINI SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01198250522</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E30C671B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' DI PULIZIA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI  SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01099190520</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE (C.R.E.A.) SCRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01099190520</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE (C.R.E.A.) SCRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF3053DAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE E DEL SERVIZIO DEI MESSI NOTIFICATORI. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902FC58B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 2</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE STAMPA, NOTIFICA E QUANTO ALTRO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO- IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1352459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9930CDCF8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA PERIODO 16/02/2021 AL 26/02/21</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>432.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1630C063C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>: RIVISTA CONTABILIT&#xc0; E TRIBUTI, RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020, PARAMETRI GESTIONALI 2020 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA - 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CELNETWORK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CELNETWORK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>833.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z28302D21E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI OPZIONALI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F3064F3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SACCHI FRAZIONE ORGANICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>186.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA3073D83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA  PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE "TERMINALE OROLOGI" E MANUTEZIONE SOFTWARE "SISTEMA RILEVAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3562.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z803075451</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016  PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO CANONE DI MANUTENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021 (SEMESTRE GENNAIO/GIU</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC8308811E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TASSE REGIONALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PAGAMENTO IN SCADENZA NELL'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.C.I. DI CONTI LORENZO DI COLLE DI VAL D'ELSA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLNZ75A31C847A</codiceFiscale><ragioneSociale>A.C.I.DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5295.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F308AFEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI UNA BOBINA DI FILO PER SALDATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA BANDINI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNDGRG47C19I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta BanDINI GIORGIO82, Vl. Dei Mille - 53034 Colle Di Val D'Elsa (SI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNDGRG47C19I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferramenta BanDINI GIORGIO82, Vl. Dei Mille - 53034 Colle Di Val D'Elsa (SI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02308A10D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI MEDIANTE RICORSO AL MEPA - CIG  Z02308A10D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale><ragioneSociale>REFIL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale><ragioneSociale>REFIL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>433.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92308B150</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 </denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2021 E 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO A GTA ESTINTORI GRUPPO TOSCANA ANTINCENDIO S.N.C. DI MEONI A. DI IOIA F. E BALDI D. COLLE DI VAL D'ELSA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01186880520</codiceFiscale><ragioneSociale>GTA Estintori &#x2013; Gruppo Toscana Antincendio s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20633.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corrispettivo 2021- 1&#xb0; trimestre 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>866391.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3309A552</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL&#x2019;IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA VOLTERRANA (COMPRENSIVO 1). AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRSTZN57M04G804Y</codiceFiscale><ragioneSociale>TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO  via di spugna, 36 - Colle di val d'Elsa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E30986F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 1 -Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Partecipazione webinar sul tema riforma della riscossione tributi locali.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB30A8448</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONI DI N.2 AUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE E N. 1 SCUOLABUS. AFFIDAMENTO A OFFICINA EUROPA SRL. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale> Officina Europa </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01246820524</codiceFiscale><ragioneSociale> Officina Europa </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>798.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D30A7621</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA PERIODO 03-02-21 AL 15-02-21. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z893051444</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2 FARI DI ILLUMINAZIO PER IL VANO EXTRACORSA IMPIANTO DI RISALITA IL BALUARDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>Electra commerciale S.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98306821A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2306934E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRRLCN58A42B984M</codiceFiscale><ragioneSociale>MARROCCHI LUCIANA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRRLCN58A42B984M</codiceFiscale><ragioneSociale>MARROCCHI LUCIANA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73306E300</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI STASATURA DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A VOLPINI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01216290526</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD430748A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO CANONE DI MANUTENZIONE PA DIGITALE - ANNO 2021 (SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale><ragioneSociale>PA DIGITALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2495.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA1305B992</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MEDIANTE RICORSO AL MEPA - CIG  ZA1305B992</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>595.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF13050819</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ELETTROPOMPA DRENAGGIO ACQUA NEL VANO EXTRACORSA DELL'IMPIANTO DI RISALITA IL BALUARDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00523800522</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMEC SRL - COLLE DI VAL D'ELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z143061402</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DEL CONTAGIO DA COVID-19. AFFIDAMENTO A ITALIANA SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z143061402.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1581.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23075EA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizi finanziari</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA PERIODO 01/01/2021- 02/02/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z633075B35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E STABILITA' DI DUE ESEMPLARI ARBOREI DI SPECIE QUERCINE E INDAGINE CARTOGRAFICA CON SOPRALLUOGO AL FINE DI  POSIZIONARE NUOVE PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D.SSA FEDERICA PERUGINI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRGFRC79D62I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>FEDERCA PERUGINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRGFRC79D62I726G</codiceFiscale><ragioneSociale>FEDERCA PERUGINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z533077259</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE "TRIBUTI" ALLA DITTA KIBERNETES - ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00758400527</codiceFiscale><ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00758400527</codiceFiscale><ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6917.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E307AB6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 - Lavori pubblici e manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO PIQUA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FRANCESCA AMEGLIO PER L'ELEABORAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO E ECONOMICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGLFNC72R57D969Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio di Architettura Francesca Ameglio </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLFNC72R57D969Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio di Architettura Francesca Ameglio </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12954.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z003078DFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DIFENSORE DEL COMUNE INDIVIDUATO CON DELIB. G.C. N&#xb0; 11/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Simone Nocentini dello Studio legale Associati Lessona</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Simone Nocentini dello Studio legale Associati Lessona</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3801.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8520549378</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA- SERVIZIO RISORSE UMANE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA- SERVIZIO RISORSE UMANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z48302D2E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SRVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPLICATIVO DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE E PER IL MUD 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01668410978</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROINFORMATICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01668410978</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROINFORMATICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>3564358943</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE  REP 8492 DEL 13/08/12 CON  TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI -IMPEGNO DI SPESA E COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLE TARIFFE INCENTIVANTI- ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02603960408</codiceFiscale><ragioneSociale>Tecnologie Ambientali Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02603960408</codiceFiscale><ragioneSociale>Tecnologie Ambientali Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>859826698F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 5 - IMPEGNO DELLA SPESA PREVISTA PER IL 1&#xb0; SEMESTRE 2021 -</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152266.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z26303C3C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 8 &#x201c;Suap Cultura ed Istruzione&#x201d;</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZI RIVOLTI AL CONTROLLO E VALIDAZIONE DELLE PROCEDURE ADOTTATE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL NIDO D'INFANZIA L'AQUILONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KLASS S.R.L</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02336540519</codiceFiscale><ragioneSociale>Klass s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02336540519</codiceFiscale><ragioneSociale>Klass s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD93048712</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI" ACQUA DI QUALITA' PER L'EROGAZIONE : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO FONTANELLO INSTALLATO IN PIAZZA MARTIRI MONTEMAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISTAL NUOVA SRL. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03101400483</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTAL NUOVA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E304D774</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>servizio 1 - segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Corso di formazione sulla gestione dei servizi cimiteriali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11451290966</codiceFiscale><ragioneSociale>ditta dirittoitalia srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11451290966</codiceFiscale><ragioneSociale>ditta dirittoitalia srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z363019C24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA UNICA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, CO. 2, LETT A) D.LGS 50/2016  FORNITURA DI N. 44 TENDE VENEZIANE PER LA SCUOLA PRIMARIA A. SALVETTI, VIA XXV APRILE - MEDIANTE  ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO SU START</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACCIALI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6328.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z363019C24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori pubblici, manutenzione e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 44 TENDE VENEZIANE PER SCUOLA A. SALVETTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BRACCIALI MARCO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRCMRC68P18A468V</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BRACCIALI MARCO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6328.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8565716C72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di energia elettrica altri usi in media tensione 1&#xb0; sem. 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53278.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8563171840</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di energia elettrica altri usi in bassa tensione 1&#xb0; sem 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90308.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>856593947B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di energia elettrica in bassa tensione per illuminazione pubblica 1&#xb0;sem 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A Energia S.p.A.- Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>143442.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z323025073</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO E DI CHIUSURA SERALE DEI BAGNI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 E 2022. CIG Z323025073.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Globo Vigilanza S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01065300475</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Globo Vigilanza S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF23015F0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio 6 Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 10 PEZZI VETROCAMERA PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROLEGNO SNC DI VANNINI &amp; C. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZF23015F0A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00528680523</codiceFiscale><ragioneSociale>Vetrolegno Snc-  Poggibonsi-</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45301D90D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ING. LUCA SANI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MECCANIZZATO DI RISALITA AL CENTRO STORICO DI COLLE ALTA PER GLI ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z45301D90D.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNALCU55E13D969S</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.LUCA SANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNALCU55E13D969S</codiceFiscale><ragioneSociale>ING.LUCA SANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3309.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B3015A38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE DI AMBIENTE IDONEO PER IL FUNZIONAMENTO ESTIVO E INVERNALE IN UN'AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVETTI DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGLIARDI SRL. CIG Z9B3015A38.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01078550520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI SRL - Via Massetana Romana, 52 - Siena </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE23023B41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Segreteria e affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Webinar su tema ristrutturazioni edilizie ex L. 120/2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; sfi di Michele Majetta</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; sfi di Michele Majetta</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA30223BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA TARGA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ARNOLFO DI CAMBIO" PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID - 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456390523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio 3d Print Srls</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456390523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio 3d Print Srls</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8520549378</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 5 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMOMIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - C.I.G. 8520549378 -  AGGIUDICAZIONE DEFINI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01225610508</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA-VOLTERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00116670522</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>819728231A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO 4</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DI RIFIUTI URBANI-IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI AMBITO A FAVORE DI SEI TOSCANA PER IL MESE DI ottobre   2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278902.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8267849CD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00134520527</codiceFiscaleProp><denominazione>GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZO DI SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E DEL CANILE RIFUGIO PER I CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D&#x2019;ELSA-PERIODO 2020-2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione UNA - Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>